Administrator

Administrator

Данный курс – полное практическое руководство для первых лиц компании, которое позволит безопасно вести бизнес, увеличить его ресурсы и активы в 2024 г.

Мы будем говорить про налоговый контроль, оптимизацию, схемы, изменения в законах, найдем возможности для роста в период кризиса. А также обсудим секретные инструменты работы ФНС, которые активно применяются для выявления налоговых схем и будут использованы в 2024 г.

Так, в ближайшее время вступит в силу более 100 поправок, связанных с налогами и сальдо на едином налоговом счете. Планируют ограничить наличные расчеты, повысить НДФЛ и страховые взносы. Уже сейчас ввели единовременные налоги, а многие льготы отменили.

Почти весь контроль будут проводить автоматически. Проверки коснутся вопросов «дробления» бизнеса, применения ИП, самозанятых, сомнительных контрагентов и низконалоговых выплат сотрудникам. Поэтому станет больше требований от налоговой, и, значит, больше причин для доначислений. 

  • Как избежать дополнительного контроля и стать «невидимками» для ФНС?
  • Как вести бизнес в новых условиях, повышая его прибыль без последствий?
  • Как оптимизировать и снизить законно основные налоги в 2024 году?

    Прочитайте 10 фактов о налогах и проверках, которые нужно учесть в своей работе

    1. С августа 2023 г. переплата или недоимка более чем на 100 000 руб. на едином налоговом счете является основанием для выездной проверки вашего бизнеса 
    2. В 2024-2027 гг. граждане и бизнес перейдут на цифровые рубли. Появятся «подкрашенные» рубли для контроля налогов и расходования бюджетных средств 
    3. За счет программы АСК-НДС инспекторы проверяют весь путь перемещения товаров. Если вы – конечный покупатель, то «сложные» НДС-разрывы повесят на вас. 
    4. Новая ловушка от налоговой – блокировать деньги на счетах из-за недобросовестных поставщиков или недоимки по взносам. 
    5. В 2023 году причиной проигранных судов по «дроблению бизнеса», схемам с «упрощенцами» и ИП стали допросы сотрудников компаний и их родственников. 
    6. С 2024 г. - новый спецрежим для тех, кто потеряет право на УСН. Но неверное использование его в бизнесе посчитают схемой уклонения от уплаты налогов. 
    7. Инспекторы сличают ваши официальные доходы и личные траты (депозиты, авто, дома). Риски граждан и бизнеса – дополнительные налоги, взносы, штрафы. 
    8. Предприниматели (самозанятые) выгоднее сотрудников. Но более 50 % судебных решений признали работу с самозанятыми и ИП схемой ухода от налогов. 
    9. С 2024 г. изменили налоговые льготы, ставки, появились дополнительные меры контроля и увеличат взносы. А, значит, вам надо менять схемы оптимизации. 
    10. В УК планируется новая ст. «Налоговое мошенничество»: за счета-фактуры с «разрывами по НДС» посадят на 7 лет.

    Поэтому, применяя ту или иную схему, задумайтесь, можете те ли вы ее использовать без ущерба продажам, активам и собственнику. До сих пор некоторые предприниматели еще пытаются обойти закон, надеясь сэкономить на налогах. Сомнительный выбор. Лучший вариант для экономии - оптимизация. И важно – «БЕЛЫЕ СХЕМЫ» МОЖНО ЗАЩИТИТЬ! И вы научитесь, как это делать!

    Автор и ведущая семинара

    mit

    Митюкова Эльвира Сайфулловна

    к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета (при Нацсовете при Президенте РФ по проф. квалификациям), победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», аудитор, лектор ИПБ России, по данным журнала «Семинар для бухгалтера» вошла в десятку лучших лекторов России. 

     

    Я, Митюкова Эльвира, автор курса по налоговому планированию, как и вы - владелец бизнеса, и я - на вашей стороне!

    Почему мне можно доверять?

    Моя профессиональная компетенция в данной сфере измеряется десятками лет. Я автор множества книг по теме налогового планирования, выпускаемых крупнейшими издательствами России. Я имею опыт работы в крупных холдингах и знаю все нюансы их бухгалтерии. Мне не раз приходилось помогать клиентам в кризисных ситуациях, в спорах с налоговой, и мы выигрывали эти споры!

    Наконец, я лично принимала участие в разработке законодательных актов, направленных на формирование и развитие «белой» бухгалтерии в РФ. Ко мне ходят учиться аудиторы из «большой четверки». А некоторые «именитые» лекторы пытаются копировать мои программы - не ведитесь на фальшивки, учитесь у оригинала! Посетите этот курс!

Результат после курса

Вы узнаете, как сделать легальный бизнес эффективным. Вы получите все необходимые инструменты для прохождения любых проверок, ответы на любые вопросы, связанные с оптимизацией.

РЕАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СЕМИНАРА – ЭКОНОМИЯ И ЗАЩИТА БИЗНЕСА!


Курс необходим

Руководителям, чтобы изучить все скрытые резервы и методы контроля своего предприятия.

Главным бухгалтерам, которые тоже могут нести уголовную, субсидиарную ответственность либо быть дисквалифицированными из-за схем.

Специалистам финансовых и бухгалтерских служб для повышения результативности бизнеса.

А также аудиторам и налоговым юристам

Полученные знания пригодятся в любой сфере, как индивидуальным предпринимателям, так и крупным компаниям. Информация, которую вы получите на различных примерах, поможет вам работать безбоязненно, уверенно и качественно.

Вы узнаете

  • Антикризисные меры поддержки бизнеса и новые налоговые льготы 2024 г. Что срочно предпринять руководителю, чтобы сохранить бизнес; 
  • Свыше 60 налоговых схем, в т.ч. новых 2024 г., которые помогут оптимизировать доходы, налоги и страховые взносы. Все они будут подтверждены свежей судебной практикой и ссылками на законодательные акты; 
  • Как единый налоговый платеж, переход на цифровые рубли и другие изменения в налоговом контроле повлияют на проверки в 2024 г.; 
  • Все о новых проверках личных доходов собственников бизнеса и граждан; 
  • Почему блогеров, торговые и строительные компании в 2023 г. привлекли к ответственности за дробление бизнеса. Как работать, чтобы не посадили. Анализ положительных судебных дел; 
  • Новые ловушки контролеров, о которых вы не знали; 
  • Почему проверяют именно вас и как подготовиться к проверке в 2024 г.; 
  • Как программа налоговой раскрывает схемы по НДС и зарплате; 
  • Налоговая реконструкция – как ее применить для своего бизнеса; 
  • Все об изменениях Закона о банкротстве и субсидиарной ответственности в 2023-2024 гг.; 
  • Как изменить бизнес в 2024 г., чтобы воспользоваться законно налоговыми льготами и схемами.

Это не просто лекция!

Это обсуждение самых важных для бизнеса вопросов выживания! Вы сможете делиться своим опытом, задать любые интересующие вас вопросы по теме семинара лектору!

По окончанию семинара, вы будете точно знать, какие именно действия предпринять, чтобы вести свой бизнес легально и при этом максимально эффективно!

Программа курса

Первый день семинара — ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ КОНТРОЛЕ. ПОЧЕМУ ИНСПЕКТОРЫ ПРИДУТ К ВАМ?

Антикризисные меры господдержки:

  • Как государство поддержит бизнес в 2024 г. Находим плюсы в кризисе;
  • Стоит ли использовать рассрочку по налогам, взносам, кредитам;
  • Какие изменения приняты и ожидаются по налогу на прибыль, НДС, страховым взносам, упрощенному налогу в 2023-2024 гг. Кто имеет право на льготы и как их безопасно получить;
  • Чек-лист для руководителя: как вести бизнес в условиях 2024 г. Срочные меры для защиты компании (изменение договоров, обращение в ТПП, кадровый резерв, инвентаризация и т.д.).
  • Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности:

  • Переход на единый налоговый платеж и цифровой рубль. Плюсы и минусы для бизнеса. Срочные действия, чтобы не потерять деньги в 2024 г.;
  • Уголовная ответственность в свете изменений 2023-2024 гг. Как и за что могут завести уголовное дело на руководителя, главбуха, финансиста, юриста. Практика свежих решений суда. Как «снять» уголовную ответственность, и почему это стало сложнее;
  • Субсидиарная ответственность первых лиц компании по долгам: в каких случаях будет применяться в новых реалиях;
  • Как построить структуру компании и распределить функционал, чтобы собственники, руководители и главбухи были защищены от штрафов и уголовной ответственности;
  • Светофор банков. Изменения в Законе № 115-ФЗ о дополнительных мерах контроля. Какие правила нужно соблюдать, чтобы сделки не признали сомнительными и не заблокировали счета;
  • Аудиторы, бухгалтеры и юристы передают информацию в налоговую? Все «за» и «против» обязательного аудита;
  • Налоговая реконструкция. Как воспользоваться новыми правилами в 2024 г., чтобы защитить бизнес. Свежие суды в пользу компаний;
  • Все о новом контроле личных доходов бенефициаров и первых лиц бизнеса с 2024 г.;
  • Почему многие бизнесмены хотят перевести бухгалтерию на аутсорсинг и стоит ли это делать?
  • Ответственность за применение налоговых схем. Практика последних громких уголовных и арбитражных дел. Перспективы 2024-2025 гг.
  • Как проходит налоговый контроль на предприятии:

  • Чем руководствуются налоговые органы при отборе кандидатов для налоговой проверки. В чем им помогает новая декларация по НДС? Как вести деятельность, чтобы избежать проверки;
  • Плановые и внеплановые проверки. Считаем план по налоговой проверке на 2024 г. в зависимости от видов бизнеса и от того, насколько он пострадал;
  • Что будут искать инспекторы на проверках 2024 г.? Риски дробления бизнеса и смены учредителей ради получения статуса малого или среднего предприятия. Субсидии и госконтракты. Опасные схемы с увольнением персонала и с ИП, которые категорично применять нельзя;
  • Свежие решения Верховного суда по схемам с УСН, самозанятыми и ИП;
  • Почему инспекторов интересуют холдинги, в которых все организации на общем режиме налогообложения? Как снизить риски и обеспечить безопасность такого бизнеса;
  • Взаимозависимость. Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, поручительства с целью подтверждения группы компаний;
  • Как раскрытие налоговой тайны помогает инспекторам разоблачать схемы;
  • Какие действия предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки;
  • Как проверить самим свое предприятие: все методы контроля для руководителя;
  • Почему крупные компании стали подключаться к «витрине налогового мониторинга». Нужно ли это вам?
  • Результаты проверок НДС:

  • Новая версия АСК-НДС в действии. Что нужно знать и какие события контролировать в 2024 г. Анализ алгоритма развития событий в целях предотвращения негативных последствий для налогоплательщика. Рекомендации по защите;
  • Как инспекторы находят «сложные» расхождения и разрывы по всей цепочке контрагентов. Почему отвечать за них будет конечный покупатель. Кого признают бенефициаром налоговой схемы;
  • Маркируемые и прослеживаемые товары – как проверяют тех, кто на электронном документообороте;
  • За что могут аннулировать декларации и заблокировать деньги на счетах. Как этого избежать;
  • Что дали проверки по НДС. Схемы, которые раскрыла программа, и которые останутся в 2024 г.
  • 2 ДЕНЬ: АНАЛИЗ СХЕМ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕСА

    Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж:

  • Какие антикризисные налоговые льготы введены по налогу на прибыль на 2024 г. и как их получить;
  • Новый налог на сверхприбыль с 2024 года. Кому нужно заплатить, а кто вправе отказаться от него. Как уменьшить этот налог наполовину;
  • Рассрочка по налогу на прибыль, использование резервов, амортизационной премии, распределения расходов и доходов – белая экономия здесь и сейчас;
  • Новая УСН
  • АУСН. Как ее применять и кому она выгодна в 2024 г.;
  • Действительно ли схемы с «упрощенкой» будут в будущем интересны? Проект изменений налогообложения ИП;
  • Почему схема с ИП-управляющим уже сейчас признана Верховным судом опасной;
  • Вся суть экономии от спецрежимов и особых экономических зон (Астрахань, Дальний восток и др.). Какие льготы по налогам введены для разных отраслей бизнеса (IT-компании, общепит и др.);
  • Альтернатива «своих» расходов
  • товарищество с ИП или организацией на УСН: все риски и преимущества;
  • Пожертвования военным и некоммерческим организациям. Как их оформить без лишних налогов и признать в расходах компании;
  • Почему бизнесмены, даже отражая убытки, должны подтверждать их реальность.
  • Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией:

  • Как влияет реорганизация
  • выделение, разделение, присоединение, слияние компаний – на налоговую нагрузку и безопасность бизнеса. Восстановление НДС по результатам реорганизации;
  • Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга – что сейчас актуально и работает в кризис. Как передать активы с организации на физлицо;
  • Решения Верховного суда и практика налоговых проверок 2023 г. по результатам реорганизации бизнеса.
  • Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика:

  • Какие антикризисные льготы введены по НДС на 2024 г. и как их получить. Быстрое возмещение НДС с учетом перехода на единый налоговый платеж;
  • Безопасная доля вычета по НДС в 2024 г., чтобы не проверяли и при этом, чтобы была оптимальная сумма налога для предприятия;
  • Как составить договор, чтобы защититься от недобросовестного поставщика и покупателя;
  • Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-«однодневкой»;
  • Даете скидки на товар – можно сэкономить на налогах;
  • Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС;
  • Что опасного в схемах НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров;
  • Схемы планирования НДС в производстве, торговле и строительстве.
  • Все о контроле «зарплатных схем» в 2024 г.:

  • Почему НДФЛ в 2024 году – самый проверяемый налог?
  • Новая программа АСК-НДФЛ по контролю за доходами физических лиц. Как налоговики выявляют «конвертные» схемы выплаты зарплаты;
  • Как налоговые инспекторы будут проверять страховые взносы, и какие «ляпы» по ним будут стоить предприятию миллионы;
  • Контроль налоговой инспекцией страховых взносов в 2024 г. Изменения в схемах, повышение ответственности работодателя;
  • Страховые взносы снижены
  • ставки 15%, 10%, 7,6% и 0%. Кто и каким образом может этим воспользоваться.
  • Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ:

  • Новая УСН (АУСН) в 2024 г. Почему нет страховых взносов и ее выгода при больших зарплатах?
  • ИП и самозанятые: могут ли ими быть работники холдинга? Все плюсы и минусы схемы в 2024 г.;
  • Какие льготы по НДФЛ и страховым взносам введены для разных отраслей бизнеса (IT-компании, общепит и др.);
  • С 2023 г. с дохода подрядчиков платят страховые взносы. Стоит ли оставлять договоры ГПХ в 2024 г.?
  • Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам;
  • Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Арбитражная практика;
  • Фитнес и форменная одежда, путевки, представительские затраты и командировки – личные расходы руководства за счет средств предприятия;
  • Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов через бонусы, аренду, командировки. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты»;
  • Почему компенсации за разъездной и удалённый характер работы, а также выплаты вахтовикам менее интересны в 2024 г.;
  • Другие схемы оптимизации с учетом изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ в 2024 г.
  • Принципы налогового планирования и использования основных средств:

  • Налоговые льготы по налогу на имущество в 2024 г.: у кого они есть и на ком безопаснее и выгодно регистрировать активы;
  • Как оспаривается кадастровая стоимость: «стоит ли игра свеч»;
  • Использование договоров аренды. Лизинговые схемы.
  • Активы и деньги за рубежом: как их контролируют и что с ними будет:

  • Санкционные программы на активы российских граждан за рубежом;
  • Максимальный контроль: Россия вошла в ОЭСР и обменивается информацией с иностранными банками автоматически: все свежие подробности. Изменения 2024 г.;
  • Конфиденциальность бенефициара исчезла? Конец амнистии иностранного капитала;
  • Введение налога на доход за непредставление документов о бенефициарах;
  • Какие схемы раскрыл закон о КИК;
  • Новые выгодные налоговые схемы с МХК в САР с 2024 г.
  • Все важные изменения в работе бухгалтера, необходимые для подготовки отчетности! В том числе – изменения бухгалтерского учета (ФСБУ) и налогообложения 2023-2024 гг., новые правила уплаты единого налогового платежа, составления уведомлений и сдачи отчетности за 2023 год!

    В первый день обучения большую часть времени лектор уделит изменениям в бухгалтерском учете. Расскажет, про новые ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», 14/2022 «Нематериальные активы» и 28/2023 «Инвентаризация».

    Рассмотрит сложные вопросы применения в работе ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения», 25/2018 «Аренда». Вы сможете проверить: все ли учли в своей работе, в том числе, согласно ФСБУ 5/2019 «Запасы». На нашем семинаре – простое изложение новых стандартов и практические примеры их применения.

    Дополнительно лектор выделит вопросы, которые обязательно нужно включить в изменения учетной политики на 2024 год!

    Кроме того, вы узнаете, как работать с сальдо на едином налоговом счете, изменения 2023 -2024 гг. в порядке сдачи отчетности и уведомлений, научитесь оформлять транспортные накладные и путевые листы.

    Лектор также расскажет про изменения по налогу на прибыль и НДС 2023-2024 гг. Будут проанализированы новые вопросы учета курсовых разниц, амортизации, расходов на ремонт, страхование и бензин, изменения в расчете НДС и иные новшества законодательства.2лавный вопрос второго дня семинара – уведомления и отчетность по НДФЛ и страховым взносам за 2023 г. и в 2024 г. Будут подробно озвучены и другие изменения Налогового и Трудового кодексов, влияющие на расчет зарплаты, пособий, НДФЛ и страховых взносов.

    Каждый участник сможет задать свои вопросы лектору по теме обучения!

     

    Результат семинара

    • научитесь с легкостью разбираться во всех новых ФСБУ, получите рекомендации по изменению учетной политики на 2024 г.;
    • изучите новые требования законодательства по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ и страховым взносам;
    • сможете без ошибок составить бухгалтерскую и налоговую отчетность за 2023 год.
    По окончанию семинара станет понятно, как контролировать сальдо на едином налоговом счете, платить ЕНП и составлять уведомления, рассчитывать ликвидационную стоимость ОС и НМА, отражать в учете право пользования активом и операции с прослеживаемыми товарами.

    Вы узнаете

  • Единый налоговый счет и единый налоговый платеж: отчетность и уплата налогов в 2024 г.;
  • Все изменения бухгалтерского учета 2024-2025 гг.;
  • Порядок применения 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и 28/2023 «Инвентаризация»;
  • Переход с 2024 года на новое ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»
  • Порядок учета запасов по ФСБУ 5/2019: простым языком сложные вопросы;
  • Как учитывать основные средства и капвложения по правилам ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020;
  • Новый порядок учета аренды и лизинга в рамках ФСБУ 25/2018;
  • Как перейти на ЭДО с учетом нового ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот»;
  • Изменения учетной политики на 2024 г.;
  • Вопросы составления бухгалтерской отчетности за 2023 год в различных ситуациях.
  • Новые правила сдачи налоговой отчетности за 2023 г. и в 2024 г. Новые уведомления по налогам и взносам;
  • Новое в расчете налога на прибыль в 2023-2024 гг.: курсовые разницы, амортизация, ремонт, страховки, транспортные расходы и др.;
  • Изменения по НДС 2023-2024 гг. Новые правила для подтверждения льгот и экспорта;
  • Новая декларация по НДС. Изменения по счетам-фактурам и прослеживаемым товарам в 2023-2024 гг.;
  • Изменения в расчете страховых взносов и новая отчетность по взносам за 2023 г. Дополнительные взносы с дохода по ГПХ;
  • Изменения в расчете и уплате НДФЛ в 2023-2024 гг. Уведомления и форма 6-НДФЛ;
  • Новые правила выдачи пособий работникам и подрядчикам с 2023 г.;
  • Новые требования по персональным данным с сентября 2023 г.;
  • Изменения Трудового кодекса 2023-2024 гг. по зарплате, отпускам, военному учету, охране труда, удаленной работе и пр., которые должен знать бухгалтер.
  • Семинар Необходим

    • Главным бухгалтерам
    • Финансовым директорам
    • Специалистам бухгалтерских и финансовых служб
    • Аудиторам
    • Кадровым работникам

    Программа семинара

    Первый день семинара

    ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и 28/2023 «Инвентаризация»:

  • Обзор новых стандартов. С какого момента применять в работе;
  • Как по правилам ФСБУ 4/2023 заполнять формы бухгалтерской отчётности;
  • В каких случаях согласно ФСБУ 4/2023 нужна промежуточная отчетность;
  • Как изменения в учете основных средств, аренды, НМА и запасов повлияли на новый порядок составления отчетности;
  • Инвентаризация по ФСБУ 28/2023: изменены правила;
  • Как провести инвентаризацию по первоначальной и справедливой стоимости;
  • Что прописать в учетной политике в случае перехода на новые ФСБУ с 2024 г.
  • ФСБУ 5/2019 «Запасы»:

  • ФСБУ 5/2019 «Запасы»: разбор спорных ситуаций и ошибок бухгалтера.
  • Как учесть малоценные ОС, запасы на управленческие нужды, стройматериалы по ФСБУ 5/2019;
  • Как определить стоимость запасов с учетом будущих затрат на их ликвидацию;
  • Что прописать в договоре с поставщиками, чтобы не считать ретроспективно скидки и проценты за рассрочку;
  • Резерв под обесценение запасов и особенности составления отчетности по ФСБУ 5/2019;
  • Обсуждение сложных ситуаций применения ФСБУ 5/2019;
  • Учетная политика в части запасов на 2024 год.
  • ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения», 14/2022 «Нематериальные активы»:

  • ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения»: разбор спорных ситуаций и ошибок.
  • Как изменится ФСБУ 26/2020 в 2023-2024 гг.;
  • Какую стоимость для основных средств лучше определить. Когда недвижимость признается запасами, почему в бухучете лучше не отражать минимальную стоимость основных средств в 100 000 руб.;
  • Какие затраты формируют стоимость основных средств. Как определить стоимость основных средств с учетом будущих затрат на их ликвидацию;
  • Инвентарные объекты основных средств. Изменения в учете ремонта, модернизации и реконструкции основных средств;
  • Новый порядок определения сроков полезного использования, ликвидационной стоимости и расчета амортизации основных средств;
  • Инвестиционная недвижимость: вправе ли ее амортизировать организация. Переоцененная стоимость инвестиционной недвижимости;
  • Кто обязан проверять основные средства на обесценение и как часто это нужно делать;
  • Новое ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». С какого момента применять. В чем отличие с ПБУ 14/2017 и ФСБУ 6/2020;
  • Как учитывать с 2024 г. лицензии и программные продукты в рамках ФСБУ 14/2022;
  • Учетная политика в части основных средств, НМА и капитальных вложений на 2024 год.
  • ФСБУ 25/2018 «Аренда»:

  • ФСБУ 25/2018 «Аренда»: практическое изложение для бухгалтера с примерами расчета приведенной стоимости арендных платежей и права пользования активом;
  • Спорные вопросы по учету аренды и лизинга по ФСБУ 25/2018 «Аренда»;
  • Какие организации вправе вести учет аренды «по-старому»;
  • Почему лизинговое имущество амортизирует в бухучете лизингополучатель, а для налога на прибыль лизингодатель;
  • Изменения в расчете налога на имущество арендованной недвижимости;
  • Изменения ФСБУ 25/2018 в 2023 г.;
  • Учетная политика в части аренды и лизинга на 2024 год.
  • Бухгалтерская отчетность:

  • Новый порядок исправления, представления отчетности и аудиторского заключения в налоговую инспекцию (ГИРБО);
  • ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»: как составить отчетность по новым правилам;
  • Для кого аудит обязателен? Новые правила проведения аудита для АО с 2023 г. Почему важно пройти аудит до сдачи отчетности в ГИРБО;
  • Какие ошибки находят аудиторы у бухгалтеров при проверке отчетности. Новые разъяснения Минфина 2023 года;
  • Публикация отчетности и аудиторского заключения (важно для всех, возможны штрафы вплоть до дисквалификации) и др.;
  • Новые правила отражения информации на Федресурсе. Изменения 2023 года;
  • Должен ли бухгалтер отчитываться в Росфинмониторинг о сделках предприятия. Новое в обязанностях и ответственности бухгалтера.
  • Единый налоговый платеж:

  • Порядок уплаты налогов и внесения средств на ЕНС в 2024 г. Когда ФНС самостоятельно распределит ваши деньги по нужным налогам и сборам;
  • Как работать с сальдо на ЕНС. Как вернуть переплату по налогам в 2024 г.;
  • Новый порядок списания НДФЛ с ЕНС согласно Федеральным законам от 29.05.2023 № 196-ФЗ и от 31.07.2023 № 389-ФЗ;
  • Новые уведомления по налогам и взносам в 2023-2024 гг. Изменения по НДФЛ и страховым взносам. Практические примеры заполнения;
  • Практические примеры уплаты ЕНП, заполнения платежных поручений и составления уведомлений в разрезе каждого налога и страховых взносов.
  • Второй день семинара

    Все изменения в расчете налога на прибыль:

  • Декларация по налогу на прибыль. Особенности ее заполнения в связи с изменениями 2023-2024 гг.;
  • Новые правила учета и налогообложения курсовых разниц в 2023-2024 гг., амортизации, имущественных прав, страховок, расходов на сотрудников, путевок, ремонта и реконструкции, благотворительности, доходов, полученных от учредителей и др.;
  • Необлагаемые доходы и новые расходы по учету ПО и затрат на его тестирование с 2023 г.;
  • Транспортные расходы – изменения с 1 сентября 2023 г.: новое оформление транспортных накладных и путевых листов, перевод транспортных документов в электронный вид;
  • Чеки ККТ на безнал, авансы, зачет и займы, и их влияние на налог на прибыль;
  • Новые разъяснения специалистов Минфина и ФНС России о порядке отражения кредиторской и дебиторской задолженностей, штрафов, аренды, займов, бензина и пр.;
  • Учет понесенных убытков. В случае сокрытия убытков аудиторы дадут отрицательное заключение – свежие рекомендации Минфина России. Как снизить риски бизнеса;
  • Переход на ЭДО в 2023-2024 гг. Как отразить для налогообложения доходы и расходы по электронным документам. ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот».
  • Все изменения в расчете НДС:

  • Комментарий к изменениям главы 21 НК РФ на 2023-2024 гг.: новые льготы по НДС, проверки и аннулирование декларации по НДС, заявительное возмещение НДС и др.;
  • Новые формы отчетности по НДС и контрольные соотношения по ним в 2023-2024 гг. Новые счета-фактуры и иные изменения;
  • Прослеживаемость товаров станут проверять в 2024 г. Как подготовиться к проверкам, как получить РНПТ, нужно ли вводить в прослеживаемость компьютеры, холодильники и автопогрузчики, используемые для собственных нужд. Новые штрафы по прослеживаемости;
  • Как возместить НДС после перехода на единый налоговый платеж;
  • Отчетность по косвенным налогам в связи с переходом на ЕНП;
  • Как перевести на электронный документооборот счета-фактуры и УПД в разных ситуациях;
  • НДС при экспорте – изменения 2024 г.;
  • НДС налогового агента, новые правила для вычета с 2023 г.;
  • Расторжения договоров и возвраты товара: новые правила для налога на прибыль и НДС;
  • Новые требования восстановления НДС при реорганизации;
  • Оформление счетов-фактур при изменении цены товара: предоставлении скидки.

    Практические примеры и сложные ситуации в расчете НДС.

    Контроль налоговой инспекцией правильности уплаты НДС:

  • Обвинения в недобросовестности поставщиков – как их избежать;
  • Налоговая реконструкция;
  • Налоговые проверки по НДС: новые правила 2024 г.;
  • Ответственность бухгалтера в случае обнаружения недоимки по НДС.
  • Изменения в расчете НДФЛ:

  • Новый порядок уплаты НДФЛ в 2023-2024 гг. Как платить НДФЛ с авансов, отпускных и больничных;
  • Новый порядок списания НДФЛ с ЕНС согласно Федеральным законам от 29.05.2023 № 196-ФЗ и от 31.07.2023 № 389-ФЗ;
  • Изменения в составлении уведомлений по НДФЛ в 2023-2024 гг. Практические примеры. В каких случаях понадобится два уведомления за месяц, а когда их будет три;
  • Изменения формы 6-НДФЛ в 2024 г. Спорные вопросы: если зарплата выдана до или после 23 числа;
  • НДФЛ в 2024 г.: изменения в расчете НДФЛ по ставке 15%, НДФЛ с материальной выгоды и с дохода нерезидентов. Новые лимиты для вычетов по НДФЛ в 2024 г.;
  • Новые правила расчета НДФЛ в 2023-2024 гг.: суточные при командировках, вахте и разъездном характере работы, компенсация затрат удаленщиков, путевки сотрудников, списание долгов граждан и др.
  • Изменения в расчете страховых взносов:

  • Изменения в отчетности по страховым взносам с 2023-2024 гг. Ежемесячная и квартальная формы РСВ. Дополнительная отчетность ЕФС-1, как она изменится в 2024 г.;
  • Порядок уплаты страховых взносов в 2023-2024 гг. Изменения в составлении уведомлений по ЕНП по страховым взносам;
  • Взносы на социальное страхование за лиц, привлеченных к работе по договорам ГПХ и иностранным работникам с 2023 г.;
  • Страховые взносы — сниженные тарифы 15%, 10%, 7,6% и 0%. Кто и каким образом может этим пользоваться;
  • Как налоговая инспекция сопоставляет отчетность по страховым взносам, НДФЛ и налогу на прибыль. Как не допустить аннулирования расчета по страховым взносам.
  • Иные изменения для работодателя:

  • Комментарий к изменениям законодательства и практике проверок со стороны трудовой и налоговой инспекции в 2023-2024 гг.;
  • Обязательства работодателей по индексации заработной платы в 2023-2024 гг.;
  • Новые правила с 2023 г. в расчете отпускных, премий, сверхурочных, основанные на требованиях Конституционного суда и Трудового кодекса;
  • Удаленная и дистанционная работа: новые разъяснения;
  • Изменения в вопросах охраны труда: обязательные требования, за невыполнение которых будут штрафы на бухгалтера в 2024 г.;
  • Электронный кадровый документооборот в 2023-2024 гг. Новые правила оформления трудовых книжек. Каких ошибок важно не допустить работодателю.
  • Сложные вопросы исчисления больничных, декретных и детских пособий:

  • Новое в расчете и оплате больничных и декретных в 2023-2024 гг., электронные больничные листы. Больничные подрядчиков и иностранных работников с 2023 г.;
  • Проактивный порядок работы с ФСС и выплат пособий;
  • Увеличенные пособия. Изменения в расчете пособий 2023-2024 гг.
  • Вопросы мобилизации и новые правила воинского учета:

  • Новые правила и штрафы по воинскому учету в 2023-2024 гг. Изменена отчетность перед военкоматом;
  • Что должен делать работодатель, если призвали сотрудника на военную службу. Полный пакет документов;
  • Условия сохранения рабочего места за мобилизованным;
  • Когда мобилизованному должны платить средний заработок;
  • Прекращение трудового договора и обязанности приступить к работе после мобилизации;
  • Дополнительные гарантии мобилизованным;
  • Мобилизация транспорта: кого она коснется, какие машины могут забрать. Что делать, если пришла повестка на мобилизацию лизингового имущества;
  • Практика ведения воинского учета сотрудников и техники. Новые правила и штрафы с 1 октября 2023 г.
  • Это не просто лекция!

    Это обсуждение самых важных для бухгалтера вопросов в его работе! Вы сможете делиться своим опытом, задать любые интересующие вас вопросы по теме семинара лектору лично или в закрытом чате!

    Автор и ведущая семинара

    mit

    Митюкова Эльвира Сайфулловна

    к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета (при Нацсовете при Президенте РФ по проф. квалификациям), победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», аудитор, лектор ИПБ России, по данным журнала «Семинар для бухгалтера» вошла в десятку лучших лекторов России.

     

     

    Автор книг

    «Расчет налога на прибыль в бухгалтерском и налоговом учете», «Типичные ошибки в учете материалов», «Налоговое планирование: анализ реальных схем», «Налоговые схемы. Как снизить налоги в соответствии с законодательством», «Малый бизнес: налоги и отчетность», «Строительство: бухгалтерский и налоговый учет», «Бухгалтерский учет и налогообложение некоммерческих организаций», «Новая бюджетная отчетность» и более ста публикаций по бухгалтерскому учету и налогообложению.

     

    Wingwave коучинг — это научно доказанный и высокоэффективный метод работы, который предполагает быструю, но очень глубокую и в то же время крайне корректную и экологичную проработку для решения задач клиентов/сотрудников.

    Для кого тренинг

    Для тех, кто хочет делать то, что не делают другие и стать WINGWAVE-коучем с международным сертификатом и обеспечивать своим клиентам/сотрудникам быстрый устойчивый результат!

    Что получают участники

    • Для бизнес-тренеров
      Получите возможность давать участникам групп доступ к ресурсным состояниям, снимать эмоциональные блокады, сможете помочь справиться со стрессом за 15 минут работы по методу wingwave-коучинга
    • Для коучей
      Вы получите возможность ускорить процессы достижения целей, помочь клиенту преодолеть прокрастинацию и другие негативные модели поведения, сделать лучший сознательный выбор, ощутить силу для достижения целей и лидерства
    • Для психологов
      Получите возможность быстро убирать посттравматические симптомы, помочь человеку сделать сознательный выбор в настоящем и будущем, излишне не погружаясь в негативные переживания, заменить негативный образ «я» на сознательно выбранный
    • Для медицинских практиков
      Используется для подготовки пациентов к стоматологическому вмешательству (страх снимается за считанные минуты), медицинским исследованиям (например, МРТ, гастроскопия и др.), операциям, длительному лечению и реабилитации
    • Для руководителей бизнеса и НR- директоров , специалистов по обучению персонала
      Для повышения эффективности деятельности персонала, профилактики конфликтных ситуаций в коллективе, эмоционального выгорания и восстановления работоспособности сотрудников рекомендовано предварительно пройти обучение основам коучинга (в Калининграде тренинг «Основы бизнес-коучинга» состоится 30 июня-2 июля)

    Сферы применения WINGWAVE-коучинга

    • Управление стрессом
    • Коучинг высоких достижений
    • Работа с психологическими травмами
    • Трансформация негативных установок

    Только представьте

    • что у вас есть методика, которая на 71% эффективнее любых других подходов в решении широкого круга запросов клиентов
    • что уже в процессе обучения вы трансформируете себя, проработав свои запросы, которые не могли решить другими способами долгое время
    • большинство клиентов решают свою проблему уже в первую сессию

    Все это возможно благодаря методу, который сочетает в себе самые эффективные методы работы с нашими эмоциями и состояниями: ЕМDR (ДПДГ), билатеральную стимуляцию, НЛП, коучинг и миостатический тест. Метод ЕМDR призван Всемирной Организацией Здравоохранения, как один из самых эффективных в работе с посттравматическими расстройствами и другими эмоциональными блоками

    Международная федерация коучинга ICF сертифицировала программу обучения Wingwave-коучинг® как Continuing Coach Education (CCE). Институт Бессер-Зигмунд (Гамбург, Германия) аккредитован Обществом нейролингвистического коучинга (GNLC) и Европейской Ассоциацией Коучинга (ECA) и Международной ассоциацией коучинга (ICF). Институт так же сертифицирован в соответствии со стандартом DIN EN ISO 9001: Проведение тренингов и создание концепций образования и дополнительной квалификации.
    harry

    Метод, которым вы будете владеть, практикует Принц Гарри, его демонстрируют в сериале «Миллиарды» и используют коучи с работе со звездами первой величины. Этот мастерство, которое стоит дорого, потому что дает впечатляющий результат в сложных проблемах за короткий срок.

    Почему люди не всегда получают результат от работы с коучем и психологом?

  • 1. Классический коучинг избегает работы с эмоциями
  • 2. Когнитивный подход зачастую не может решить проблемы клиентов
  • 3. Стандартный протокол психотерапевта до 25 сессий и клиент часто не решает свой запрос.
  • Тогда как большинство проблем клиентов связано с сильным негативным эмоциональным опытом, который никак не удается прожить. Именно поэтому люди повторяют: «Головой все понимаю, а сделать или изменить не могу» — что ставит под сомнение результативность известных методов.

    В wingwave коучинге клиенты не только чувствуют себя значительно лучше уже во время сессии и полностью решают свою проблему, но и в 75% случаев получают долгосрочный эффект.

    Программа семинара

    1 день.

    Введение, знакомство, организационные вопросы.

    • Поиск личных тем.
    • Основные понятия в коучинге. Виды коучинга.
    • Что такое wingwave? История метода.
    • Cоставляющие wingwave-коучинга.
    • Сферы использования wingwave-коучинга.
    • Разграничение психотерапии и коучинга.
    • Эмоциональный коучинг.
    • Что происходит в теле при возникновении страха. Соматический стресс.
    • Составляющие wingwave-коучинга.
    • Билатеральная стимуляция полушарий головного мозга с помощью REM-фаз (фаз быстрого сна/ Rapid Eye Movement).
    • «Безопасное место».
    • Демонстрация работы в состоянии бодрствования на уровне „минус 2“ (страха публичных выступлений)
    • Практикум, как правильно проводить сет интервенции.
    • Работа в парах с эмоциональным состоянием на „- 2“.
    • Стадии развития стресса. Работа с острым стрессом.
    • Значение эмоций в процессинге.
    • Техника работы с эмоциями «Волшебные слова». Демонстрация.
    • Работа в тройках.
    • Другие способы билатеральной стимуляции.
    • Раскрытие творческого потенциала с помощью музыки wingwave

    Обратная связь, ответы на вопросы.

    2 день.

    • Различные «виды эмоций», «соматический, эмоциональный и когнитивный стресс».
    • «Эмоциональный шум» или модель нарушений «нейрональной пластичности».
    • Тема «возбуждение» (“Arousal”) и стрессовая память
    • Что такое „PSI“: Performance Stress Im¬printing /запечатление действия стресса?
    • Введение в миостатический тест
    • Три функции миостатического теста:
    • Инструмент обратной связи
    • Инструмент поиска темы
    • Инструмент планирования процесса
    • Введение в работу с убеждениями (Beliefs) и установками.
    • Работа с негативными убеждениями, прокрастинацией.
    • Шкалирование эмоций.
    • Работа с образом «Я».
    • «Зеркальный коучинг».
    • Демонстрация работы с непринятием своей внешности.
    • Отработка в тройках с ментором.
    • Обратная связь.
    • 12 шагов wingwave-интервенции.
    • Демонстрация работы с эмоциональным состоянием на «-5»
    • Работа в тройках: wingwave-интервенция с помощью миостатического теста и коучинг убеждений на «минус 5».
    • Обсуждение на „ минус 5“ – рассмотрение примеров «нейрональной пластичности». Фильм: «Как нервная клетка познает боль»

    3 день.

    • Исследования головного мозга.
    • Эйфорические убеждения. Формирование полезных установок для достижения целей.
    • «Дерево высказываний».
    • Поиск мишени переработки.
    • «Тоннель переработки»
    • Демонстрация технологии работы с травматическим состоянием на «минус 8».
    • Диссоциация от травматического опыта.
    • Отработка протокола «12 шагов» в тройках с ментором на «минус 8».
    • Работа в малых группах на „минус 8“.
    • Обратная связь.
    • Коучинг ресурсов.
    • Работа в малых группах с обратной связью

    4 день.

    • Сдача зачета на знание 12 шагов протокола.
    Проведение сессии с коучи с обратной связью от ментора.
    • wing¬wave-наоборот для работы с зависимостями.
    • Демонстрация работы с пищевой зависимостью
    • wing¬wave-наоборот для работы с зависимостями, отработка.
    • Пленарная дискуссия: возможности и ограничения wingwave-коучинга.
    • Время переработки негативного опыта и формирования новых привычек.
    • Статистика устойчивости результатов.
    • Cообщество wingwave-коучей.
    • Домашняя страница wingwave, cервис wingwave.
    • Дальнейшие возможности развития wingwave-коучей.
    • Тестирование.

    Вручение международных сертификатов

    Овладейте уникальной высокоэффективной немецкой технологией по работе с посттравматическим опытом и глубокими эмоциональными переживаниями.

    1. Прямо в процессе обучения вы сформируете навык для работы с любыми состояниями клиентов/клиентов, пройдете практику с первыми клиентами.
    2. Протокол wingwave создан так, чтобы управлять рисками в работе с эмоциональными блоками людей, то есть 100% клиентов почувствуют себя лучше в работе с вами.
    3. Обучение проходит в группах до 15 человек с индивидуальным менторингом, что позволяет полностью перенять инструменты и избежать ошибок.

    Всего за 4 дня вы овладеете методом, который не знаком более 99% коучей и получите международный сертификат института Бессер-Зигмунд. Вы станете сертифицированным wingwave®-коучем, иинформация о вас будет внесена в список коучей в Институте Бессер-Зигмунд (Германия, Гамбург)

    Отзывы участников

     

     
    «Светлана Бадаева для меня уже несколько лет является синонимом качественного, технологичного обучения "вкусным" практичным технологиям. Метод wingwawe коучинга позволяет феноменально быстро, комфортно и экологично помочь коучи пройти сквозь необходимые изменения и получить качественно другой результат. Для меня как для профессионального развивальщика особенно важно, что изменения проходят комплексно, в том числе на уровне нейронных связей - а значит эффект продолжительный и глубокий»
     
    Оксана Андреева, Генеральный директор "Амальгама"


     
    «Великолепный курс! Метод быстрый и эффективный, что ещё нужно для счастья?)) в процессе работы чувствуешь себя исследователем, который помогает клиенту достигать целей, шаг за шагом мы открываем двери к новому и прекрасному:) На курсе много практики, Светлана разъясняет тонкие моменты и позволяет экологично и безопасно сделать первые шаги в освоении этого метода! Рекомендую всем! Применим во всех сферах и в работе и для себя любимой»
     
    Светлана Вишнякова, руководитель отдела персонала, ВСК-Линия жизни
     
    «За много лет работы и практики в психологии я нашел много инструментов, методик и вариантов решения проблем своих клиентов. Психотерапия это как тяжелая артиллерия - тут важно двигаться аккуратно и постепенно дабы человек мог осознать и интегрировать происходящее с ним. Конечно хочется иметь в руках эдакую "волшебную палочку" - взмахнул и быстро началась работа) До вингвейва мне казалось это именно таким вот волшебством). Каково же было мое удивление, что уже на первой сессии возможна аккуратная и глубинная проработка с возможностью объединения с психотерапией! Вот уж действительно, замечательный метод!)Отдельно отмечу организацию мероприятия - заниматься было очень комфортно) И конечно благодарность Светлане Бадаевой - профессиональный подход это всегда очень важно»
     
    Бизнес-тренер, Бизнес-коуч

    Для получения международного сертификата Вesser Sigmund Institute (Гамбург) необходимо будет прислать копии диплома об образовании и документов о повышении квалификации в области коучинга, нлп, психологии. По результатам участия в тренинге «Основы бизнес-коуинга» (30 июня-1-2 июля) будет выдано удостоверение о повышении квалификации.

    О ведущей

    Светлана Бадаева (г. Москва)

    Тренер-консультант, eхecutive-коуч, wingwave-коуч, фасилитатор, член Eвропейской Ассоциации Коучей ECA.

    badaeva

    • Сертифицированный коуч ЕСА
    • Сертифицированный wingwave-коуч и тренер
    • Бизнес-тренер международного класса
    • Генеральный директор компании "Ассоциация Бизнес Мастерства"
    • Член Международной Ассоциации фасилитаторов (IAF)
    • член Национальной Федерации коучинга и менторинга
    • Кандидат психологических наук
    • Мастер НЛП
    • Более 20 000 часов в коучинге
     

    Тренер-консультант, eхecutive-коуч, wingwave-коуч, фасилитатор, член Eвропейской Ассоциации Коучей ECA.

    Специализация:

    1.Проведение стратегических сессий.
    2. Командный коучинг, фасилитационные сессии по анализу проблем и принятию решений в команде.
    3. Тренинги по коммуникациям, продажам
    4. Тренинги по управлению конфликтами и стрессом
    5. Когнитивно-эмоциональный коучинг, wingwave-коучинг, процессуальный коучинг

    Образование

  • 1984-1989: Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, ф-т оптоэлектроники, инженер.
  • 1992- 1995: Московский Государственный Университет, факультет психологии, психолог.
  • 1996- 1999: Курс повышения квалификации по специальности «коучинг» под руководством М.Аткинсон.
  • 1999 – 2000: «Эффективный менеджмент», учебный центр СБ г. Москвы.
  • 2000 -2002: Курсы Assessment Center и Development Center, Carnegie Mellon University.
  • 2002-2005: Аспирантура МГУ, ф-т психологии, кандидат психологических наук.
  • 2005 -2008: Высшая Школа Экономики, МВА.
  • 2009 Сертификация по программе оценки персонала DISC, Inscape Publishing.
  • 2011 –«Управление полярностями. Коучинг для лидеров». Институт коучинга.
  • 2012 – «7 навыков высокоэффективных людей», сертификация в MTI.
  • 2013 – Сертификационный курс «Развитие эмоционального интеллекта», TTI.
  • 2015 – Международная сертификация по технологии фасилитации «Pinрoint» для проведения стратегических сессий, конференций, бизнес-обучения.
  • 2014-2015: «Мастер фасилитации», Имидж персонала.
  • 2015 – Международная сертификация ТТI по управлению талантами.
  • 2016 – «Стратегическое планирование и целеполагание». Институт Адизеса.
  • 2017 – Сертификация «Wingwave coaching», International Coaching University.
  • 2019 – Сертификация в Институте Коры-Бессер Зигмунд «Тренер по wingwave-коучингу», «Тренер по имажинативным расстановкам».
  • Опыт работы

  • С 1999 г – по 2001 г. - психолог-консультант Сбербанка г. Москвы.
  • 2002 г - Директор банковского департамента «Комус-персонал».
  • С 2002 г. – по наст. вр. - преподаватель МВА Банковского Института Высшей Школы Экономики, курсы: «Современные технологии в менеджменте»
  • «Управление персоналом», «Стратегический менеджмент».
  • 2003 г. по наст.вр.- генеральный директор ООО «Ассоциация Бизнес Мастерства».
  • Коучинг – это сотрудничество клиента и тренера, так называемого коуча, которое помогает клиентам (сотрудникам) добиваться реальных результатов в своей личной и и профессиольной жизни. Посредством процесса коучинга клиенты углубляют свои знания, повышают свою эффективность и качество жизни.

    На каждой встрече клиент выбирает предмет разговора, а коуч слушает и вносит свой вклад в виде наблюдения и вопросов. Такое взаимодействие проясняет ситуацию и побуждает клиента действовать. Коучинг ускоряет процесс самосовершенствования клиента, открывая перед ним более широкий выбор. Основное внимание коучинг обращает на то, в какой точке находится клиент в данный момент и что он готов сделать, чтобы попасть туда, где он хочет быть завтра.

    Для кого тренинг


  • для собственников и руководителей бизнеса, топ-менеджеров компаний, НR- директоров, бизнес-тренеров, психологов, психотерапевтов.
  • для тех, кто в дальнейшем планирует освоить новую для себя профессию коуча и профессию wingwave—коуча.

  • Тренинг на 30% состоит из теории и на 70% из практики

    Цель тренинга

  • Передача инструментов коучинга и формирование коуч-позиции в работе для раскрытия потенциала человека
  • Развитие коммуникативной компетенции и эмоционального интеллекта для повышения эффективности работы с людьми
  • Овладение техниками бизнес-коучинга для повышения эффективности и вовлеченности персонала
  • В результате тренинга вы

  • Сформулируете коуч-позицию для построения партнерских отношений в коммуникациях, формирования ответственности за результат у собеседника
  • Научитесь выявлять запросы клиентов, формировать контракт
  • Научитесь помогать находить лучшие решения
  • Научитесь мотивировать на достижение выдающихся результатов
  • Научитесь работать с прокрастинацией (процесс, когда важные задачи откладываются под любым предлогом)
  • Повысите эффективность процессов развития человека
  • Раскроете потенциал человека
  • Освоите методы самокоучинга
  • Ставить осознанные цели и формировать план индивидуального развития
  • Научитесь повышать уровень осознанности собеседника для безопасности и личной эффективности, нового качества жизни
  • Выстраивать границы ответственности
  • Вести беседу методом вопросов, слушать
  • Отделять факты от мнений
  • Сопровождать других в процессе изменений
  • Подкреплять позитивные результаты
  • Познакомитесь с принципами развития эмоционального интеллекта у себя и у других людей
  • Программа семинара

    1. Введение

  • Определение коучинга.
  • История коучинга.
  • Сферы использования.
  • Принципы коучинга.
  • Компетенции коуча ICF.
  • Виды коучинга. Их отличия.
  • Различия коучинга, психотерапии.
  • Коуч-позиция. Правила и экологичность поведения.
  • Стрела коучинга.
  • Раппорт.
  • 5 сфер внимания коуча.
  • Заключение контракта.
  • 2. Life-коучинг

  • Колесо жизненного баланса
  • Управление тонусом
  • Работа с эмоциями, состояниями собеседника
  • Работа с ограничивающими убеждениями
  • Особенности нейрокоучинга: исполнительная, лимбическая, дефолтная системы мозга
  • 3. Умение вести беседу методом вопросов

  • Виды вопросов.
  • Сильные вопросы для прояснения реальных потребностей и запроса
  • Тона голоса коуча.
  • Продвигающие вопросы для активизации творческого потенциала.
  • Виды слушания: пассивное, активное, эмпатическое, генеративное.
  • Методика слушания «4 уха» Шульца фон Туна.
  • Язык-прим и стандартный язык. Практика применения языка-прим.
  • 4. Пять шагов развивающего диалога

  • Формирование доверия. Установление раппорта.
  • Выявление запроса: прояснение ожиданий, оценка ситуации, условия хорошо сформированной цели.
  • Мозговой штурм: возможности, ресурсы, препятствия.
  • Поддержка: эмоциональная поддержка, план действий.
  • Обратная связь: как мотивировать на изменения.
  • Типы сложных собеседников. Как работать с каждым из них.
  • 5. Формирование плана индивидуального развития в бизнес-коучинге

  • Модель GROW
  • Шаблон индивидуального плана развития
  • Как связать бизнес-цели с целями профессионального и личного развития
  • Определение ролей и границ ответственности
  • 6. Работа с прокрастинацией

  • Причины прокрастинации
  • Кодекс прокрастинатора
  • Технология преодоления прокрастинации
  • Модель SCORE
  • Хронометраж
  • Когнитивная репетиция
  • 7. Трекинг для достижения выдающихся результатов

  • Виды обратной связи.
  • Модели обратной связи WATCH, BOFF, ORID.
  • Принципы успешной обратной связи.
  • Шкалирование.
  • Правила позитивного подкрепления.
  • Оценка успешности и результативности сессии.
  • Отзывы участников

     

     
    «Потрясающий тренинг. Только действующие практики. При моем немалом опыте узнала много нового, пошли инсайты. Не только структурировала знания, но и получила новую технологию. Еще свои «затыки» проработала. То, на что уходят месяцы рефлексии, поисков можно достичь за 3 дня. Это колоссальная скорость реальных изменений. На этом курсе можно получить не только пользу в приобретенииновых знаний, но и качественно и эффективно проработать себя. При этом в обстановке полной безопасности и комфорта. Энергии масса, наконец то с мертвой точки сдвинулся проект»
     
    Оксана Александрова, коуч


     
    «Посетила тренинг Светланы Бадаевой «Основы коучинга». Сказать, что все было замечательно, ничего не сказать. Восхитительно, интересно, полезно, дает реально работающие инструменты». Подача информации легкое, живое, с множеством примеров и главное , это применимо в работе НR! Рекомендую!»
     
    Наталья Латышева, НR

    Этот тренинг мы рекомендуем пройти тем, кто планирует принять участие в уникальном курсе Wingwave–коучингу 14-17 сентября в г.Калининграде.

    Wingwave коучинг - это научно доказанный и высокоэффективный метод работы, который предполагает быструю, но очень глубокую и в то же время крайне корректную и экологичную проработку для решения задач клиентов/сотрудников.

    О ведущей

    Светлана Бадаева (г. Москва)

    Тренер-консультант, eхecutive-коуч, wingwave-коуч, фасилитатор, член Eвропейской Ассоциации Коучей ECA.

    badaeva

    • Сертифицированный коуч ЕСА
    • Сертифицированный wingwave-коуч и тренер
    • Бизнес-тренер международного класса
    • Генеральный директор компании "Ассоциация Бизнес Мастерства"
    • Член Международной Ассоциации фасилитаторов (IAF)
    • член Национальной Федерации коучинга и менторинга
    • Кандидат психологических наук
    • Мастер НЛП
    • Более 20 000 часов в коучинге
     

    За ширмой беспокойных мыслей, тревог и забот всегда есть пространство, наполненное глубокой безмятежность и тихой радостью. Собственно, мы именно это и ощущаем, когда позволяем себе не спешить и быть открытыми к тому, что происходить прямо Сейчас.

    Обратите внимание: когда вы чувствуете себя умиротворенным, счастливым и любящим, в голове всегда тихо, или очень мало мыслей. Из спокойного состояния ума мы принимаем более мудрые и взвешенные решения, чувствуем себя более удовлетворенными жизнью.

    Жизнь постоянно меняется, ее невозможно законсервировать или заставить течь определенным образом. Человечество во все время пыталось найти способы управления этой реальностью, выяснить определенные закономерности и законы Вселенной. Все что можно сказать о жизни с полной уверенностью, что неизменно только одно – она постоянно меняется. Найти долговременную опору во внешних источниках нам вряд ли удастся, но каждый из нас может найти опору в самом себе, научиться доверять собственной мудрости и интуиции.

    Именно в этом, нам помогают практики осознанности

    Практики осознанности – это наука и искусство управления вниманием. Это эффективный способ освободиться из стресса и обрести устойчивость и опору в самом себе.

    В основу практик осознанности положен многовековой опыт медитации и новейшие данные нейробиологии. Сейчас активно ведутся научные исследования, посвященные изучению влияния практики концентрации внимания на снижение уровня стресса и укрепление здоровья человека в целом.

    Регулярная практика помогает:

    • выйти из хронического стресса
    • обрести ясность и психологическую устойчивость
    • повысить качество принимаемых решений
    • улучшить общее состояние и настроение в целом
    • научиться расслаблению и повысить уровень энергии
    • стать увереннее и спокойней
    • привнести больше радости и получать больше удовольствия от жизни
    • научиться управлять вниманием и повысить его концентрацию
    • повысить креативные способности и личную эффективность
    • усилить интуицию
    • улучшить отношения с людьми 
    Прежде всего, практики осознанности нацелены на создание и поддержку позитивного состояния ума – спокойствия, ясности, устойчивости.

    От состояния ума напрямую зависит степень удовлетворенности жизнью, качество общения с окружающими нас людьми, наше психическое и физическое самочувствие. Поэтому практики осознанности завоевывают популярность в самых разных областях нашей жизни: в медицине, бизнесе, образовании, спорте. Во многих странах программы обучения осознанности приняты на государственном уровне в органах управления, медицине и образовании.


    Курс обучения психологии и практикам осознанности

    Программа состоит из 8 занятий по 45 минут, также включает в себя: ежедневное сопровождение в чате во время программы и месяц после прохождения обучения.

    Кто ведет обучение?

    ellina sycheva

    Эллина Сычева – коуч, практический психолог, врач-психотерапевт, автор статей и публикаций в СМИ, ведущая семинаров, тренингов и групп личностного роста, инструктор практик осознанности, проводит обучение методам саморегуляции и снятию стресса, а также обучение медитативным и энергетическим практикам.

    Как проходит обучение?

    Занятия проходят по скайпу, 2 раза в неделю, всего 8 занятий по 45 минут, ежедневная поддержка в скайпе на протяжении всей программы, а также в течение месяца после обучения.

    Перед прохождением обучения вы можете получить 20 минутную бесплатную сессию, чтобы задать интересующие вас вопросы.

    03 Марта 2023

    Эллина Сычёва

    Практический психолог, врач-психотерапевт, ведущая семинаров, тренингов и психотерапевтических групп, направления в работе: АСТ-терапия, СFT-терапия, EMDR-подход, mindfulness (практики осознанности); автор статей и публикаций в СМИ.

    Записывайтесь на бесплатную консультацию.

    Качество жизни напрямую зависит от того, как мы умеем управлять своим состоянием, насколько легко мы можем отпустить беспокойные мысли и переживания. 

    С большей частью повседневного стресса нервная система человека прекрасно справляется. Но случаются события, которые оставляют глубокий след. Психика, словно, застревает на негативном эпизоде, и снова и снова проигрываются неприятные мысли и переживания. И все, что может напомнить о неприятном эпизоде («триггер»), вызывает реакцию из прошлого. 

    Все это приводит к тому, что блокируется доступ к части своих ресурсов, восприятие событий искажается влиянием прошлого опыта, и все это сильно влияет на продуктивность, качество принимаемых решений и степень удовлетворенности своей жизнью. 

    С застреванием в прошлом могут быть связаны и ситуации, когда человек точно знает - чего хочет достичь, какие шаги нужно предпринять, обладает необходимыми ресурсами, но не действует. Страх неудачи блокирует движение вперед, непроходимой преградой на пути становятся не внешние препятствия, а собственные переживания.  

    Для примера несколько историй из практики: 

    • Руководитель, вложивший много сил и внимания в подготовку своего сотрудника, был сильно разочарован, когда перспективный специалист нашел себе новую работу. Переживая эту ситуацию как предательство, начальник чувствовал себя обманутым. В результате, интерес к обучению и мотивации других сотрудников пропал, в общении с ними он стал более раздражительным и придирчивым. И даже спустя год руководитель вспоминал об этой ситуации с горечью.
    • Женщина в новом браке без повода самым тщательным образом проверяла одежду своего супруга, его телефон и ноутбук на предмет признаков его возможных измен. Супруг был огорчен таким поведением и проявлением недоверия со стороны супруги. Новые отношения оказались под угрозой из-за болезненной ситуации в прошлых отношениях, где женщина пережила сильный стресс из за измены супруга.
    • Высококлассный специалист, несколько лет подряд реализовавший с успехом большие проекты, потерпел неудачу в сложном проекте, и подвергся резкой критике со стороны своих партнеров. При высоких компетенциях и богатом опыте работы в проектах стал отказываться от участия в даже в небольших проектах.

    В приведенных примерах выше на переработку ситуаций из прошлого понадобилось всего несколько сессий. В результате: руководитель снова обрел уверенность в своих силах, вернулись интерес к работе и мотивация к обучению новых сотрудников; молодая женщина стала доверять своему супругу, отпустив свое прошлое; специалист решился на участие в новом проекте.

    Во всех случаях использовался EMDR-подход (Eye Movement Desensitization and Reprocessing — десенсибилизация и переработка движениями глаз, или ДПДГ), один из самых эффективных подходов к разрешению подобных ситуаций, сегодня он активно используется в психотерапии, психологическом консультировании и коучинге.

     

    Создателем EMDR-подхода в терапии является Френсис Шапиро. Этот метод один из наиболее исследованных на сегодняшний день, и за более чем 20 лет доказана его высокая эффективность. В тех случаях, когда естественная переработка негативной информации по целому ряду причин не происходит, и люди застревают в психотравмирующем событии, метод ЕMDR помогает запустить систему переработки и освободиться от тягостных воспоминаний, и их негативного влияния на жизнь.

    Метод относится к краткосрочным, переработка одного психотравмирующего события занимает в среднем 3-5 сессий сессий.

    При работе в этом подходе задействуются наиболее глубокие и укорененные эмоциональные пласты, связанные со стрессовыми и травматическими переживаниями, убеждениями и шаблонами поведения, которые препятствуют психическому благополучию и реализации потенциала человека.

     

    В рамках психологического консультирования и коучинга метод используется при решении следующих задач:

    • справиться со стрессом, вызванным переживаниями по поводу негативных ситуаций (конфликтные ситуации на работе, в семье, переживания, связанные с расставанием, неудачами в разного рода начинаниях – отношениях, освоении различных навыков и т.д.), когда нужно отпустить прошлое и жить настоящим
    • разблокировать свои цели и начать действовать, найти мотивацию для движения вперед (ситуации, когда прошлые ошибки и неудачи становятся барьером для движения к своим целям: когда человек понимает каких целей он хочет достичь, знает какие шаги нужно сделать, но постоянно откладывает из за страха потерпеть неудачу)
    • выстроить коммуникацию с «трудными» людьми (отношения в семье, отношения в бизнесе: с руководителем, подчиненным, партнером);
    • при подготовке к переговорам, выступлениям на публике, экзаменам, спортивным соревнования
    • для повышения уверенности и стрессоустойчивости
    • для высвобождения творческого потенциала при решении конкретных задач
    • изменение образа своего я: работа с негативными убеждениями относительно себя и своих возможностей

    В это сложное время каждому нужно понять – как вести бизнес, чтобы сохранить его ресурсы и активы. Этим вопросам посвящен наш курс. Мы будем говорить про налоговый контроль, мобилизацию, найдем возможности для защиты компаний от кризиса 2022-2023 гг.

    Знаете, какая фатальная ошибка многих бизнесменов? Они думают, что сейчас их не будут проверять. И действительно, в 2023 г. вновь введен мораторий на проведение неналоговых проверок. НО НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА КОМАПАНИЙ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ. Ввиду дефицита бюджета 2023 г. они будут проходить особенно тщательно и по новым правилам.

    Прочитайте 10 фактов о налогах и проверках, которые нужно учесть в своей работе уже сейчас:

    1. С 2023 г. ввели единый налоговый платеж. Это значит, что инспекторы сами будут распределять ваши налоги в зачет недоимок, даже если вы с ними не согласны
    2. С 1 июля 2022 г. действует банковский «светофор». Быть в красной зоне или работать с контрагентом из нее – риск потерять бизнес.
    3. Налоговики вправе аннулировать декларации по НДС и РСВ за разрывы и ошибки. Значит, могут заблокировать все деньги на счетах.
    4. За счет программы АСК-НДС налоговики контролируют весь путь перемещения товаров и сырья. «Сложные» НДС - разрывы вешают на конечного покупателя.
    5. С 2022 г. налоговики «разрешили» дробление бизнеса для IT-компаний. В остальных случаях суды проиграны. Под ударом – схемы с ИП и самозанятыми.
    6. Новая АУСН для большинства действует с 2023 г. и позволяет не платить страховые взносы. Но неверное внедрение ее в бизнес посчитают незаконной схемой уклонения.
    7. Инспекторы для контроля зарплат сличают доходы граждан и их траты (депозиты, ипотеку, авто). Риски – дополнительные налоги, взносы, штрафы.
    8. Предприниматели (самозанятые) выгоднее сотрудников. Но более 50 судебных решений признали работу с самозанятыми и ИП схемой ухода от налогов.
    9. С 2023 г. изменены налоговые льготы и ставки, введены дополнительные меры контроля и увеличены взносы. А, значит, схемы оптимизации надо изменить.
    10. Уголовную ответственность за налоги в 2023 г. не отменят. Ее вводят по материалам налоговиков. Дополнительно в УК добавят ст. «Налоговое мошенничество».

    На нашем курсе вы узнаете, как защитить свои права, и можно ли добиться отмены результатов проверки.

    Почему мне можно доверять?

    Моя профессиональная компетенция в данной сфере измеряется десятками лет. Я автор множества книг по теме налогового планирования, выпускаемых крупнейшими издательствами России. Я имею опыт работы в крупных холдингах и знаю все нюансы их бухгалтерии. Мне не раз приходилось помогать клиентам в кризисных ситуациях, в спорах с налоговой, и мы выигрывали эти споры!

    Наконец, я лично принимала участие в разработке законодательных актов, направленных на формирование и развитие «белой» бухгалтерии в РФ.

    Кому это нужно? – Вам!

    Если вы хотите быть готовыми к любым проверкам, защищать свой бизнес, активы и семью – участвуйте в курсе!

  • Курс необходим руководителям, чтобы изучить все скрытые резервы и методы контроля своего предприятия.
  • Он необходим главным бухгалтерам, которые тоже могут нести уголовную, субсидиарную ответственность либо быть дисквалифицированными из-за схем.
  • Он необходим специалистам финансовых и бухгалтерских служб для повышения результативности бизнеса.
  • А также аудиторам и налоговым юристам.
  • Полученные знания пригодятся в любой сфере - как организациям малого бизнеса, так и крупным компаниям. Информация, которую я расскажу и покажу на различных примерах, поможет вам работать успешно, уверенно и качественно.

    Уже были на этом курсе?

    Посетите его снова, если с момента обучения прошло более года! Я существенно обновила программу с учетом изменений 2022-2023 гг.

    Вы узнаете:

  • Антикризисные меры поддержки бизнеса и новые налоговые льготы 2023 г.;
  • Все о мобилизации сотрудников и транспорта. Что срочно предпринять руководителю, чтобы сохранить бизнес;
  • Все изменения в налоговом контроле до 2024 г. Ловушки налоговиков 2022-2023 гг.;
  • Почему проверяют именно вас и как подготовиться к проверке в 2023 г.;
  • Как программа налоговой раскрывает схемы по НДС и зарплате;
  • Налоговая реконструкция – как ее применить для своего бизнеса;
  • Все о новых проверках личных доходов собственников бизнеса и граждан;
  • Почему главбухов Цыбина и Ковалева привлекли к ответственности. Как работать, чтобы не посадили. Анализ положительного суда главбуха Ахмадеевой;
  • Все об изменениях Закона о банкротстве и субсидиарной ответственности в 2023 г.;
  • Как изменить бизнес, чтобы воспользоваться законно налоговыми льготами;
  • Свыше 60 налоговых схем, в т.ч. новых 2023-2024 гг., которые помогут оптимизировать доходы, налоги и страховые взносы. Все они будут подтверждены свежей судебной практикой и ссылками на законодательные акты;
  • Механизм проведения камеральной и выездной налоговой проверок по дням в 2023 г.;
  • К каким документам инспекторы имеют доступ, а что можно им не давать;
  • Что делать, если пришли сотрудники полиции, и какие у вас есть права по закону;
  • Как обжаловать и оспорить акт по результатам налоговой проверки;
  • Как вести себя на допросе. Когда нужно привлечь адвоката;
  • Инструкцию поведения сотрудников во время проверки для защиты бизнеса с учетом изменений 2023 г.
  • Это не просто лекция!

    Это обсуждение самых важных для бизнеса вопросов выживания! Вы сможете делиться своим опытом, задать любые интересующие вас вопросы по теме семинара лектору! По окончанию семинара, вы будете точно знать, какие именно действия предпринять, чтобы вести свой бизнес легально и при этом максимально эффективно!

    Программа курса

    1 ДЕНЬ: ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ КОНТРОЛЕ. ПОЧЕМУ ИНСПЕКТОРЫ ПРИДУТ К ВАМ

    Антикризисные меры господдержки:

  • Как государство поддержит бизнес в 2023 г. Находим плюсы в кризисе;
  • Стоит ли использовать рассрочку по налогам, взносам, кредитам;
  • Какие изменения ожидают по налогу на прибыль, НДС, страховым взносам, упрощенному налогу в 2023-2024 гг. Кто имеет право на льготы и как их безопасно получить;
  • Чек-лист для руководителя: как вести бизнес в условиях кризиса. Срочные меры для защиты компании (изменение договоров, обращение в ТПП, кадровый резерв, инвентаризация и т.д.).
  • Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности:

  • Переход на единый налоговый платеж. Плюсы и минусы для бизнеса. Срочные действия, чтобы не потерять деньги в 2023 году;
  • Уголовная ответственность в свете изменений 2023гг. Как и за что могут завести уголовное дело на руководителя, главбуха, финансиста, юриста. Практика свежих решений суда. Как «снять» уголовную ответственность, и почему это стало сложнее;
  • Субсидиарная ответственность первых лиц компании по долгам в 2023 г.: в каких случаях будет применяться в новых реалиях;
  • Как построить структуру компании и распределить функционал, чтобы собственники, руководители и главбухи были защищены от штрафов и уголовной ответственности;
  • Светофор банков с 1 июля 2022 г. Изменения в Законе № 115-ФЗ о дополнительных мерах контроля. Какие правила нужно соблюдать, чтобы сделки не признали сомнительными и не заблокировали счета;
  • Аудиторы, бухгалтеры и юристы передают информацию в налоговую? Все «за» и «против» обязательного аудита;
  • Налоговая реконструкция. Как воспользоваться новыми правилами в 2023 г., чтобы защитить бизнес. Свежие суды в пользу компаний;
  • Все о новом контроле личных доходов бенефициаров и первых лиц бизнеса в 2023 г.;
  • Почему многие бизнесмены хотят перевести бухгалтерию на аутсорсинг и стоит ли это делать?
  • Ответственность за применение налоговых схем. Практика последних громких уголовных и арбитражных дел. Перспективы 2024 г.
  • Как проходит налоговый контроль на предприятии:

  • Чем руководствуются налоговые органы при отборе кандидатов для налоговой проверки. В чем им помогает новая декларация по НДС? Как вести деятельность, чтобы избежать проверки;
  • Плановые и внеплановые проверки. Считаем план по налоговой проверке на 2023 г. в зависимости от видов бизнеса и от того, насколько он пострадал;
  • Что будут искать инспекторы на проверках 2023 г.? Риски дробления бизнеса и смены учредителей ради получения статуса малого или среднего предприятия. Субсидии и госконтракты. Опасные схемы с увольнением персонала и с ИП, которые категорично применять нельзя;
  • Свежие решения Верховного суда по схемам с УСН, самозанятыми и ИП;
  • Почему инспекторов интересуют холдинги, в которых все организации на общем режиме налогообложения? Как снизить риски и обеспечить безопасность такого бизнеса;
  • Взаимозависимость. Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, поручительства с целью подтверждения группы компаний;
  • Как раскрытие налоговой тайны помогает инспекторам разоблачать схемы;
  • Какие действия предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки;
  • Как проверить самим свое предприятие: все методы контроля для руководителя;
  • Почему крупные компании стали подключаться к «витрине налогового мониторинга». Нужно ли это вам?
  • Результаты проверок НДС:

  • Новая версия ИР АСК-НДС в действии. Что нужно знать и какие события контролировать в 2023 г. Анализ алгоритма развития событий в целях предотвращения негативных последствий для налогоплательщика. Рекомендации по защите;
  • Как инспекторы находят «сложные» расхождения и разрывы по всей цепочке контрагентов. Почему отвечать за них будет конечный покупатель. Кого признают бенефициаром налоговой схемы;
  • Маркируемые и прослеживаемые товары – как проверяют тех, кто на электронном документообороте;
  • За что могут аннулировать декларации и заблокировать деньги на счетах. Как этого избежать;
  • Что дали проверки по НДС. Схемы, которые раскрыла программа, и которые останутся в 2023 г.
  • АНАЛИЗ СХЕМ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕСА

  • Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж:
  • Какие антикризисные налоговые льготы введены по налогу на прибыль на 2023 г. и как их получить;
  • Рассрочка по налогу на прибыль, использование резервов, амортизационной премии, распределения расходов и доходов – белая экономия здесь и сейчас;
  • Новая УСН
  • АУСН. Как ее применять и кому будет выгодна в 2023 г.;
  • Действительно ли схемы с «упрощенкой» будут в будущем интересны? Проект изменений налогообложения ИП;
  • Почему схема с ИП-управляющим уже сейчас признана Верховным судом опасной;
  • Вся суть экономии от спецрежимов и особых экономических зон (Астрахань, Дальний восток и др.). Какие льготы по налогам введены для разных отраслей бизнеса (IT-компании, общепит и др.);
  • Альтернатива «своих» расходов
  • товарищество с ИП или организацией на УСН: все риски и преимущества;
  • Пожертвования военным и некоммерческим организациям. Как их оформить без лишних налогов и признать в расходах компании;
  • Почему бизнесмены, даже отражая убытки, должны подтверждать их реальность.
  • Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией:

  • Как влияет реорганизация
  • выделение, разделение, присоединение, слияние компаний – на налоговую нагрузку и безопасность бизнеса. Восстановление НДС по результатам реорганизации;
  • Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга – что сейчас актуально и работает в кризис. Как передать активы с организации на физлицо;
  • Решения Верховного суда и практика налоговых проверок 2022 г. по результатам реорганизации бизнеса.
  • Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика:

  • Какие антикризисные льготы введены по НДС на 2023 г. и как их получить. Быстрое возмещение НДС;
  • Безопасная доля вычета по НДС на 2023 г., чтобы не проверяли и при этом, чтобы была оптимальной для предприятия;
  • Как составить договор, чтобы кризисы не сказались отрицательно на финансах предприятия. Все методы защиты от недобросовестного поставщика и покупателя;
  • Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-«однодневкой»;
  • Даете скидки на товар, лишь бы купили – экономьте хотя бы на налогах;
  • Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС;
  • Что опасного в схемах НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров;
  • Схемы планирования НДС в производстве и торговле, строительстве.
  • Все о защите работодателя в кризис:

  • Почему увольнять сотрудников в кризис опасно, а если пришлось, то, как оптимально для бизнеса и по закону это сделать. Внимание – мобилизованных увольнять нельзя;
  • Как сохранить персонал и деньги: возможно ли уменьшение зарплаты работников без их согласия? Простои и отпуска – вынужденная мера или экономия?
  • Как налоговые инспекторы будут проверять страховые взносы, и какие «ляпы» по ним будут стоить предприятию миллионы;
  • Контроль налоговой инспекцией страховых взносов в 2023 г. Изменения в схемах, повышение ответственности работодателя;
  • Страховые взносы снижены: ставки 15%, 10% и 0%. Кто и каким образом может этим воспользоваться.
  • 2 ДЕНЬ: Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ:

  • Новая УСН (АУСН) в 2023 г. Почему она выгодна при больших зарплатах?
  • ИП и самозанятые: могут ли ими быть работники холдинга? Все плюсы и минусы схемы в 2023 г.;
  • Какие льготы по НДФЛ и страховым взносам введены для разных отраслей бизнеса (IT-компании, общепит и др.);
  • С 2023 г. с дохода подрядчиков платят страховые взносы. Стоит ли оставлять договоры ГПХ?
  • Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам;
  • Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Арбитражная практика;
  • Путевки – новая выгодная схема оптимизации с 2022 г.;
  • Фитнес и форменная одежда, представительские затраты и командировки – личные расходы руководства за счет средств предприятия;
  • Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов через бонусы, аренду, командировки. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты»;
  • Почему компенсации за разъездной характер работы и выплаты удаленщикам будут менее интересны с 2023 г.;
  • Другие схемы оптимизации с учетом изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ 2023 г.
  • Принципы налогового планирования и использования основных средств:

  • Налоговые льготы по налогу на имущество в 2023 г.: у кого они есть и на ком интересно регистрировать активы;
  • Как оспаривается кадастровая стоимость: «стоит ли игра свеч»;
  • Использование договоров аренды. Лизинговые схемы.
  • Активы и деньги за рубежом: как их контролируют и что с ними будет:

  • Санкционные программы на активы российских граждан за рубежом;
  • Максимальный контроль: Россия вошла в ОЭСР и обменивается информацией с иностранными банками автоматически: все свежие подробности. Изменения 2022 г. в части доначисления налогов по СИДН;
  • Конфиденциальность бенефициара исчезла? Амнистия иностранного капитала;
  • Введение налога на доход за непредставление документов о бенефициарах;
  • Какие схемы раскрыл закон о КИК;
  • Новые выгодные налоговые схемы с МХК в САР с 2023 г.
  • НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА – ВСТРЕЧАЕМ ВО ВСЕОРУЖИИ

    Камеральная проверка:
  • Процедура проведения камеральной налоговой проверки в 2023 г.: какие документы давать в ответ на требование инспекторов, а какие нет. Как отсрочить предоставление документов, чтобы не оштрафовали;
  • Как ответить на требование налоговой, чтобы «отстали»;
  • Какие документы можно не предоставлять налоговикам, потому что они содержат коммерческую тайну предприятия. Какие документы налоговики могут истребовать от банка, аудиторов, поставщиков;
  • «Проверка» вне рамок проверки. Насколько оправдана и правомерна «веерная» рассылка требований в порядке ст. 93.1 НК РФ? Что есть обоснованная необходимость получения информации по конкретной сделке? Какую информацию нельзя истребовать по ст. 93.1 НК РФ;
  • Когда при камеральной проверке могут прийти на предприятие. Какие действия инспекторов не правомерны, и как их оспорить;
  • «Выездные» мероприятия на камеральной проверке: выемка документов, осмотр помещения и предметов; допросы свидетелей, изменения 2023 г.;
  • Где хранить документы, можно ли передавать налоговикам документы после проверки;
  • Если сотрудника допрашивают
  • как провести инструктаж (для бухгалтера, юриста, руководителя, обычного работника). Можно ли вести запись или изменить показания после допроса;
  • Участие в проверке экспертов, полиции, переводчиков. Оспаривание результатов экспертиз;
  • Схема камеральной проверки по дням. Процедура и этапы проведения камеральной проверки. Оформление результатов проверки. За что могут оштрафовать компанию при камеральной проверке;
  • Инструктаж сотрудников и собственника для прохождения успешной камеральной проверки.
  • Выездная проверка:

  • Встречаем налогового инспектора. Документы, которые должны предъявить инспекторы в 2023 г.;
  • Продолжительность проверок и проверяемого периода. Когда и как можно отложить проверку;
  • Схема выездной проверки по дням. Проверка в налоговой и на предприятии: что предпринять на каждом этапе. Что делать, если позвонил покупатель/поставщик, и сообщил о проверке цепочки организаций;
  • Порядок успешного прохождения допросов, налоговой инвентаризации, выемки, экспертизы в рамках выездной налоговой проверки;
  • Оформление результатов проверки: акт, решение по выездной проверке, требование об уплате недоимки, штрафов, пени.
  • Безакцептное списание недоимки и пеней с расчетного счета фирмы, блокировка расчетного счета: оснований стало больше – как этого избежать;
  • Новый вид налоговых проверок – оперативный контроль с марта 2022 г.
  • Обжалование результатов налоговых проверок:

  • Куда, когда и как обжаловать результаты налоговой проверки. Жалобы в административном и судебном порядке. Изменения 2023 г.;
  • Какие разъяснения освобождают налогоплательщика от пени. Когда неуплаченный налог и пени не могут быть взысканы. Новый порядок расчета пеней и штрафов в 2023 г.;
  • Что написать в возражениях и при обжаловании: образцы фраз, защищающих организацию. Анализ судебных дел по основным схемам, раскрытым налоговыми инспекторами и выигранным налогоплательщиками;
  • Проверка прошла успешно? Ждите полицию и контролеров на повторную проверку!
  • Проверки правоохранительных органов:

  • Как понять, что проходят оперативно-розыскные мероприятия и вас проверяет полиция;
  • Права собственников и сотрудников компании при проверке. Как себя вести во время обысков, допросов и других следственных мероприятий;
  • Какие действия полицейских не законны. Как от них защититься. Психологическое давление: какие ошибки допускать нельзя. Как бороться со стрессом во время проверки;
  • Изменения в вопросах уголовной ответственности 2023 г. Анализ уголовных дел: количество обвинений в мошенничестве растет;
  • Основные виды экономических преступлений. Как избежать уголовной ответственности руководителю, бухгалтеру, юристу.
  • Автор и ведущая семинара

    mit

    Митюкова Эльвира Сайфулловна

    к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета (при Нацсовете при Президенте РФ по проф. квалификациям), победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», аудитор, лектор ИПБ России, по данным журнала «Семинар для бухгалтера» вошла в десятку лучших лекторов России.

     

     

    Автор книг

    «Расчет налога на прибыль в бухгалтерском и налоговом учете», «Типичные ошибки в учете материалов», «Налоговое планирование: анализ реальных схем», «Налоговые схемы. Как снизить налоги в соответствии с законодательством», «Малый бизнес: налоги и отчетность», «Строительство: бухгалтерский и налоговый учет», «Бухгалтерский учет и налогообложение некоммерческих организаций», «Новая бюджетная отчетность» и более ста публикаций по бухгалтерскому учету и налогообложению.

     

    Все важные изменения в работе главного бухгалтера в 2022 – 2023 гг за два дня!

    В том числе – как действовать организации в период мобилизации сотрудников и транспорта, какие антикризисные изменения применить в работе, что включить в договоры, чтобы сохранить бизнес, действия бухгалтера в критических ситуациях. 

    Не менее важные вопросы семинара – изменения бухгалтерского учета (ФСБУ) и налогообложения 2022-2023 гг., переход на единый налоговый платеж и новые правила сдачи отчетности!

    В первый день обучения большую часть времени ведущий уделит изменениям в бухгалтерском учете. Расскажет, как перейти в 2022 году и применять в сложных ситуациях ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения», 25/2018 «Аренда». Вы сможете проверить: все ли учли в своей работе, в том числе, согласно ФСБУ 5/2019 «Запасы». А также узнаете про новые ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» и ФСБУ «Инвентаризация». На нашем семинаре – простое изложение новых стандартов и практические примеры их применения.

    Дополнительно ведущий выделит вопросы, которые обязательно нужно было включить в изменения учетной политики на 2022 и 2023 годы! 

    Кроме того, вы узнаете, как изменится порядок сдачи отчетности и уплаты налогов в 2023 году, как подготовиться к переходу на единый налоговый платеж, как по-новому выставлять счета-фактуры, составлять отчетность по прослеживаемым товарам, учитывать электронные документы по ФСБУ 27/2021, оформлять транспортные накладные и путевые листы.

    Эльвира Сайфулловна также расскажет про все изменения по налогу на прибыль и НДС 2022-2023 гг. Будут проанализированы новые вопросы учета курсовых разниц, рассрочки по налогам, льгот по НДС, основные ошибки и спорные ситуации, выявленные по результатам аудиторских проверок, изменения в вопросах прослеживаемости и иные новшества законодательства.

    Главный вопрос второго дня семинара – объединение фондов и новая отчетность по страховым взносам и НДФЛ в 2023 г. Кроме того будут подробно озвучены и другие изменения 2022-2023 гг. Налогового и Трудового кодексов, влияющие на расчет зарплаты, НДФЛ и страховых взносов.

    Каждый участник сможет задать свои вопросы ведущему по теме семинара!

     

    Вы узнаете

    • Антикризисные меры поддержки бизнеса на 2022 – 2023 гг. Что важно знать бухгалтеру;
    • Все изменения бухгалтерского учета в 2022-2023 гг.;
    • Порядок учета запасов по ФСБУ 5/2019: простым языком сложные вопросы;
    • Как перейти на ЭДО с учетом нового ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот»;
    • Как учитывать в 2022 г. основные средства и капвложения по правилам ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020;
    • Новые ФСБУ 14/2022 по нематериальным активам и ФСБУ по инвентаризации;
    • Новый порядок учета аренды и лизинга в рамках ФСБУ 25/2018;
    • Изменения учетной политики на 2023 г.;
    • Новые правила сдачи отчетности и переход на единый налоговый платеж с 2023 г. Новые уведомления по налогам и взносам;
    • Переходный период на ЕНП: отчетность и уплата налогов в декабре 2022 г. – январе 2023 г.;
    • Новое в расчете налога на прибыль в 2022-2023 гг.: изменения в уплате авансовых платежей, новый учет курсовых разниц, субсидии, транспортные расходы и др.;
    • Изменения по НДС 2022-2023 гг. Новые правила для подтверждения льгот и экспорта;
    • Новые формы отчетности по НДС. Изменения по счетам-фактурам и прослеживаемым товарам;
    • Последствия объединения фондов: изменения в расчете страховых взносов и новая отчетность по взносам 2023 г. Дополнительные взносы с дохода по ГПХ;
    • Изменения в расчете НДФЛ 2022-2023 гг. Как платить НДФЛ по новым правилам 2023 г. Новая форма 6-НДФЛ и уведомления;
    • Новые правила выдачи пособий работникам с 2023 г.;
    • Новые требования по персональным данным с 1 сентября 2022 г.;
    • Изменения Трудового кодекса 2022-2023 гг. по мобилизации сотрудников, зарплате, охране труда, удаленной работе и пр., которые должен знать бухгалтер.

    Семинар Необходим

    • Главным бухгалтерам
    • Финансовым директорам
    • Специалистам бухгалтерских и финансовых служб
    • Аудиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности

    Первый день семинара

    Антикризисные меры поддержки бизнеса на 2022 – 2023 гг. Что важно знать бухгалтеру. ФСБУ 5/2019 «Запасы»:

  • ФСБУ 5/2019 «Запасы»: разбор спорных ситуаций и ошибок бухгалтера.
  • Как учесть малоценные ОС, запасы на управленческие нужды, стройматериалы по ФСБУ 5/2019;
  • Как определить стоимость запасов с учетом будущих затрат на их ликвидацию;
  • Что прописать в договоре с поставщиками, чтобы не считать ретроспективно скидки и проценты за рассрочку;
  • Резерв под обесценение запасов и особенности составления отчетности по ФСБУ 5/2019;
  • Обсуждение сложных ситуаций применения ФСБУ 5/2019.
  • ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения», 14/2022 «Нематериальные активы»:

  • Переход на новые ФСБУ с 2022 г.: практическое изложение для бухгалтера с примерами и проводками;
  • ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения»: разбор спорных ситуаций и ошибок бухгалтера.
  • Как изменится ФСБУ 26/2020 в 2023-2024 гг.;
  • Какую стоимость для основных средств лучше определить. Когда недвижимость признается запасами, почему в бухучете лучше не отражать налоговую стоимость основных средств в 100 000 руб.;
  • Какие затраты формируют стоимость основных средств. Как определить стоимость основных средств с учетом будущих затрат на их ликвидацию;
  • Инвентарные объекты основных средств. Ремонт, как основное средство;
  • Новый порядок определения сроков полезного использования, ликвидационной стоимости и расчета амортизации основных средств;
  • Инвестиционная недвижимость: вправе ли ее амортизировать организация. Переоцененная стоимость инвестиционной недвижимости;
  • Кто обязан проверять основные средства на обесценение и как часто это нужно делать;
  • Новое ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». С какого момента применять. В чем отличие с ПБУ 14/2017;
  • Учетная политика в части основных средств, НМА и капитальных вложений на 2022-2024 годы.
  • ФСБУ 25/2018 «Аренда»:

  • ФСБУ 25/2018 «Аренда»: практическое изложение для бухгалтера с примерами расчета приведенной стоимости арендных платежей и права пользования активом;
  • Спорные вопросы по учету аренды и лизинга при переходе на ФСБУ 25/2018 «Аренда» с 2022 г.;
  • Какие организации вправе вести учет аренды «по-старому»;
  • Почему лизинговое имущество амортизирует в бухучете лизингополучатель, а для налога на прибыль лизингодатель;
  • Изменения 2022 г. в расчете налога на имущество арендованной недвижимости;
  • Учетная политика в части аренды и лизинга на 2022-2023 годы;
  • Как изменится ФСБУ 25/2018 в 2023 г.
  • Бухгалтерская отчетность:

  • Все об изменениях 2022-2023 гг. в порядке исправления, представления отчетности и аудиторского заключения в налоговую инспекцию (ГИРБО);
  • Как провести инвентаризацию по новому ФСБУ «Инвентаризация» перед составлением отчетности;
  • Для кого аудит обязателен? Новые правила проведения аудита для АО с 2023 г. Почему важно пройти аудит до сдачи отчетности в ГИРБО;
  • Какие ошибки находят аудиторы у бухгалтеров при проверке отчетности. Новые разъяснения Минфина;
  • Публикация отчетности и аудиторского заключения (важно для всех,возможны штрафы вплоть до дисквалификации) и др.;
  • Новые правила отражения информации на Федресурсе с 2022 г.;
  • Должен ли бухгалтер отчитываться в Росфинмониторинг о сделках предприятия. Новое в обязанностях и ответственности бухгалтера.
  • Все изменения в расчете налога на прибыль:

  • Новая декларация по налогу на прибыль. Особенности ее заполнения в связи с изменениями 2022-2023 гг. Переход на единый налоговый платеж в части налога на прибыль и авансовых платежей по налогу на прибыль;
  • Новые правила учета и налогообложения курсовых разниц в 2022 г., амортизации, имущественных прав, субсидий, расходов на сотрудников, путевки, ремонт и реконструкцию, благотворительность, доходов, полученных от учредителей и др.;
  • Как учесть помощь военнослужащим в расходах по налогу на прибыль без НДФЛ и страховых взносов (пожертвования, обмундирование, тепловизоры, коптеры и пр.);
  • Необлагаемые доходы и новые расходы по учету ПО и затрат на его тестирование с 2023 г.;
  • Транспортные расходы в 2022-2023 гг.: новое оформление транспортных накладных и путевых листов, перевод транспортных документов в электронный вид;
  • Как учесть для налогообложения льготные кредиты: спорные ситуации для бухгалтера;
  • Чеки ККТ на безнал, авансы, зачет и займы, и их влияние на налог на прибыль;
  • Новые разъяснения специалистов Минфина и ФНС России о порядке отражения кредиторской и дебиторской задолженностей, штрафов, аренды, займов, бензина и пр.;
  • Учет понесенных убытков. В случае сокрытия убытков аудиторы дадут отрицательное заключение – свежие рекомендации Минфина России. Как снизить риски бизнеса;
  • Переход на ЭДО в 2022-2023 гг. Как отразить для налогообложения доходы и расходы по электронным документам. Новый ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот».
  • ВТОРОЙ ДЕНЬ СЕМИНАРА:

    Единый налоговый платеж:

  • С 1 января 2023 г. у юрлиц и ИП появится единый налоговый счет (ЕНС);
  • Порядок уплаты налогов и внесения средств на ЕНС. Почему ФНС самостоятельно распределит их по нужным налогам и сборам;
  • Порядок списания средств с ЕНС. Как вернуть переплату по налогам с 2023 г.;
  • Изменения в порядке сдачи отчетности и уплате налогов и взносов в связи с переходом на единый налоговый платеж;
  • Новые уведомления по налогам и взносам.
  • Все изменения в расчете НДС:

  • Комментарий к изменениям главы 21 НК РФ на 2022-2023 гг.: новые льготы по НДС, проверки и аннулирование декларации по НДС, заявительное возмещение НДС и др.;
  • Новые формы отчетности по НДС. В марте 2022 г. изменились контрольные соотношения по НДС. Новые счета-фактуры и прослеживаемые товары, иные изменения 2022-2023 гг.;
  • Как перевести на электронный документооборот счета-фактуры и УПД в разных ситуациях;
  • НДС при экспорте – изменения 2022-2024 гг.;
  • НДС налогового агента при приобретении иностранных электронных услуг с 1 октября 2022 г.;
  • Расторжения договоров и возвраты товара: новые правила для налога на прибыль и НДС;
  • Новые требования восстановления НДС при реорганизации;
  • Оформление счетов-фактур при изменении цены товара: предоставлении скидки.
  • Практические примеры и сложные ситуации в расчете НДС. Контроль налоговой инспекцией правильности уплаты НДС:

  • Обвинения в недобросовестности поставщиков – как их избежать;
  • Налоговая реконструкция;
  • Налоговые проверки по НДС: новые правила 2022-2023 гг.;
  • Ответственность бухгалтера в случае обнаружения недоимки по НДС;
  • Зачет, возмещение НДС. Переход на уплату единого налога.
  • Изменения в расчете НДФЛ:

  • Новый порядок уплаты НДФЛ с 2023 г. в связи с переходом на ЕНП. Как платить НДФЛ с авансов, отпускных и больничных;
  • Новая форма 6-НДФЛ. Почему в 2023 г. нужно составить 13 уведомлений по НДФЛ;
  • НДФЛ в 2022-2023 гг.: изменения в расчете НДФЛ, антикризисные льготы по НДФЛ с материальной выгоды и вкладам, новые ставки, виды ответственности, вычеты;
  • Каким образом и с каких доходов применяют ставку НДФЛ 15%. Будет ли ставка 18% по НДФЛ и регрессивная шкала дохода с 2023 г.;
  • Новые правила расчета НДФЛ.: суточные, компенсация затрат и путевки сотрудников, списание долгов граждан, работодатель платит за работника НДФЛ и др.
  • Изменения в расчете страховых взносов:

  • Изменения в отчетности по страховым взносам с 2023 г. Новая ежемесячная и квартальная формы отчетности;
  • Единый тариф страховых взносов с 2023 г. и перечисление их на один КБК;
  • Новые сроки уплаты страховых взносов с 2023 г.;
  • Взносы на социальное страхование за лиц, привлеченных к работе по договорам ГПХ и иностранным работникам с 2023 г.;
  • Страховые взносы
  • сниженные тарифы 15%, 10% и 0%. Кто и каким образом может этим пользоваться в 2022-2023 гг.;
  • Как налоговая инспекция сопоставляет отчетность по страховым взносам, НДФЛ и налогу на прибыль. Как не допустить аннулирования расчета по страховым взносам в 2022-2023 гг.
  • Вопросы мобилизации:

  • Что должен делать работодатель, если призвали сотрудника на военную службу. Полный пакет документов;
  • Условия сохранения рабочего места за мобилизованным;
  • Когда мобилизованному должны платить средний заработок;
  • Прекращение трудового договора и обязанности приступить к работе после мобилизации;
  • Дополнительные гарантии мобилизованным;
  • Мобилизация транспорта: кого она коснется, какие машины могут забрать. Что делать, если пришла повестка на мобилизацию лизингового имущества;
  • Практика ведения воинского учета сотрудников и техники.
  • Иные изменения для работодателя:

  • Комментарий к изменениям законодательства и практике проверок со стороны трудовой и налоговой инспекции в 2022-2023 гг.;
  • Новые требования по персональным данным с 1 сентября 2022 г.;
  • Обязательства работодателей по индексации заработной платы в 2022-2023 гг.;
  • Удаленная и дистанционная работа: новые разъяснения;
  • Изменения в вопросах охраны труда с 1 сентября 2022 г.: обязательные требования за невыполнение которых будут штрафы;
  • Электронный кадровый документооборот в 2022-2023 гг. Новые правила оформления трудовых книжек. Каких ошибок важно не допустить работодателю.
  • Сложные вопросы исчисления больничных, декретных и детских пособий:

  • Новое в расчете и оплате больничных и декретных в 2023 г., электронные больничные листы с 2022 г. Больничные подрядчиков и иностранных работников с 2023 г.;
  • Проактивный порядок работы с ФСС и выплат пособий;
  • Увеличенные пособия. Индексация пособий в 2022-2023 гг.
  • Автор и ведущая семинара

    mit

    Митюкова Эльвира Сайфулловна

    к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета (при Нацсовете при Президенте РФ по проф. квалификациям), победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», аудитор, лектор ИПБ России, по данным журнала «Семинар для бухгалтера» вошла в десятку лучших лекторов России.

     

     

    Автор книг

    «Расчет налога на прибыль в бухгалтерском и налоговом учете», «Типичные ошибки в учете материалов», «Налоговое планирование: анализ реальных схем», «Налоговые схемы. Как снизить налоги в соответствии с законодательством», «Малый бизнес: налоги и отчетность», «Строительство: бухгалтерский и налоговый учет», «Бухгалтерский учет и налогообложение некоммерческих организаций», «Новая бюджетная отчетность» и более ста публикаций по бухгалтерскому учету и налогообложению.

     

    Страница 1 из 25