Administrator

Administrator

13 Марта 2020

Спасибо!

Ваша заявка отправлена!

В ближайшее время с Вами свяжется менеджер и подтвердит участие.

Семинар для

  • Руководителей и специалистов кадровых служб
  • Руководителей и менеджеров отдела персонала
  • Юристов, бухгалтеров, руководителей организаций

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

I. Главное изменение – начало перехода к цифровизации кадрового делопроизводства

1. Мероприятия кадровой службы в 2020 г.

1.1. Уведомление работников о переходе на электронные трудовые книжки и их праве на продолжение ведения бумажных трудовых книжек:
– информация, которую надо включить в уведомление;
– пример составления уведомления;
– регистрация уведомлений;
– срок передачи уведомлений, предусмотренный ТК РФ;
– направление уведомлений по почте;
– сложные ситуации с вручением уведомлений, не регулируемые ТК РФ.

 

1.2. Заявления работников о выборе способа учета трудового стажа:
– целесообразность подготовки шаблонов заявлений;
– регистрация заявлений;
– срок подачи заявлений;
– «колебания» работников, возможен ли отзыв заявлений и их замена;
– выдавать ли работникам заверенные копии заявлений при увольнении до конца 2020 г.

 

1.3. Внесение изменений в правила внутреннего трудового распорядка:
– о новых нормах, связанных с электронными трудовыми книжками и учете трудового стажа работников;
– о выдаче документов о трудовом стаже по просьбе работника и при увольнении.

 

1.4. Когда выдавать работникам на руки трудовые книжки, если они отказались от их ведения:
– в 2020 или 2021 годах, правовая неопределенность;
– возможное изменение позиции работника, устранение дополнительной работы.

 

1.5. Передача сведений о трудовой деятельности в Пенсионный фонд России:
– какие организации заполняют форму;
– сведения о каких работниках включаются в форму;
– срок передачи сведений в 2020 г.;
– форма СЗВ-ТД, состав информации, кадровые мероприятия, которые включаются в отчет;
– порядок заполнения формы, примеры заполнения в различных ситуациях;
– исправление ошибок в поданной отчетности;
– нерешенные вопросы по заполнению формы СЗВ-ТД, учет разъяснений ПФР;
– ответственность за нарушение сроков передачи сведений.

2. Подготовка к мероприятиям 2021 г.

2.1. Продолжение приема в 2021 г. заявлений о выборе формы учета трудового стажа от работников, не имевших возможности подать их в 2020 г. или изменивших своё решение о продолжении ведения бумажной трудовой книжки.

2.2. Выдача работникам трудовых книжек на руки при отказе от продолжения их ведения:
– внесение соответствующей записи в выдаваемую трудовую книжку;
– письменное подтверждение факта получения трудовой книжки работником;
– возможные конфликтные ситуации и их разрешение с учетом требований ТК РФ.

2.3. Изменение сроков передачи формы СЗВ-ТД в 2021 г. при приеме и увольнении работников.

2.4. Прекращение выдачи трудовых книжек работникам, поступающим на работу впервые. Подтверждение трудового стажа без трудовой книжки.

2.5. Форма СТД-Р, состав информации, порядок заполнения.

2.6. Форма СТД-ПФР, состав информации, порядок заполнения. 

 

3. Дальнейшие планы Правительства РФ и предложения депутатов Госдумы РФ по цифровизации кадрового делопроизводства:

3.1. Проведение эксперимента по электронному документообороту в кадровой службе.

3.2. Виды кадровых документов, которые предлагается переводить в электронный формат.

II. Новые статьи в Трудовом кодексе РФ

1. Принудительное исполнение работодателем обязанности по выплате заработной платы.

2. Гарантии женщинам, работающим в сельской местности.

III. Новые нормативные правовые акты и иные документы, связанные с трудовыми отношениями

1. Новые правила использования результатов специальной оценки условий труда.

2. Новые премии для медицинских работников.

3. Единые рекомендации по установлению систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2020 г.

IV. Обзор с комментариями писем Минтруда России за IV кв. 2019 г.

1. Нужно ли направлять работников на независимую оценку квалификации.

2. Предоставление отпуска без сохранения заработной платы.

3. Отзыв из ежегодного оплачиваемого отпуска.

4. О подаче заявлений на отпуск работниками льготных категорий.

5. О прогуле в командировке.

V. Обзор с комментариями судебных решений за IV кв. 2019 г.

1. Конституционный Суд РФ о доплате за совмещение должностей и расширении обязанностей работника.

2. Верховный Суд РФ о трудоустройстве инвалидов на квотируемые места.

3. Судебные решения о: приеме на работу, сроке испытания работника, содержании приказа о дисциплинарном взыскании, срочном трудовом договоре, неправильном увольнении за прогул, разглашении коммерческой тайны, взыскании расходов на обучение, ошибках при сокращении работников, увольнении во время болезни, нестандартной ситуации при увольнении по инициативе работника, перезаключении срочного трудового договора и др.

VI. Ответы на вопросы участников, индивидуальные консультации.

Присылайте заблаговременно вопросы, которые не вошли в программу, но Вы хотели бы получить на них ответы.

 
 
 

«В 2020 г. реорганизация, дробление бизнеса, применение ИП и многие другие схемы, которые считались «законной оптимизацией», стали опасны и не актуальны!

Налоговый контроль направлен на анализ доходов и расходов граждан. Что позволяет инспекторам в случае выявления «серых» схем сразу доначислить НДФЛ, взносы, налог на прибыль и НДС! А от суммы в 5 млн. руб. по уклонениям завести уголовное дело на руководство! Причем работники заинтересованы рассказать о «конвертных схемах» предприятия: при обелении заработных плат им пересчитают пенсии, а неуплаченный НДФЛ заберут с компании.

Не верите? Консультанты говорят, что все не так страшно? Значит, они не знают или обманывают с корыстной целью получать от Вас деньги! Цена их незнания – Ваша свобода и риски! ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ!

Знайте! Сейчас информация о схемах в налоговую поступает от банков, аудиторов, операторов связи и даже от бухгалтерских и юридических компаний! Я Вам по-честному все это расскажу. Объясню, почему применение ИП или «упрощенки» может быть признано схемой дробления. Приведу десятки свежих решений Верховного суда.

Я не обещаю Вам сверхприбыль, но я дам Вам все необходимые инструменты для прохождения любых проверок, отвечу на любые вопросы, связанные с оптимизацией. РЕАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СЕМИНАРА – ЭКОНОМИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА.

Я – на Вашей стороне!»

 
Эльвира Митюкова, ведущая семинара

Почему Эльвире Митюковой можно доверять

Профессиональная компетенция Э.Митюковой в данной сфере измеряется десятками лет. Она автор множества книг по теме налогового планирования, выпускаемых крупнейшими издательствами России. Она имеет опыт работы в крупных холдингах и знает все нюансы их бухгалтерии. Ей не раз приходилось помогать клиентам в спорах с налоговой, и они выигрывали эти споры!

Наконец, Э.Митюкова лично принимала участие в разработке законодательных актов, направленных на формирование и развитие «белой» бухгалтерии в РФ.

Весь семинар ведущий семинара Э.Митюкова будет лично отвечать на Ваши вопросы по налоговым схемам. Мы специально не набираем более 30 участников в группе, чтобы КАЖДЫЙ МОГ ПОДОЙТИ И КОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ ПО ВОПРОСАМ СВОЕГО БИЗНЕСА!

Семинар необходим

  • Руководителям для изучения всех скрытых резервов и методов контроля всего предприятия
  • Главным бухгалтерам 
  • Специалистам бухгалтерских и финансовых служб для повышения результативности бизнеса
  • Аудиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности

 

 

Полученные знания пригодятся в любой сфере - как организациям малого бизнеса, так и крупным компаниям. Информация, которую я расскажу и покажу на различных примерах, поможет Вам работать безбоязненно, уверенно и качественно.

В идеале я жду Вас в таком составе: собственник, финансист, бухгалтер, юрист. В таком случае эффективность применения полученных на тренинге знаний повысится в десятки раз. 

 
Эльвира Митюкова, ведущая семинара

Вы узнаете

— Последние изменения в налоговом контроле 2019-2020 гг., и какие законы еще будут введены до 2024 г.;

— Почему посадили собственника ресторанов «Тарас Бульба» и смогла ли защитить свои деньги бухгалтер Ахмадеева;

— Что исправить в бизнесе прямо сейчас вследствие налоговых реформ;

— Как инспекторы раскрывают схемы по НДС и зарплатным налогам?

— Как следят за бизнесменами и их финансами. К чему приведут крупные покупки и допросы сотрудников;

— Какую налоговую нагрузку оставить на предприятии, чтобы «не проверяли»;

— Как защитить активы и самих собственников, сохранить и преумножить бизнес;

— Почему с 2019 г. банкротства стали бояться больше, чем уголовной ответственности;

— Свыше 60 налоговых схем, в т.ч. новых 2019-2020 гг., которые помогут оптимизировать бизнес, налоги и страховые взносы. Все они будут подтверждены свежей судебной практикой и ссылками на законодательные акты.

Выходя с семинара, Вы будете точно знать, какие именно действия предпринять, чтобы вести свой бизнес легально и при этом максимально эффективно!
Эльвира Митюкова покажет женский подход к налоговой оптимизации: она расскажет, не только как оптимизировать налоги, но и как обеспечить развитие бизнеса и увеличить свои дивиденды!

Программа семинара

Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности

– Как и за что могут завести уголовное дело на руководителя, главбуха, финансиста, юриста. Практика свежих решений суда. Как «снять» уголовную ответственность, и почему это стало сложнее в 2019-2020 гг.;

– Сотрудникам все чаще приходится самим платить налоги за предприятие по ст. 45 НК РФ и Закону «О банкротстве» - суды и законы об этом. Как уменьшить риски;

– Аудиторы, бухгалтеры и юристы передают информацию в налоговую? Все «за» и «против» обязательного аудита 2019-2020 гг.;

– Маркировка и обязательный переход на ЭДО до 2024 г. практически для всех.

 

ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСАМИ И РАСКРЫТИЕ БЕНЕФИЦИАРОВ: 

– Каким образом раскрывают ответственных лиц и реальных бенефициаров бизнеса;
– Поправки и дополнения, внесенные в законодательство о противодействии незаконным финансовым операциям;
– Как «следят» за бизнесом. Когда банк может заблокировать счета предприятия, списать недоимки со счетов взаимозависимых лиц и как этому противодействовать;
– Предоставление банками информации в налоговую о счетах физических лиц. Как Закон «О кассах» раскрывает налоговые схемы и реальные доходы людей.

КАК ПРОХОДИТ НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ:

 - Новые методы выявления схем дробления бизнеса и по «обналичке». Свежие решения Верховного суда по схемам с ИП и с применением «упрощенцев»;
– Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, поручительства с целью подтверждения взаимозависимости;
– Как раскрытие налоговой тайны помогает инспекторам разоблачать схемы;
– Изменения 2020 г. в расчете плана по налоговой проверке: сколько сейчас налогов хотят видеть проверяющие и сколько можно будет доказать в суде;
– Какие действия предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки;
– Как проверить самим свое предприятие: все методы контроля для руководителя;
– Почему крупные компании стали подключаться к «витрине налогового мониторинга». Нужно ли это Вам?


АНАЛИЗ СХЕМ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

СХЕМЫ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ. ИХ АНАЛИЗ. АРБИТРАЖ 

– Формирование эффективной учетной политики (инвестиционный налоговый вычет, резервы, амортизационная премия, распределение расходов и доходов) – белая экономия здесь и сейчас;
– Налоговые расходы (маркетинг, управление, лицензионные платежи за товарный знак, реклама, НИОКР, транспорт и логистика, коллекторские услуги, цессия и др.) в свете последних изменений;
– Как альтернатива - товарищество с ИП или организацией на спецрежиме: все риски и преимущества;
– Почему схема с ИП-управляющим уже сейчас признана Верховным судом опасной;
– Действительно ли схемы с «упрощенкой» будут в будущем интересны? Проект изменений налогообложения ИП. Что будет с ЕНВД и УСН в 2021 г.;
– Почему бизнесмены, даже отражая убытки, должны подтверждать их реальность.

 

СХЕМЫ БИЗНЕСА, СВЯЗАННЫЕ С РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ 

– Как влияет реорганизация - выделение, разделение, присоединение, слияние компаний – на налоговую нагрузку и безопасность бизнеса. Восстановление НДС по результатам реорганизации с 2020 г.;
– Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга – что сейчас актуально;
– Решения Верховного суда и практика налоговых проверок 2019 г. по результатам реорганизации бизнеса.


СХЕМЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ НДС. ИХ ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ. АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

– Безопасная доля вычета по НДС;
– Как составить договор, чтобы повышение ставки НДС не сказалось отрицательно на финансах предприятия. Все методы защиты от недобросовестного поставщика;
– Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-«однодневкой». Выделение, разделение, ликвидация и банкротство организаций-контрагента: как это отразится на Вашем предприятии;
– Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС;
– Применение трансфертного ценообразования. Риски и оптимизация при предоставлении скидок;
– Что опасного в схемах НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров;
– Глобальные изменения в схемах с векселями, о которых никто не знает;
– На сколько реально применение опционов для налоговой оптимизации НДС;
– Схемы планирования НДС в производстве и торговле, строительстве.

 

НАЛОГОВЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ РИСКИ ВЫПЛАТЫ «СЕРОЙ» ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. СХЕМЫ И МЕТОДЫ ЕЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ

 - Контроль налоговой инспекцией страховых взносов в 2019-2020 гг. Изменения в схемах, повышение ответственности работодателя;
– Самозанятые скоро в каждом регионе в 2020-2021 гг.: могут ли ими быть работники предприятия?
– Оптимизация «зарплатных» налогов через договор: какой договор заключить с физическим лицом: трудовой или гражданско-правовой? Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам;
– Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Документальное оформление операций. Арбитражная практика;
– Производственный кооператив: действительно ли помогает сэкономить и почему его применять не стоит?
– Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов: бонусная схема выплат, служебные командировки и служебные поездки, договор аренды или компенсация расходов за использование личного имущества работника;
– Оптимизация налогообложения при формировании соцпакета для сотрудника (страхование, лечение, отдых, обучение, питание, проезд, сотовая связь). Подарки и материальная помощь. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты»;
– Расторгаем трудовой договор с работником: сокращение, увольнение по собственному желанию и по соглашению сторон. Кого увольнять нельзя? Как выгодней оформить взаимоотношения для предприятия;
– Другие схемы оптимизации с учетом изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ 2020-2021 гг.


ПРИНЦИПЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

– Налоговые льготы по налогу на имущество: у кого они есть и на ком интересно регистрировать активы;
– Увеличение налога на имущество. Почему на УСН с 2020 г. придется платить дополнительный налог. Как оспаривается кадастровая стоимость: «стоит ли игра свеч»;
– Использование договоров аренды. Лизинговые схемы;
– ПИФ, как инструмент защиты недвижимости.

 

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ФИРМ НА УСН И ЕНВД, НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

ОФФШОРНЫЙ БИЗНЕС: О ЧЕМ МОЛЧАТ ДРУГИЕ? НОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ДЕОФФФШОРИЗАЦИЯ 

- Россия вошла в ОЭСР и с 30 сентября 2018 г. обменивается информацией с иностранными банками автоматически: все свежие подробности;
-Конфиденциальность бенефициара и защита от рейдерских захватов;
- Введение налога на доход за непредставление документов о бенефициарах;
- Какие схемы раскрывает закон о КИК?
- Импорт, экспорт. Роялти, дивиденды, займы. Аренда недвижимости.

 

ПОКАЗАТЕЛИ И РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СХЕМ. ПРАКТИКА ПОСЛЕДНИХ ГРОМКИХ УГОЛОВНЫХ И АРБИТРАЖНЫХ ДЕЛ.

 ЗАДАНИЯ по построению схем налоговой оптимизации. Обсуждение возможных вариантов. Перспективы 2020-2021 гг.

 
 

В 2021 г. принято более 70 нововведений по налогу на прибыль, НДС, бухучету, НДФЛ и страховым взносам, которые важно учесть бухгалтеру при составлении отчетности за полугодие 2021 г. Все они будут рассмотрены на семинаре.

В первый день обучения вы узнаете, как изменился налоговый контроль, как по-новому нужно подтверждать доходы и расходы, учитывать электронные документы, оформлять транспортные накладные и путевые листы. Лектор расскажет про все изменения по налогу на прибыль и НДС 2021 г., про распределение налогов по периодам, между головным офисом и обособленными подразделениями, в отношениях с учредителями и т.д. Будут приведены спорные ситуации по проверкам вычетов и восстановлению НДС, переходу на маркируемые и прослеживаемые и товары с 1 июля 2021 г.

Большое внимание ведущий уделит изменениям в бухгалтерском учете, в частности переходу на новый стандарт ФСБУ 5/2019 «Запасы». Вы сможете проверить: все ли учли в своей работе, узнаете, как упростить учет запасов в 2021 г. и как подготовиться к переходу на ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения», 25/2018 «Аренда» и др. На нашем семинаре – простое изложение новых стандартов и практические примеры.

Во второй день семинара будут подробно озвучены все изменения 2021 г. Налогового и Трудового кодексов, влияющие на расчет зарплаты, НДФЛ и страховых взносов, а также спорные вопросы при заполнении отчетности.

Нужно ли индексировать зарплату в кризис, что нового в расчете отпускных и пособий, приеме и увольнении персонала, как перевести работников на удаленную работу и выдавать им новые компенсационные выплаты без налогов? Все это подробно с практическими примерами - на нашем семинаре.

Вы узнаете

  • Какие антикризисные поправки ввели в 2021 году, и как они повлияют на контроль и налоги
  • Почему инспекторы вправе аннулировать декларации с 1 июля 2021 г.
  • Новые формы отчетности по НДС. Новые счета-фактуры и прослеживаемые товары с 1 июля 2021 г.
  • Новое в расчете налога на прибыль в 2021 г. Спорные доходы и расходы для налогообложения
  • Доходы от учредителей в 2021 г.: как безопасно использовать новые правила
  • Как учесть льготные кредиты и субсидии от государства и др. спорные ситуации 2021 г.
  • Переход на новое ФСБУ 5/2019: простым языком сложные вопросы
  • Как перейти на ЭДО с учетом нового ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот»
  • Поправки в новые ФСБУ на 2022 г. по основным средствам, аренде
  • Все, что касается расчета страховых взносов и НДФЛ в 2021 г.
  • Путевки и иные выплаты для работников в 2021-2022 гг.: как выгодно отражать для налогообложения
  • ГПХ вместо трудового договора, индексация зарплаты, отпускные и др. спорные вопросы бухгалтера
  • Новые правила выдачи пособий работникам в 2021 г.
  • Изменения Трудового кодекса 2020-2021 гг. по персональным данным, охране труда, удаленной работе и пр., которые должен знать бухгалтер

Семинар Необходим

  • Главным бухгалтерам
  • Финансовым директорам
  • Специалистам бухгалтерских и финансовых служб
  • Аудиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности

Программа семинара День 1

ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

– Новая декларация по налогу на прибыль. Особенности ее заполнения в связи с изменениями 2021 г. Льготы по налогу на прибыль;
– Что нужно было проверить и дополнить в учетной политике на 2021 год из-за изменений законодательства и коронавируса;
– Изменения 2021 г.: подарки учредителей, налог на прибыль с дивидендов и налогообложение выплат учредителю при выходе его из организации или ее ликвидации;
– Новые правила учета и налогообложения имущественных прав, субсидий, расходов с сотрудниками, на путевки, амортизации, на ремонт и реконструкцию, благотворительность, распределения налога на прибыль на подразделение и др.;
– Как учесть для налогообложения льготные кредиты: спорные ситуации для бухгалтера;
– Чеки ККТ на безнал, авансы, зачет и займы, и их влияние на налог на прибыль;
– Новые разъяснения специалистов Минфина и ФНС России о порядке отражения кредиторской и дебиторской задолженностей, штрафов, аренды, займов, бензина и пр.;
– Учет понесенных убытков за 2021 г. В случае сокрытия убытков аудиторы дадут отрицательное заключение – свежие рекомендации Минфина России. Как снизить риски бизнеса;
– Переход на ЭДО в 2021 г. Как отразить для налогообложения доходы и расходы по электронным документам. Новый ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот».

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ И СЛОЖНЫЕ СИТУАЦИИ В РАСЧЕТЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ.

ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ НДС

 

– Комментарий к изменениям главы 21 НК РФ, в т.ч. о проверках и аннулировании декларации по НДС с 1 июля 2021 г.;
– Новые формы отчетности по НДС. Новые счета-фактуры и прослеживаемые товары с 1 июля 2021 г., новая версия программы АСК-НДС;
– Как перевести на электронный документооборот счета-фактуры И УПД в разных ситуациях в 2021 г.;
– НДС при экспорте – изменения 2021 гг.;
– Расторжения договоров и возвраты товара: новые правила для налога на прибыль и НДС;
– Новые требования восстановления НДС при реорганизации с 2020 г.;
- Оформление счетов-фактур при изменении цены товара: предоставлении скидки.


ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ И СЛОЖНЫЕ СИТУАЦИИ В РАСЧЕТЕ НДС.

КОНТРОЛЬ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ ПРАВИЛЬНОСТИ УПЛАТЫ НДС:

 

– Обвинения в недобросовестности поставщиков – как их избежать;
– Налоговая реконструкция 2021 г.;
– Налоговые проверки по НДС: новые правила 2021 г.;
– Ответственность бухгалтера в случае обнаружения недоимки по НДС.

ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 2021 Г. И НОВОЕ ФСБУ 5/2019

– ФСБУ 5/2019 «Запасы»: как перейти на новый стандарт. Что нужно было сделать на 1 января 2021 г., перспективный и ретроспективный переходы;
– Как учесть малоценные ОС, запасы на управленческие нужды, стройматериалы по ФСБУ 5/2019;
– Как определить стоимость запасов с учетом будущих затрат на их ликвидацию;
– Что прописать в договоре с поставщиками, чтобы не считать ретроспективно скидки и проценты за рассрочку с 2021 г.;
– Резерв под обесценение запасов и особенности составления отчетности по правилам ФСБУ 5/2019;
– Обсуждение сложных ситуаций применения ФСБУ 5/2019.

ГОТОВИМСЯ К ИЗМЕНЕНИЯМ 2022 Г.

– НОВЫЕ ФСБУ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ, АРЕНДЕ, ДОКУМЕНТОООБОРОТУ И Т.Д.: ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения», 25/2018 «Аренда»: практическое изложение для бухгалтера с примерами и проводками;
– Разница в учете по ПБУ и ФСБУ. Что поменять в учетной политике относительно основных средств и аренды;
– Какую стоимость для основных средств лучше определить. Когда недвижимость признается запасами, почему бухгалтерская и налоговая стоимость основных средств будет отличаться;
– Переход на новые ФСБУ с ПБУ с 2022 г.

ЧТО УЧЕСТЬ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ

– Новые правила и изменённые формы бухгалтерской отчетности: что учесть в 2021 г.;
– Для кого по новым правилам аудит обязателен? Почему важно пройти аудит до сдачи отчетности в гирбо;
– Все об изменениях в порядке представления отчетности, аудиторского заключения в налоговую инспекцию (ГИРБО);
– Какие ошибки находят аудиторы у бухгалтеров при проверке отчетности. Новые разъяснения Минфина;
– Публикация отчетности и аудиторского заключения (важно для всех, возможны штрафы вплоть до дисквалификации) и др.;
– Должен ли бухгалтер отчитываться в Росфинмониторинг о сделках предприятия. Новое в обязанностях и ответственности бухгалтера.

Программа семинара День 2

ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ

– Удаленная работа и дистанционная работа;
– Роспотребнадзор о профилактике коронавируса на предприятиях: обяза-тельные требования за невыполнение которых будут штрафы; - Электронный кадровый документооборот и отказ от бумажных трудовых книжек. Каких ошибок важно не допустить работодателю. Новые СЗВ-М, СЗВ-ТД, СТД-Р в 2021 г.

КОНТРОЛЬ ДЕЙСТВИЙ РАБОТОДАТЕЛЯ В ПЕРИОД КОРОНАВИРУСА И ВЫХОДА ИЗ НЕГО

– Комментарий к изменениям законодательства и практике проверок со стороны трудовой и налоговой инспекции. Как не допустить нового штрафа в 6 млн. руб.;
– Прокурорский контроль обязательств работодателей по индексации заработной платы и доплатах до МРОТ;
– Принудительное исполнение обязанности работодателя по выплате зарплаты. Новые коды при выплате зарплаты.

СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ В ИСЧИСЛЕНИИ БОЛЬНИЧНЫХ, ДЕКРЕТНЫХ И ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ

– Новое в расчете и оплате больничных и декретных в 2021 г., электронные больничные листы;
– Больничные при карантине и самоизоляции. Выплаты из ФСС РФ – пособия работникам возраста 65+;
– Увеличенные пособия в 2021 г. Индексация пособий.

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЁТЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

– Новая отчетность и изменения по страховым взносам 2021 г.;
– Страховые взносы - сниженные тарифы 15%, 10% и 0%. Кто и каким образом может этим пользоваться;
– Как налоговая инспекция сопоставляет отчетность по страховым взносам, НДФЛ и налогу на прибыль. Как не допустить аннулирования расчета по страховым взносам с 1 июля 2021 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЁТЕ НДФЛ

– НДФЛ в 2021 г.: изменения в расчете НДФЛ, новые ставки, виды ответственности, вычеты. Каким образом и с каких доходов применяют ставку НДФЛ 15%;
– Новые правила расчета НДФЛ.: компенсация затрат и путевки сотрудников, списание долгов граждан, работодатель платит за работника НДФЛ и др. – Новая форма 6-НДФЛ с 2021 г.

О чём семинар?

Все самые важные нововведения 2018-2019 гг. для бухгалтеров за два дня!

Ведущая разъяснит изменения в заполнении декларации по налогу на прибыль, в отражении расходов по основным средствам, применения инвестиционного налогового вычета, отражения доходов, не учитываемых для налогообложения, резервов, убытков, штрафных санкций, аренды, беспроцентных займов, «законных» процентов, бензина, «малоценки» и пр.

Кроме того, будут озвучены нововведения 2019 г. в части отражения в затратах стоимости путевок работников, транспортного налога и платежей по «Платону» и др.

Ведущая расскажет также про новые ставки НДС 2019 г. и о том, что необходимо сделать бухгалтеру в переходный период; про новые формы счетов-фактур, расчет НДС с авансов, экспорта и продажи-покупки лома, ведения раздельного учета. Будут рассмотрены более 30 спорных вопросов по налогу на прибыль и НДС, а также последние изменения в налоговом контроле.

Как глобально меняется бухгалтерский учет? В центре внимания — новый стандарт «ЗАПАСЫ», актуальный с 2019 г. А также остальные ФСБУ: по учету основных средств, аренде, МПЗ, документообороту и др. Все они будут обязательны и без подготовки очень сложны для бухгалтеров. На нашем семинаре – их простое изложение и практические примеры.

Будут подробно озвучены и изменения Налогового кодекса в расчете НДФЛ и страховых взносов, а также спорные вопросы при заполнении отчетности и 6-НДФЛ.

Кратко основные темы семинара

— изменения 2018-2019 гг. в НК РФ по налогу на прибыль и НДС. Новые декларации;

— инвестиционный налоговый вычет – новые правила уменьшения налога!

— изменения в части не отражения доходов с 2018 г.;

— новые разъяснения по самым спорным вопросам: учет ОС, арендных и лизинговых операций, списание бензина, процентов по кредитам и займам, резервов, подотчетных сумм и представительских расходов, расходов на охрану труда, премий, убытков и пр.;

— НДС по ставке 20%: что нужно предусмотреть в договорах, спорные ситуации переходного периода;

— как изменены правила проведения проверок НДС;

— новые разъяснения и изменения при заполнении счетов-фактур, отражении для НДС экспортных операций, продажи-покупки лома, авансов, возвратов, скидок, ведения раздельного учета и пр.;— изменения в ПБУ 1/2008: просто о сложном;

— что ждать: новый учет запасов, основных средств, аренды, резервов и пр.;

— как отражать по-новому отдельный актив – арендованное имущество, как считать приведенную стоимость арендных платежей, дисконтировать дебиторскую и кредиторскую задолженности, рассчитывать резервы и др.

— как составить отчетность по новым правилам;— все, что касается расчета страховых взносов в 2018-2021 г.;

— как изменится и уже изменилась отчетность по НДФЛ и страховым взносам, и как ее будут проверять инспекторы;

— изменения Трудового кодекса, которые должен знать бухгалтер.

Семинар Необходим

  • Главным бухгалтерам
  • Финансовым директорам
  • Специалистам бухгалтерских и финансовых служб
  • Аудиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности

Программа семинара День 1

ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

— Изменения главы 25 НК РФ на 2018 г.: инвестиционный налоговый вычет, новый налоговый учет безвозмездно полученных и выявленных при инвентаризации средств, НИОКР, резерва по сомнительным долгам и др.;

— Изменения главы 25 НК РФ на 2019 г.: отражение в расходах стоимости путевок работников, транспортного налога и платежей по «Платону» и др.;

— Новые разъяснения специалистов Минфина и ФНС России о порядке расчета налога на прибыль и отражения основных средств, штрафных санкций, аренды, дивидендов, займов, бензина, расчетов с подотчетными лицами; затрат, не уменьшающих налогооблагаемую прибыль и пр.;

— Порядок подтверждения расходов на товар и доставку. Порядок оформления товарных и транспортных накладных, УПД, доверенностей;

— Начисление законных процентов и штрафных санкций в целях налога на прибыль и НДС;

— Новые риски по отражению кредиторской задолженности, беспроцентных займов, безвозмездного пользования имуществом, подарков и пр.;

— Исчисление и уплата налога на прибыль обособленными подразделениями. Порядок переноса убытков на будущее;

— Новая декларация по налогу на прибыль.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ И СЛОЖНЫЕ СИТУАЦИИ В РАСЧЕТЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ.

ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ НДС

— Переход на ставку НДС 20% с 2019 г.;

— Комментарий к изменениям главы 21 НК РФ, в т.ч. проверки декларации по НДС;

— Изменения в декларации по НДС. Новые правила оформления счетов-фактур, заполнения книги покупок и продаж;

— Переход на электронный документооборот счетами-фактурами. Универсальный передаточный документ в разных ситуациях по НДС;

— НДС при экспортно-импортных операциях. НДС налогового агента. Купля-продажа лома для НДС в 2018 г., макулатуры в 2019 г.;

— Исчисление НДС и оформление счетов-фактур по договорам комиссии (агентским договорам, поручения), при получении и возврате предоплаты, взыскании штрафных санкций;

— Оформление счетов-фактур при изменении цены товара: предоставлении скидки, бонуса, премии и т.п., в том числе – за прошлые налоговые периоды. Возвраты товара;

— Раздельный учет по НДС: новые правила 2018 г. и судебная практика.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ И СЛОЖНЫЕ СИТУАЦИИ В РАСЧЕТЕ НДС.

КОНТРОЛЬ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ ПРАВИЛЬНОСТИ УПЛАТЫ НДС:

— Обвинения в недобросовестности поставщиков – как их избежать;

— Налоговые проверки по НДС: новые правила 2018-2019 гг.;

— Ответственность бухгалтера в случае обнаружения недоимки по НДС.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПБУ 1/2008. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

— Если порядок в ПБУ или Законе не отражен – применяют МСФО. С какого момента действуют новые правила;

— Как учитывать долговременные контракты и аренду в 2018 г.;

— Когда можно новые правила не применять, и как поступить тем, кто имеет право на упрощенный бухгалтерский учет;

— Изменения учетной политики на 2019 г.

НОВЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ: ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

— Переход российских организаций на учет по МСФО. Новые федеральные стандарты.

— Новый стандарт «Запасы»: порядок перехода, на что обратить внимание, чтобы не допустить ошибок;

— Основные средства по-новому: как считать амортизацию, оценку, ликвидационную стоимость и затраты на восстановление окружающей среды; 

— Требования дисконтирования дебиторской и кредиторской задолженности. Резервы. «НМА» и справедливая стоимость активов;

— Изменились правила Стандарта «Бухгалтерская отчетность организации», «Доходы организации», «Расходы организации»;

— Новый Стандарт «Учет аренды»: арендатор учитывает арендованное имущество в качестве актива и амортизируют арендованное имущество;

— Новый Стандарт «Учет вознаграждений работникам»: начислять оплату отпусков надо не накануне ухода в отпуск, а тогда, когда работники на него зарабатывают;

— Порядок изменения Плана счетов бухгалтерского учета.

Программа семинара День 2

ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

— Изменения главы 25 НК РФ на 2018 г.: инвестиционный налоговый вычет, новый налоговый учет безвозмездно полученных и выявленных при инвентаризации средств, НИОКР, резерва по сомнительным долгам и др.;

— Изменения главы 25 НК РФ на 2019 г.: отражение в расходах стоимости путевок работников, транспортного налога и платежей по «Платону» и др.;

— Новые разъяснения специалистов Минфина и ФНС России о порядке расчета налога на прибыль и отражения основных средств, штрафных санкций, аренды, дивидендов, займов, бензина, расчетов с подотчетными лицами; затрат, не уменьшающих налогооблагаемую прибыль и пр.;

— Порядок подтверждения расходов на товар и доставку. Порядок оформления товарных и транспортных накладных, УПД, доверенностей;

— Начисление законных процентов и штрафных санкций в целях налога на прибыль и НДС;

— Новые риски по отражению кредиторской задолженности, беспроцентных займов, безвозмездного пользования имуществом, подарков и пр.;

— Исчисление и уплата налога на прибыль обособленными подразделениями. Порядок переноса убытков на будущее;

— Новая декларация по налогу на прибыль.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ И СЛОЖНЫЕ СИТУАЦИИ В РАСЧЕТЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ.

ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ НДС

— Переход на ставку НДС 20% с 2019 г.;

— Комментарий к изменениям главы 21 НК РФ, в т.ч. проверки декларации по НДС;

— Изменения в декларации по НДС. Новые правила оформления счетов-фактур, заполнения книги покупок и продаж;

— Переход на электронный документооборот счетами-фактурами. Универсальный передаточный документ в разных ситуациях по НДС; 

— НДС при экспортно-импортных операциях. НДС налогового агента. Купля-продажа лома для НДС в 2018 г., макулатуры в 2019 г.;

— Исчисление НДС и оформление счетов-фактур по договорам комиссии (агентским договорам, поручения), при получении и возврате предоплаты, взыскании штрафных санкций;

— Оформление счетов-фактур при изменении цены товара: предоставлении скидки, бонуса, премии и т.п., в том числе – за прошлые налоговые периоды. Возвраты товара;

— Раздельный учет по НДС: новые правила 2018 г. и судебная практика.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ И СЛОЖНЫЕ СИТУАЦИИ В РАСЧЕТЕ НДС.

КОНТРОЛЬ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ ПРАВИЛЬНОСТИ УПЛАТЫ НДС

— Обвинения в недобросовестности поставщиков – как их избежать;

— Налоговые проверки по НДС: новые правила 2018-2019 гг.;

— Ответственность бухгалтера в случае обнаружения недоимки по НДС.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПБУ 1/2008. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

— Если порядок в ПБУ или Законе не отражен – применяют МСФО. С какого момента действуют новые правила;

— Как учитывать долговременные контракты и аренду в 2018 г.;

— Когда можно новые правила не применять, и как поступить тем, кто имеет право на упрощенный бухгалтерский учет;

—  Изменения учетной политики на 2019 г.

НОВЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ: ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

— Переход российских организаций на учет по МСФО. Новые федеральные стандарты.

— Новый стандарт «Запасы»: порядок перехода, на что обратить внимание, чтобы не допустить ошибок;

— Основные средства по-новому: как считать амортизацию, оценку, ликвидационную стоимость и затраты на восстановление окружающей среды;

— Требования дисконтирования дебиторской и кредиторской задолженности. Резервы. «НМА» и справедливая стоимость активов;

— Изменились правила Стандарта «Бухгалтерская отчетность организации», «Доходы организации», «Расходы организации»;

— Новый Стандарт «Учет аренды»: арендатор учитывает арендованное имущество в качестве актива и амортизируют арендованное имущество;

— Новый Стандарт «Учет вознаграждений работникам»: начислять оплату отпусков надо не накануне ухода в отпуск, а тогда, когда работники на него зарабатывают;

— Порядок изменения Плана счетов бухгалтерского учета.

Уважаемые друзья!

6 августа в 19 часов  в конференц-зале гостиницы «Калининград»  состоится встреча с автором и ведущей эксклюзивного курса  по раскрытию возможностей памяти и внимания Татьяной Мазиной. ВХОД СВОБОДНЫЙ. 

Татьяна Мазина — автор уникальных методик на основе психологии и нейропсихологии. Имеет большой опыт работы с военными, космонавтами, политиками, бизнесменами. Более 25-ти лет занимается развитием памяти, ее методики  позволяют активировать правое полушарие головного мозга, открывая  доступ к скрытым резервам нашей психики,  и эффективно использовать свой мозг.  

На встрече Татьяна Николаевна расскажет:

— о целях  и задачах курса по развитию памяти;
— почему мы используем лишь малую часть наших возможностей;
— о  технологиях  и  методиках, используемых для запоминания большого объема информации: цифр, картин, лиц, имен, звуков  и т.д.,  покажет некоторые методики быстрого запоминания информации;
— о тесной взаимосвязи нашей памяти с нашим психическим состоянием, нашим здоровьем; 
— о том, насколько важно развивать память каждому из нас, как выстраивать  наше жизненное пространство, чтобы жить в нем  в гармонии;
— ответы на вопросы участников встречи.

А ещё вы пройдёте тест и узнаете состояние своей памяти.

 

Приглашаем всех заинтересованных познакомиться с Татьяной Мазиной. Вход свободный по предварительной записи.
Сообщите о своём намерении принять участие во встрече, связавшись с нами:

— По телефону 75-31-03
— По почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
— Нажав на зелёную кнопку «Принять участие» чуть ниже.

04 Сентября 2018

Отель «Mercure»

Автор и ведущая: Валентина Андреева (г. Москва)

Валентина Андреева (г.Москва): один из ЛУЧШИХ ЭКСПЕРТОВ по вопросам кадрового делопроизводства, к.и.н., профессор кафедры трудового праваРоссийской Академии Правосудия при Верховном Суде РФ и Высшем Арбитражном суде РФ, член Комитета по трудовому законодательству Национального союза кадровиков. Ведущий специалист в области документационного обеспечения, является автором более 40 публикаций, среди которых такие известные и неоднократно переиздававшиеся книги, как "Делопроизводство", "Делопроизводство в кадровой службе" и др.

 

Семинар для

Руководителей и специалистов кадровых служб, руководителей и менеджеров отдела персонала, юристов, бухгалтеров, руководителей организаций.

 

В программе семинара

1. Новая система проверок с 2018 г.: применение риск-ориентированного подхода, его связь с периодичностью проверок. Критерии для определения и возможности изменения категории риска на меньшую, другие изменения по проверкам: применение проверочных листов, правовые позиции ГИТ, отмена «старых» нормативных актов и др. Оспаривание решений ГИТ.

 

2. Все изменения, связанные с МРОТ. Что нужно пересчитывать, региональные особенности, работа на Севере, решение Конституционного Суда РФ, разъяснение принятого решения, индексация заработной платы: противоречивые мнения.

 

3. Уточнение и дополнение норм ТК РФ по вопросам рабочего времени и времени отдыха: установление неполного рабочего времени, ненормированный рабочий день при неполном рабочем времени, новая норма о предоставлении времени для отдыха и питания, работа в входной и нерабочий праздничный день и ее оплата и др.

Признание не действующими на территории РФ отдельных нормативных правовых актов СССР и возникающие в связи с этим сложности: спорная ситуация по оплате сверхурочной работы при суммированном учете рабочего времени, правовые позиции Верховного Суда РФ и Минтруда России.

Продолжительность работы во время отпуска по уходу за ребенком, правовая неопределенность по вопросу выплаты пособия по уходу за ребенком.

 

4. Рекомендации Роскомнадзора по составлению документа, определяющего политику оператора в отношении обработки персональных данных.
Как подготовиться к проверке Роскомнадзора. Увеличение штрафных санкций за нарушения в области персональных данных. Можно ли хранить в личных делах копии паспорта, военного билета, диплома и др.

 

5. Методические рекомендации Минтруда России по вопросам соблюдения ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора. Обзор судебной практики по оспариванию штрафов, наложенных проверяющими в соответствии со ст. 19.29 КоАП.

Постановление Пленума Верховного Суда о приеме на работу бывших госслужащих. Ведение реестра сведений о коррупционерах, уволенных с государственной службы в связи с утратой доверия.

 

6. Пример оценочного средства для сдачи экзамена в центре оценки квалификации: рекомендации по подготовке к экзамену от разработчиков тестовых и практических заданий (руководитель рабочей группы В.И. Андреева).

 

7. Изменения по медосмотрам: медосмотры работающих за компьютером, изменение в приказе Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 302н.

 

8. Изменения, связанные с проведением специальной оценки условий труда: перечень рабочих мест, в отношении которых СОУТ проводится с учетом установленных особенностей; Минтруд России о внеплановой СОУТ; судебная практика по обжалованию результатов СОУТ.

 

9. Решения судов, которые должен учитывать работодатель: дополнение локальных нормативных актов о выплате заработной платы новыми нормами, изменение порядка предоставления дополнительных отпусков за вредные условия труда, правовые позиции судов по вопросам изменения условий трудового договора, судебная практика по увольнениям работников (в том числе при сокращении штатов, дисциплинарных взысканиях) и др.

 

10. Изменения в работе отдельных работников: водителей, инвалидов, иностранцев, беженцев, тренеров и др.

 

11. Разъяснения Минфина России о командировании работников.

 

12. Уточнение сроков архивного хранения документов по личному составу.

 

13. Новые Методические рекомендации по ведению воинского учета в организациях.

 

14. Новый государственный стандарт по оформлению организационно-распорядительных документов.

 

15. Планируемый поэтапный переход на электронные трудовые книжки и электронный документооборот.

 

16. Ответы на вопросы участников семинара, индивидуальные консультации.

Отзывы участников

 
«Очень интересный семинар. До этого ходила исключительно на Митрофанову В.В. но данный курс превзошел мои ожидания. Андреева В.И – прирожденный лектор: спокойная, интересная подача материала. Знает ответы на все абсолютно вопросы. Дает развернутый конкретный обзор. Понравилось, что делает умные (логические, к месту) ссылки правового философского контекста. Совершенно не утомляет длительность занятий – настолько интересна и полезна лекция. В общем, замечательный семинар, за что большое спасибо лично Валентине Ивановне и, конечно, «Бизнес-Диалогу»
 
Конеева Людмила, ведущий экономист МКУ «УКС»


 
«Семинар очень понравился. Особенно про отпуска, графики отпусков, трудовые книжки (ведение, учет), время работы и время отдыха увольнение. Спасибо. Считаю такие семинары интересными и полезными»
 
Варфоломеева Ольга, начальник отдела кадров ГУП «Калининградский янтарный комбинат»


 
«Очень познавательный семинар. Во время семинара приводилось множество нестандартных ситуаций, которые подробно разбирались на основании законодательства и судебной практики. Спасибо большое Валентине Ивановне за полученные знания»
 
Шпакова Евгения, старший специалист по кадрам ООО «КалининградБизнесСервис»


 
«Большое спасибо! Очень полезный и информативный семинар»
 
Мусаев Мурад, заместитель генерального директора по персоналу ООО «Гамма Инвест Групп»


 
«После прослушанного семинара ТК РФ стал для меня не просто законом, а «Библией» кадровика, где все стало понятным «между строк». Для меня была очень актуальна информация по отпускам, задолженности и правильности их предоставления. Я получила полный ответ на все свои вопросы. Спасибо!»
 
Федосова Галина, руководитель по персоналу ОАО «ФК «Балтика»

О чём семинар?

Все самые важные нововведения 2019 г. для главных бухгалтеров!

Как глобально поменяется бухгалтерский учет? В центре внимания - новые стандарты по бухучету основных средств, аренде, МПЗ, документообороту и др. Все они будут обязательны и без подготовки очень сложны для бухгалтеров. На нашем семинаре – их простое изложение и практические примеры.

Во второй день семинара будут подробно озвучены изменения Налогового кодекса в расчете НДФЛ и страховых взносов, а также спорные вопросы и нововведения в заполнении отчетности. Вы узнаете также с каких выплат работникам придется дополнительно платить взносы, а какие стали льготируемыми. Кроме того, были приняты важные поправки и в Трудовой кодекс!

Все это и многое другое – на нашем семинаре от члена Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета Митюковой Э.С.!



Семинар Необходим

  • Главным бухгалтерам
  • Финансовым директорам
  • Специалистам бухгалтерских и финансовых служб
  • Аудиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности

Программа семинара Первый день

Все изменения в расчете налога на прибыль:

— Изменения главы 25 НК РФ на 2018 г.: инвестиционный налоговый вычет, новый налоговый учет безвозмездно полученных и выявленных при инвентаризации средств, НИОКР, резерва по сомнительным долгам и др.;

— Изменения главы 25 НК РФ на 2019 г.: отражение в расходах стоимости путевок работников, транспортного налога и платежей по «Платону» и др.;

— Новые разъяснения специалистов Минфина и ФНС России о порядке расчета налога на прибыль и отражения основных средств, штрафных санкций, аренды, дивидендов, займов, бензина, расчетов с подотчетными лицами; затрат, не уменьшающих налогооблагаемую прибыль и пр.;

— Порядок подтверждения расходов на товар и доставку. Порядок оформления товарных и транспортных накладных, УПД, доверенностей;

— Начисление законных процентов и штрафных санкций в целях налога на прибыль и НДС;

— Новые риски по отражению кредиторской задолженности, беспроцентных займов, безвозмездного пользования имуществом, подарков и пр.;

— Исчисление и уплата налога на прибыль обособленными подразделениями. Порядок переноса убытков на будущее;

— Новая декларация по налогу на прибыль.

Практические примеры и сложные ситуации в расчете налога на прибыль.

Все изменения в расчете НДС:

— Переход на ставку НДС 20% с 2019 г.;

— Комментарий к изменениям главы 21 НК РФ, в т.ч. проверки декларации по НДС;

— Изменения в декларации по НДС. Новые правила оформления счетов-фактур, заполнения книги покупок и продаж;

— Переход на электронный документооборот счетами-фактурами. Универсальный передаточный документ в разных ситуациях по НДС;

— НДС при экспортно-импортных операциях. НДС налогового агента. Купля-продажа лома для НДС в 2018 г., макулатуры в 2019 г.;

— Исчисление НДС и оформление счетов-фактур по договорам комиссии (агентским договорам, поручения), при получении и возврате предоплаты, взыскании штрафных санкций;

Оформление счетов-фактур при изменении цены товара: предоставлении скидки, бонуса, премии и т.п., в том числе – за прошлые налоговые периоды. Возвраты товара;

— Раздельный учет по НДС: новые правила 2018 г. и судебная практика.

Практические примеры и сложные ситуации в расчете НДС.

Контроль налоговой инспекцией правильности уплаты НДС:

— Обвинения в недобросовестности поставщиков – как их избежать;

— Налоговые проверки по НДС: новые правила 2018 - 2019 гг.;

— Ответственность бухгалтера в случае обнаружения недоимки по НДС.

Изменения в ПБУ 1/2008. Учетная политика:

— Если порядок в ПБУ или Законе не отражен – применяют МСФО. С какого момента действуют новые правила;

— Как учитывать долговременные контракты и аренду в 2018 г.;

— Когда можно новые правила не применять, и как поступить тем, кто имеет право на упрощенный бухгалтерский учет;

— Изменения учетной политики на 2019 г.

Новые федеральные стандарты: порядок применения:

— Переход российских организаций на учет по МСФО. Новые федеральные стандарты.

— Новый стандарт «Запасы»: порядок перехода, на что обратить внимание, чтобы не допустить ошибок;

— Основные средства по-новому: как считать амортизацию, оценку, ликвидационную стоимость и затраты на восстановление окружающей среды;

— Требования дисконтирования дебиторской и кредиторской задолженности. Резервы. «НМА» и справедливая стоимость активов;

— Изменились правила Стандарта «Бухгалтерская отчетность организации», «Доходы организации», «Расходы организации»;

— Новый Стандарт «Учет аренды»: арендатор учитывает арендованное имущество в качестве актива и амортизируют арендованное имущество;

— Новый Стандарт «Учет вознаграждений работникам»: начислять оплату отпусков надо не накануне ухода в отпуск, а тогда, когда работники на него зарабатывают;

— Порядок изменения Плана счетов бухгалтерского учета.

Программа семинара Второй день

Изменения в расчете страховых взносов:

— Новая отчетность и изменения по страховым взносам 2018 - 2021 гг.;

— Спорные ситуации отражения в отчетности командировочных расходов, больничных, аренды, материальной выгоды и др. выплат сотрудникам;

— Проверки страховых взносов: налоговая инспекция + Пенсионный фонд, ФСС России. Досудебный порядок регулирования споров по результатам налоговых проверок страховых взносов;

— Новые ставки по взносам. Увеличение нагрузки по страховым взносам. Предельная величина страховых взносов.

Изменения в расчете НДФЛ:

— НДФЛ 2018 - 2019: изменения в расчете, НДФЛ с материальной выгоды, новые сроки уплаты и поквартальная отчетность;

— Изменения в порядке заполнения 6-НДФЛ;

— Спорные вопросы заполнения отчетности по НДФЛ: премии и отпускные. Новые виды вычетов и льгот по НДФЛ.

Защита расходов по зарплате и иным выплатам сотрудникам:

— Комментарий к изменениям законодательства на 2018 - 2019 гг. и практике проверок со стороны трудовой и налоговой инспекции. Зарплата «авансом», новые сроки выдачи, премии, расчет сверхурочных и оплата работы в праздники и выходные;

— Обязательные профстандарты. Что написать в должностной инструкции работнику. Профстандарт для бухгалтеров. Должностные обязанности и ответственность бухгалтеров.

— Специальная оценка условий труда. Новые расходы на спецодежду, медосмотры, доплаты за вредность, дополнительные отпуска за особые условия труда и т.д. Новые требования по проведению предупредительных мероприятий по производственному травматизму и гражданской обороне;

— Гражданско-правовой договор: основные ошибки оформления, отличия от трудового договора. Запрет заемного труда;

— Изменения в трудовом праве, в т.ч. порядок заключения срочных договоров и трудовых договоров с дистанционными работниками, трудовые отношения с директорами и главбухами.

Сложные вопросы начисления зарплаты, премий, отпусков, командировочных выплат:

— Новые правила по выплатам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, плата за работу в ночное время, в выходные и праздники, при ненормированном рабочем дне;

— Оплата труда при совмещении профессий, обучения или замещении отсутствующего работника, простое организации, вредном производстве, выплаты премиальных;

— Изменения в исчислении отпускных. Расчет компенсации за неиспользованный отпуск. Правила определения среднего заработка. Отпуска в рабочих днях и при суммированном учете времени. Отпуск без сохранения зарплаты. Отпуска совместителей и учебные отпуска;

— Командировки по-новому: изменения по суточным, документальное оформление, учет и налогообложение командировочных расходов. Разница между командировками и компенсацией за разъездной характер работы у водителей;

— Перевод работника в другую организацию, на другую работу: порядок оформления и выплаты.

Сложные вопросы исчисления больничных, декретных и детских пособий:

— Новое в расчете и оплате больничных и декретных, электронные больничные листы;

— Спорные вопросы выплаты пособий бывшим сотрудникам, сотрудникам, заболевшим в командировке, в отпусках и т.д. Больничные для совместителя;

— Особенности выплаты пособий в связи с производственной травмой, профзаболеванием, особенности оплаты отпуска по беременности и родам;

— Доплаты по больничным за счет работодателя;

— Типичные ошибки при оформлении больничных и декретных - что следует знать бухгалтеру и кадровику;

— Пособия на детей. Индексация пособий.

В результате участия в семинаре Вы узнаете:

— изменения 2019 г. в НК РФ по налогу на прибыль и НДС. Новые декларации;

— изменения в части не отражения доходов с 2018 г.;

— новые разъяснения по самым спорным вопросам: учет ОС, арендных и лизинговых операций, списание бензина, процентов по кредитам и займам, резервов, подотчетных сумм и представительских расходов, расходов на отпуска и охрану труда, премий, убытков и пр.;

— НДС по ставке 20%: что нужно предусмотреть в договорах;

— как изменены правила проведения проверок НДС;

— новые разъяснения и изменения при заполнении счетов-фактур, отражении для НДС экспортных операций, продажи-покупки лома, авансов, возвратов, скидок, ведения раздельного учета и пр.;

— изменения в ПБУ 1/2008: просто о сложном;

— что ждать: новый учет запасов, основных средств, аренды, резервов и пр.;

— как применять на практике ФСБУ 25/2018;

— как отражать по-новому отдельный актив – арендованное имущество, как считать приведенную стоимость арендных платежей, дисконтировать дебиторскую и кредиторскую задолженности, рассчитывать резервы и др.

— как составить бухгалтерскую отчетность по новым правилам;

— все, что касается расчета страховых взносов в 2019 - 2021 г.;

как изменится и уже изменилась отчетность по НДФЛ и страховым взносам, и как ее будут проверять инспекторы;

— изменения Трудового кодекса, которые должен знать бухгалтер: новый расчет отпускных, диспансеризация и др.

Страница 1 из 23