Семинар «3 семинара об отчётности в 2017 году»

mitukova
Семинар проводится с 10 до 17 часов
Автор и ведущий семинара — Эльвира Митюкова

9 февраля с 10 до 17 часов

«Глобальные изменения и спорные вопросы отчетности за 2016 г.: налог на прибыль и НДС. Учетная политика и нововведения 2017 г.»


10 февраля с 10 часов до 13.30

«УСН: отчетность за 2016 г., все льготы и схемы! Новые лимиты, торговый сбор, проверки, все изменения 2017 г.»


10 февраля с 14 часов до 17.30

«Новое в расчете страховых взносов и НДФЛ в 2017 г. Все изменения ТК РФ: индексации, профстандарты, командировки и др.»

 

Кого мы ждём на 1-й день семинара

Главных бухгалтеров, специалистов бухгалтерских и финансовых служб, аудиторов и других пользователей бухгалтерской отчетности.

О чём 1-й день семинара?

О всех нововведениях и спорных вопросах по налогу на прибыль и НДС, необходимых бухгалтеру для составления отчетности за 2016 год и работы в 2017 г.! На практических примерах ведущий семинара разъяснит изменения в расчете для налога на прибыль резерва по сомнительным долгам, убытков, основных средств, штрафных санкций, аренды, беспроцентных займов, «законных» процентов, бензина, «малоценки» и пр. Расскажет про новый расчет авансового и экспортного НДС, заполнение новых форм деклараций по налогу на прибыль и НДС. Будут рассмотрены более 30 спорных вопросов по налогу на прибыль и НДС, а также последние изменения в налоговом контроле.
Кто может работать бухгалтером, а кто нет? В центре внимания программы также роль и обязанности бухгалтерии в минимизации налоговых рисков юридического лица и его руководителя от члена Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета Митюковой Э.С.

На семинаре вы узнаете

— изменения 2016-2017 г. в НК РФ по налогу на прибыль и НДС. Нужно ли переходить на электронный документооборот, и когда лучше это сделать;
— как по-новому учитывать для налогообложения основные средства и нематериальные активы, на какие новые выплаты можно уменьшить налог на прибыль;
— изменения в порядке расчета резерва по сомнительным долгам и списания убытков с 2017 г.;
— новые разъяснения при отражении для налога на прибыль самых спорных вопросов: учет арендных и лизинговых операций, списание бензина, процентов по кредитам и займам, подотчетных сумм и представительских расходов, расходов на охрану труда, премий и пр.;
— новые разъяснения и изменения при отражении для НДС экспортных операций, авансов, возвратов, скидок и пр.;
— ответственность налогоплательщика и главного бухгалтера;
— действия во время налоговых проверок – основные изменения. Новый расчет пеней по налогам. Как работает программа по проверке декларации по НДС с перечнем поставщиков и покупателей и что еще в налоговом контроле предпринимают инспекторы.

Программа семинара

— Что нового дает Профстандарт для бухгалтеров. Должностные обязанности и ответственность бухгалтеров.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

— Комментарии и рекомендации к изменениям в законодательстве РФ о бухгалтерском учете и отчетности в 2016-2020 г. Упрощенный учет, требования к опыту работы и образованию, и др. изменения в работе бухгалтера: основные средства, МПЗ и др.Новые стандарты по правилам МСФО;
— Изменения главы 25 НК РФ на 2016-2017 г.: новый учет основных средств, штрафных санкций, сроков выполнения договоров, аренды, дивидендов, займов, цессии, курсовых разниц, «малоценки», отпускных, бензина, расчетов с подотчетными лицами и др. Новые разъяснения специалистов Минфина и ФНС России о порядке расчета налога на прибыль;
— Новый порядок подтверждения расходов на товар и доставку. Отмена печатей. Кто может расписываться за главного бухгалтера. Новый порядок оформления товарных и транспортных накладных, УПД, доверенностей;
— Начисление законных процентов и штрафных санкций в целях налога на прибыль и НДС;
— Новые риски по отражению кредиторской задолженности, беспроцентных займов, безвозмездного пользования имуществом, подарков и пр.;
— Претензии налоговых инспекторов при отражении расходов (по договорам аренды, представительских и командировочных расходов, возвратных материалов, затрат на страховку, мобильную связь, ГСМ, штрафных санкций, рекламу, бытовых расходов, затрат, не уменьшающих налогооблагаемую прибыль и пр.);
— Спорные ситуации в расчете налога на прибыль (списание основных средств при ДТП, учет скидок, недостач и технологических потерь, вкладов в уставный капитал, полученных и предоставленных займов, амортизационной премии, расходов на ремонт арендованного имущества, стоимости форменной одежды и пр.);
— Исчисление и уплата налога на прибыль обособленными подразделениями. Порядок переноса убытков на будущее;
— Новая форма декларации по налогу на прибыль.


НДС

— Комментарий к изменениям главы 21 НК РФ, в т.ч. проверки декларации по НДС;
— Новая форма декларации по НДС. Сокращение кодов операций. Новые правила заполнения книги покупок и продаж;
— НДС с авансов: правила 2016-2017 г., переходный период, спорные ситуации;
— Переход на электронный документооборот счетами-фактурами. Универсальный передаточный документ в разных ситуациях по НДС;
— Ведение раздельного учета по НДС. НДС при выдаче займов, с депозитов, курсовых разниц;
— НДС при экспортно-импортных операциях в 2016 г.
– Отмена раздельного учета;
— Восстановление НДС к уплате в бюджет при экспорте, передаче имущества в уставный капитал, использовании имущества в необлагаемой налогом деятельности, недостачах, ликвидации основных средств и т.д.
— Исчисление НДС и оформление счетов-фактур по договорам комиссии (агентским договорам, поручения), при получении и возврате предоплаты, взыскании штрафных санкций;
— НДС в аренде и коммунальных услугах для арендодателя и арендатора – последствия выхода Постановления ВАС России;
— НДС с рекламных товаров и материалов – рассчитываем правильно;
— Оформление счетов-фактур при изменении цены товара (предоставлении скидки, бонуса, премии и т.п., в том числе – за прошлые налоговые периоды. Возвраты товара);
— Исчисление НДС при строительстве хозяйственным, подрядным и комбинированным способом, вычет НДС по входным КС-2 и КС-3;
— Особенности уплаты и принятия к вычету НДС налоговыми агентами (при аренде федерального и муниципального имущества, при работе с иностранными партнерами).

ИЗМЕНЕНИЯ 2016-2017 Г. В НАЛОГОВОМ КОНТРОЛЕ И В НАЛОГОВОМ ПЛАНИРОВАНИИ

— Последствия выхода Федеральных законов от 01.05.2016 г. № 130-ФЗ и 134-ФЗ;
— Раскрытие налоговых тайн и увеличение контроля;
— Как с 2017 г. станут раскрывать схемы по НДС и дроблению бизнеса, и что предпринять бухгалтеру.



10 февраля с 10 часов до 13.30

«УСН: отчетность за 2016 г., все льготы и схемы! Новые лимиты, торговый сбор, проверки, все изменения 2017 г.»

О чем семинар?

Семинар посвящен основным изменениям законодательства 2016-2017 г., которые необходимо знать бухгалтеру на УСН: новым лимитам по выручке и стоимости ОС, сложным вопросам расчета УСН, торговому сбору, изменениям по онлайн-кассам, определению доходов и расходов, исчислению взносов и составлению отчетности в 2016 г.

Особое внимание будет уделено правилам ведения бухгалтерского учета и схемам «обналички», которые находят инспекторы в малом бизнесе. Вниманию слушателей будут представлены лучшие практические решения спорных вопросов исчисления единого упрощенного налога, формирования договоров и документов, расчета больничных, отпускных, пенсий и др.

На семинаре вы узнаете

— изменения при расчете УСН 2016-2017 г.;
— когда «упрощенцу» нужно вести полный бухучет и считать резервы;
— о том, что у «упрощенцев» появится требование платить торговый сбор;
— какие требования вводят инспекторы для контроля наличной выручки через кассы и ККМ;
— порядок заполнения новой декларации по УСН;
— как вести кассу ИП и организациям на УСН;
— что выгоднее: ИП на 6%, ИП на патенте или организация?
— какие доходы и расходы нужно учитывать при УСН;
— как «упрощенцу» вести бизнес и с оптимальными налогами платить зарплату сотрудникам.

Кого мы ждём на 2-й день семинара

Главных бухгалтеров, специалистов финансовых и бухгалтерских служб, аудиторов, руководителей, юристов, работающих на малых и средних предприятиях, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Программа семинара

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ПРИ УСН

— Кто может быть главным бухгалтером «упрощенца». Профстандарт для бухгалтеров малых предприятий. Отсутствие печатей и другие новые правила бухучета для «упрощенцев». Когда бухучет надо вести полностью и полностью сдавать отчетность.

НАЛОГ ПРИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:

— Порядок перехода на упрощенную систему налогообложения, ограничения для работы на УСН. Выбор наиболее оптимального способа уплаты налога при УСН;
— Комментарий к изменениям главы 26.2 НК РФ на 2016-2017 г. Лимит выручки при «упрощенке» и др. изменения 2017 г.;
— Налоговые схемы малого бизнеса: что с легкостью находят инспекторы. Как уйти от «обналички» при УСН;
— Спорные доходы (безвозмездное пользование, возврат аванса и переплаты по налогам, платежи третьих лиц, кредиторская задолженность);
— Правила признания расходов при упрощенной системе налогообложения (списание стоимости основных средств, товаров, материалов, услуг, НДС, зарплаты и налогов с нее, расходов на страхование, обучение, подписку и пр.);
— Типичные ошибки бухгалтера: расходы, которые нельзя учесть при УСН.
— Посреднические операции на практических примерах. Правила определения доходов и расходов у поставщика и посредника (комиссионера, агента). Случаи, когда «упрощенец» должен выставлять счета-фактуры;
— Убыток при УСН. Расчет минимального налога. Правила зачета авансовых платежей при уплате минимального налога;
— Особенности заполнения книги доходов и расходов, заполнения налоговой декларации и исчисления налога по УСН;
— Сложные вопросы налогообложения при переходе с общего режима на УСН и обратно, при совмещении режимов (УСН и ЕНВД).

ТОРГОВЫЙ СБОР ДЛЯ УСН:

— Как и кто должен платить торговый сбор;
— Отчетность по торговому сбору.

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

— Новый порядок ведения кассовых операций: изменения для «упрощенцев». Применение ККМ и бланков строгой отчетности в 2017-2018 г.

ОФОРМЛЕНИЕ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ТРУДОВЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

— Комментарий к изменениям трудового и налогового законодательства;
— Изменения расчета и уплаты НДФЛ, страховых взносов в 2016-2017 г. предпринимателями и компаниями, применяющими УСН. Новые ставки, правила предоставления льгот, сдача отчетности.



10 февраля с 14 часов до 17.30

«Новое в расчете страховых взносов и НДФЛ в 2017 г. Все изменения ТК РФ: индексации, профстандарты, командировки и др.»

Программа семинара

С 2017 г. страховые взносы проверяет налоговая инспекция! В связи с этим изменился не только порядок уплаты взносов, но и появились новые формы отчетности. Как их правильно заполнять, с каких выплат работникам придется дополнительно платить взносы, а какие стали льготируемыми.
Расскажет лектор и про изменения по НДФЛ. О планируемых и принятых законопроектах, о практических спорных ситуациях заполнения формы 6-НДФЛ, а также о регрессивной ставке по налогу на доходы физических лиц в 2019 г. Конечно, будут освещены и изменения Трудового кодекса РФ: профстандарты, условия оплаты труда работников, кадровый документооборот для микропредприятий.
Уже введенные поправки касаются расчетов с командированными сотрудниками, отпускных, премий, компенсаций, больничных и декретных пособий. Лектор расскажет слушателям и о том, надо ли проводить специальную оценку условий труда, как защитить расходы, связанные с сотрудниками в споре с налоговыми инспекторами.

На семинаре вы узнаете

— все, что касается расчета страховых взносов в 2017-2019 г.;
— как изменится и уже изменилась отчетность по НДФЛ и страховым взносам, и как ее будут проверять инспекторы. Новые сроки уплаты и ставки НДФЛ;
— все изменения Трудового кодекса РФ 2016-2017 г.;
— примеры документов, защищающих работодателя;
— кому надо и не надо проходить спецоценку. Как оптимизировать расходы на охрану труда;
— новое в расчете командировочных и отпускных выплат;
— как платить больничные и декретные, если расчет ведет: предприятие, ФСС.

Программа семинара

ЗАЩИТА РАСХОДОВ ПО ЗАРПЛАТЕ И ИНЫМ ВЫПЛАТАМ СОТРУДНИКОВ

— Комментарий к изменениям законодательства на 2016 — 2017 г. и практике проверок со стороны трудовой и налоговой инспекции. Зарплата «авансом», новые сроки выдачи, премии;
— Обязательные профстандарты с июля 2016 г. Что написать в должностной инструкции работнику;
— Что нового дает профстандарт для бухгалтеров. Должностные обязанности и ответственность бухгалтеров.
— Что нужно учесть, чтобы не возник судебный спор с работником и трудовым инспектором: запрет на дискриминацию в сфере труда, минимальный размер оплаты труда, индексация и легализация зарплаты, условия установления испытательного срока, возможные удержания из зарплаты и их ограничения, гарантии и компенсации работникам со стороны работодателя;
— Специальная оценка условий труда. Новые расходы на спецодежду, медосмотры, доплаты за вредность, дополнительные отпуска за особые условия труда и т.д. Новые требования по проведению предупредительных мероприятий по производственному травматизму; — Все о суммированном учете рабочего времени, новые правила;
— Порядок выдачи зарплаты, выплаты в неденежной форме, с использованием пластиковых карт, депонирование заработной платы, ответственность за ее задержку;
— Гражданско-правовой договор: основные ошибки оформления, отличия от трудового договора. Запрет заемного труда с 2016 г.;
— Спорные вопросы заключения и расторжения трудовых договоров, организации рабочего времени и времени отдыха с подтверждающими примерами из практики;
— Изменения в трудовом праве, в т.ч. порядок заключения срочных договоров и трудовых договоров с дистанционными работниками, трудовые отношения с директорами и главбухами.

АНАЛИЗ СПОРОВ С РАБОТНИКАМИ ПРИ УВОЛЬНЕНИЯХ И СНИЖЕНИИ ЗАРПЛАТ:

— Расторгаем трудовой договор с работником: сокращение, увольнение по собственному желанию и по соглашению сторон. Кого увольнять нельзя? Выплаты при увольнении. Как оформить взаимоотношения, если работник согласен вернуться на предприятие в будущем; — Перевод сотрудника на нижеоплачиваемую работу. Вводим сокращенный рабочий день, световой режим работы, сокращенную рабочую неделю; — Схемы легализации зарплаты: как работать по закону и с минимальными потерями для предприятия.

СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ НАЧИСЛЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ, ПРЕМИЙ, ОТПУСКОВ, КОМАНДИРОВОЧНЫХ ВЫПЛАТ:

— Изменения в исчислении отпускных. Расчет компенсации за неиспользованный отпуск. Правила определения среднего заработка. Отпуска в рабочих днях и при суммированном учете времени. Отпуск без сохранения зарплаты. Отпуска совместителей и учебные отпуска;
— Командировки по-новому: изменения 2016 г., документальное оформление, учет и налогообложение командировочных расходов. Разница между командировками и компенсацией за разъездной характер работы у водителей;
— Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, плата за работу в ночное время, в выходные и праздники, при ненормированном рабочем дне;
— Оплата труда при совмещении профессий, обучения или замещении отсутствующего работника, простое организации, вредном производстве, выплаты премиальных;
— Перевод работника в другую организацию, на другую работу: порядок оформления и выплаты.

ЕСЛИ РАБОТНИК – ИНОСТРАНЕЦ:

— Новые правила приема на работу иностранцев и иногородних работников: кому надо оформлять патенты и как не допустить штрафа в 800 000 руб. Отношения с беженцами;
— Гарантии материального, медицинского и жилищного обеспечения иностранных граждан;
— Проблемы выплаты заработной платы, отпусков и выходных пособий иностранных граждан. Направление иностранцев в командировки. Разъездной характер работы;
— Правила приема на работу, выплаты социальных пособий, налогообложения и пенсионного обеспечения для граждан Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии и Украины.

СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ИСЧИСЛЕНИЯ БОЛЬНИЧНЫХ, ДЕКРЕТНЫХ И ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ:

— Новое в расчете и оплате больничных и декретных, оформлении больничных листов. «Пилотные проекты» ФСС;
— Спорные вопросы выплаты пособий бывшим сотрудникам, сотрудникам, заболевшим в командировке, в отпусках и т.д. Больничные для совместителя;
— Особенности выплаты пособий в связи с производственной травмой, профзаболеванием, особенности оплаты отпуска по беременности и родам;
— Доплаты по больничным за счет работодателя;
— Типичные ошибки при оформлении больничных и декретных — что следует знать бухгалтеру и кадровику;
— Пособия на детей. Индексация пособий.

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ НДФЛ И СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ:

— НДФЛ 2016-2017: изменения в расчете, новые сроки уплаты и поквартальная отчетность;
— Новая отчетность и изменения по страховым взносам 2016-2017. Новые ставки (по вредным видам деятельности), предельная величина страховых взносов. Льготы. Проверки взносов ФНС;
— Возможность снижения взносов в ФСС или их увеличения в зависимости от проведения специальной оценки условий труда.

Автор и ведущий

mit

Митюкова Эльвира Сайфулловна (г. Москва)


к.э.н., победитель конкурса «Бухгалтерский Оскар», управляющий партнер консалтинговой компании ООО «Академия успешного бизнеса», аттестованный аудитор, лектор ИПБ России, по данным журнала «Семинар для бухгалтера» вошла в число лучших лекторов России за 2008 год. Автор более 20 книг, в том числе: «Налоговое планирование: анализ реальных схем», «Расчет налога на прибыль в бухгалтерском и налоговом учете», «Малый бизнес: налоги и отчетность» и более ста публикаций по бухгалтерскому учету и налогообложению.

 

 

Детали мероприятия

Стоимость участия

9 февраля
При оплате до 1 февраля — 8,9 т.р.
При оплате после 1 февраля — 10,9 т.р.

10 февраля (с 10.00 до 13.30 или с 14.00 до 17.30) 
При оплате до 1 февраля — 4,9 т.р.
При оплате после 1 февраля — 6,5 т.р.


В стоимость участия включены:

coffe Кофе-брейки и сытный обед

mat Раздаточный материал

sert Именной сертификат участия

9 — 10 февраля

10.00 — 17.00

Конференц-зал отеля «Radisson»

Зарегистрируйтесь на Семинар