Administrator

Administrator

Все важные изменения в работе главного бухгалтера в 2022 – 2023 гг за два дня!

В том числе – как действовать организации в период мобилизации сотрудников и транспорта, какие антикризисные изменения применить в работе, что включить в договоры, чтобы сохранить бизнес, действия бухгалтера в критических ситуациях. 

Не менее важные вопросы семинара – изменения бухгалтерского учета (ФСБУ) и налогообложения 2022-2023 гг., переход на единый налоговый платеж и новые правила сдачи отчетности!

В первый день обучения большую часть времени ведущий уделит изменениям в бухгалтерском учете. Расскажет, как перейти в 2022 году и применять в сложных ситуациях ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения», 25/2018 «Аренда». Вы сможете проверить: все ли учли в своей работе, в том числе, согласно ФСБУ 5/2019 «Запасы». А также узнаете про новые ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» и ФСБУ «Инвентаризация». На нашем семинаре – простое изложение новых стандартов и практические примеры их применения.

Дополнительно ведущий выделит вопросы, которые обязательно нужно было включить в изменения учетной политики на 2022 и 2023 годы! 

Кроме того, вы узнаете, как изменится порядок сдачи отчетности и уплаты налогов в 2023 году, как подготовиться к переходу на единый налоговый платеж, как по-новому выставлять счета-фактуры, составлять отчетность по прослеживаемым товарам, учитывать электронные документы по ФСБУ 27/2021, оформлять транспортные накладные и путевые листы.

Эльвира Сайфулловна также расскажет про все изменения по налогу на прибыль и НДС 2022-2023 гг. Будут проанализированы новые вопросы учета курсовых разниц, рассрочки по налогам, льгот по НДС, основные ошибки и спорные ситуации, выявленные по результатам аудиторских проверок, изменения в вопросах прослеживаемости и иные новшества законодательства.

Главный вопрос второго дня семинара – объединение фондов и новая отчетность по страховым взносам и НДФЛ в 2023 г. Кроме того будут подробно озвучены и другие изменения 2022-2023 гг. Налогового и Трудового кодексов, влияющие на расчет зарплаты, НДФЛ и страховых взносов.

Каждый участник сможет задать свои вопросы ведущему по теме семинара!

 

Вы узнаете

  • Антикризисные меры поддержки бизнеса на 2022 – 2023 гг. Что важно знать бухгалтеру;
  • Все изменения бухгалтерского учета в 2022-2023 гг.;
  • Порядок учета запасов по ФСБУ 5/2019: простым языком сложные вопросы;
  • Как перейти на ЭДО с учетом нового ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот»;
  • Как учитывать в 2022 г. основные средства и капвложения по правилам ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020;
  • Новые ФСБУ 14/2022 по нематериальным активам и ФСБУ по инвентаризации;
  • Новый порядок учета аренды и лизинга в рамках ФСБУ 25/2018;
  • Изменения учетной политики на 2023 г.;
  • Новые правила сдачи отчетности и переход на единый налоговый платеж с 2023 г. Новые уведомления по налогам и взносам;
  • Переходный период на ЕНП: отчетность и уплата налогов в декабре 2022 г. – январе 2023 г.;
  • Новое в расчете налога на прибыль в 2022-2023 гг.: изменения в уплате авансовых платежей, новый учет курсовых разниц, субсидии, транспортные расходы и др.;
  • Изменения по НДС 2022-2023 гг. Новые правила для подтверждения льгот и экспорта;
  • Новые формы отчетности по НДС. Изменения по счетам-фактурам и прослеживаемым товарам;
  • Последствия объединения фондов: изменения в расчете страховых взносов и новая отчетность по взносам 2023 г. Дополнительные взносы с дохода по ГПХ;
  • Изменения в расчете НДФЛ 2022-2023 гг. Как платить НДФЛ по новым правилам 2023 г. Новая форма 6-НДФЛ и уведомления;
  • Новые правила выдачи пособий работникам с 2023 г.;
  • Новые требования по персональным данным с 1 сентября 2022 г.;
  • Изменения Трудового кодекса 2022-2023 гг. по мобилизации сотрудников, зарплате, охране труда, удаленной работе и пр., которые должен знать бухгалтер.

Семинар Необходим

  • Главным бухгалтерам
  • Финансовым директорам
  • Специалистам бухгалтерских и финансовых служб
  • Аудиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности

Первый день семинара

Антикризисные меры поддержки бизнеса на 2022 – 2023 гг. Что важно знать бухгалтеру. ФСБУ 5/2019 «Запасы»:

  • ФСБУ 5/2019 «Запасы»: разбор спорных ситуаций и ошибок бухгалтера.
  • Как учесть малоценные ОС, запасы на управленческие нужды, стройматериалы по ФСБУ 5/2019;
  • Как определить стоимость запасов с учетом будущих затрат на их ликвидацию;
  • Что прописать в договоре с поставщиками, чтобы не считать ретроспективно скидки и проценты за рассрочку;
  • Резерв под обесценение запасов и особенности составления отчетности по ФСБУ 5/2019;
  • Обсуждение сложных ситуаций применения ФСБУ 5/2019.
  • ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения», 14/2022 «Нематериальные активы»:

  • Переход на новые ФСБУ с 2022 г.: практическое изложение для бухгалтера с примерами и проводками;
  • ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения»: разбор спорных ситуаций и ошибок бухгалтера.
  • Как изменится ФСБУ 26/2020 в 2023-2024 гг.;
  • Какую стоимость для основных средств лучше определить. Когда недвижимость признается запасами, почему в бухучете лучше не отражать налоговую стоимость основных средств в 100 000 руб.;
  • Какие затраты формируют стоимость основных средств. Как определить стоимость основных средств с учетом будущих затрат на их ликвидацию;
  • Инвентарные объекты основных средств. Ремонт, как основное средство;
  • Новый порядок определения сроков полезного использования, ликвидационной стоимости и расчета амортизации основных средств;
  • Инвестиционная недвижимость: вправе ли ее амортизировать организация. Переоцененная стоимость инвестиционной недвижимости;
  • Кто обязан проверять основные средства на обесценение и как часто это нужно делать;
  • Новое ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». С какого момента применять. В чем отличие с ПБУ 14/2017;
  • Учетная политика в части основных средств, НМА и капитальных вложений на 2022-2024 годы.
  • ФСБУ 25/2018 «Аренда»:

  • ФСБУ 25/2018 «Аренда»: практическое изложение для бухгалтера с примерами расчета приведенной стоимости арендных платежей и права пользования активом;
  • Спорные вопросы по учету аренды и лизинга при переходе на ФСБУ 25/2018 «Аренда» с 2022 г.;
  • Какие организации вправе вести учет аренды «по-старому»;
  • Почему лизинговое имущество амортизирует в бухучете лизингополучатель, а для налога на прибыль лизингодатель;
  • Изменения 2022 г. в расчете налога на имущество арендованной недвижимости;
  • Учетная политика в части аренды и лизинга на 2022-2023 годы;
  • Как изменится ФСБУ 25/2018 в 2023 г.
  • Бухгалтерская отчетность:

  • Все об изменениях 2022-2023 гг. в порядке исправления, представления отчетности и аудиторского заключения в налоговую инспекцию (ГИРБО);
  • Как провести инвентаризацию по новому ФСБУ «Инвентаризация» перед составлением отчетности;
  • Для кого аудит обязателен? Новые правила проведения аудита для АО с 2023 г. Почему важно пройти аудит до сдачи отчетности в ГИРБО;
  • Какие ошибки находят аудиторы у бухгалтеров при проверке отчетности. Новые разъяснения Минфина;
  • Публикация отчетности и аудиторского заключения (важно для всех,возможны штрафы вплоть до дисквалификации) и др.;
  • Новые правила отражения информации на Федресурсе с 2022 г.;
  • Должен ли бухгалтер отчитываться в Росфинмониторинг о сделках предприятия. Новое в обязанностях и ответственности бухгалтера.
  • Все изменения в расчете налога на прибыль:

  • Новая декларация по налогу на прибыль. Особенности ее заполнения в связи с изменениями 2022-2023 гг. Переход на единый налоговый платеж в части налога на прибыль и авансовых платежей по налогу на прибыль;
  • Новые правила учета и налогообложения курсовых разниц в 2022 г., амортизации, имущественных прав, субсидий, расходов на сотрудников, путевки, ремонт и реконструкцию, благотворительность, доходов, полученных от учредителей и др.;
  • Как учесть помощь военнослужащим в расходах по налогу на прибыль без НДФЛ и страховых взносов (пожертвования, обмундирование, тепловизоры, коптеры и пр.);
  • Необлагаемые доходы и новые расходы по учету ПО и затрат на его тестирование с 2023 г.;
  • Транспортные расходы в 2022-2023 гг.: новое оформление транспортных накладных и путевых листов, перевод транспортных документов в электронный вид;
  • Как учесть для налогообложения льготные кредиты: спорные ситуации для бухгалтера;
  • Чеки ККТ на безнал, авансы, зачет и займы, и их влияние на налог на прибыль;
  • Новые разъяснения специалистов Минфина и ФНС России о порядке отражения кредиторской и дебиторской задолженностей, штрафов, аренды, займов, бензина и пр.;
  • Учет понесенных убытков. В случае сокрытия убытков аудиторы дадут отрицательное заключение – свежие рекомендации Минфина России. Как снизить риски бизнеса;
  • Переход на ЭДО в 2022-2023 гг. Как отразить для налогообложения доходы и расходы по электронным документам. Новый ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот».
  • ВТОРОЙ ДЕНЬ СЕМИНАРА:

    Единый налоговый платеж:

  • С 1 января 2023 г. у юрлиц и ИП появится единый налоговый счет (ЕНС);
  • Порядок уплаты налогов и внесения средств на ЕНС. Почему ФНС самостоятельно распределит их по нужным налогам и сборам;
  • Порядок списания средств с ЕНС. Как вернуть переплату по налогам с 2023 г.;
  • Изменения в порядке сдачи отчетности и уплате налогов и взносов в связи с переходом на единый налоговый платеж;
  • Новые уведомления по налогам и взносам.
  • Все изменения в расчете НДС:

  • Комментарий к изменениям главы 21 НК РФ на 2022-2023 гг.: новые льготы по НДС, проверки и аннулирование декларации по НДС, заявительное возмещение НДС и др.;
  • Новые формы отчетности по НДС. В марте 2022 г. изменились контрольные соотношения по НДС. Новые счета-фактуры и прослеживаемые товары, иные изменения 2022-2023 гг.;
  • Как перевести на электронный документооборот счета-фактуры и УПД в разных ситуациях;
  • НДС при экспорте – изменения 2022-2024 гг.;
  • НДС налогового агента при приобретении иностранных электронных услуг с 1 октября 2022 г.;
  • Расторжения договоров и возвраты товара: новые правила для налога на прибыль и НДС;
  • Новые требования восстановления НДС при реорганизации;
  • Оформление счетов-фактур при изменении цены товара: предоставлении скидки.
  • Практические примеры и сложные ситуации в расчете НДС. Контроль налоговой инспекцией правильности уплаты НДС:

  • Обвинения в недобросовестности поставщиков – как их избежать;
  • Налоговая реконструкция;
  • Налоговые проверки по НДС: новые правила 2022-2023 гг.;
  • Ответственность бухгалтера в случае обнаружения недоимки по НДС;
  • Зачет, возмещение НДС. Переход на уплату единого налога.
  • Изменения в расчете НДФЛ:

  • Новый порядок уплаты НДФЛ с 2023 г. в связи с переходом на ЕНП. Как платить НДФЛ с авансов, отпускных и больничных;
  • Новая форма 6-НДФЛ. Почему в 2023 г. нужно составить 13 уведомлений по НДФЛ;
  • НДФЛ в 2022-2023 гг.: изменения в расчете НДФЛ, антикризисные льготы по НДФЛ с материальной выгоды и вкладам, новые ставки, виды ответственности, вычеты;
  • Каким образом и с каких доходов применяют ставку НДФЛ 15%. Будет ли ставка 18% по НДФЛ и регрессивная шкала дохода с 2023 г.;
  • Новые правила расчета НДФЛ.: суточные, компенсация затрат и путевки сотрудников, списание долгов граждан, работодатель платит за работника НДФЛ и др.
  • Изменения в расчете страховых взносов:

  • Изменения в отчетности по страховым взносам с 2023 г. Новая ежемесячная и квартальная формы отчетности;
  • Единый тариф страховых взносов с 2023 г. и перечисление их на один КБК;
  • Новые сроки уплаты страховых взносов с 2023 г.;
  • Взносы на социальное страхование за лиц, привлеченных к работе по договорам ГПХ и иностранным работникам с 2023 г.;
  • Страховые взносы
  • сниженные тарифы 15%, 10% и 0%. Кто и каким образом может этим пользоваться в 2022-2023 гг.;
  • Как налоговая инспекция сопоставляет отчетность по страховым взносам, НДФЛ и налогу на прибыль. Как не допустить аннулирования расчета по страховым взносам в 2022-2023 гг.
  • Вопросы мобилизации:

  • Что должен делать работодатель, если призвали сотрудника на военную службу. Полный пакет документов;
  • Условия сохранения рабочего места за мобилизованным;
  • Когда мобилизованному должны платить средний заработок;
  • Прекращение трудового договора и обязанности приступить к работе после мобилизации;
  • Дополнительные гарантии мобилизованным;
  • Мобилизация транспорта: кого она коснется, какие машины могут забрать. Что делать, если пришла повестка на мобилизацию лизингового имущества;
  • Практика ведения воинского учета сотрудников и техники.
  • Иные изменения для работодателя:

  • Комментарий к изменениям законодательства и практике проверок со стороны трудовой и налоговой инспекции в 2022-2023 гг.;
  • Новые требования по персональным данным с 1 сентября 2022 г.;
  • Обязательства работодателей по индексации заработной платы в 2022-2023 гг.;
  • Удаленная и дистанционная работа: новые разъяснения;
  • Изменения в вопросах охраны труда с 1 сентября 2022 г.: обязательные требования за невыполнение которых будут штрафы;
  • Электронный кадровый документооборот в 2022-2023 гг. Новые правила оформления трудовых книжек. Каких ошибок важно не допустить работодателю.
  • Сложные вопросы исчисления больничных, декретных и детских пособий:

  • Новое в расчете и оплате больничных и декретных в 2023 г., электронные больничные листы с 2022 г. Больничные подрядчиков и иностранных работников с 2023 г.;
  • Проактивный порядок работы с ФСС и выплат пособий;
  • Увеличенные пособия. Индексация пособий в 2022-2023 гг.
  • Автор и ведущая семинара

    mit

    Митюкова Эльвира Сайфулловна

    к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета (при Нацсовете при Президенте РФ по проф. квалификациям), победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», аудитор, лектор ИПБ России, по данным журнала «Семинар для бухгалтера» вошла в десятку лучших лекторов России.

     

     

    Автор книг

    «Расчет налога на прибыль в бухгалтерском и налоговом учете», «Типичные ошибки в учете материалов», «Налоговое планирование: анализ реальных схем», «Налоговые схемы. Как снизить налоги в соответствии с законодательством», «Малый бизнес: налоги и отчетность», «Строительство: бухгалтерский и налоговый учет», «Бухгалтерский учет и налогообложение некоммерческих организаций», «Новая бюджетная отчетность» и более ста публикаций по бухгалтерскому учету и налогообложению.

     

    О семинаре-практикуме

    Цель семинара-практикума

  • актуализировать внутренний потенциал участников для реализации в дальнейшем своих безграничных возможностей.
  • показать через изображение и цветовую гамму чувств и переживаний (т.к. все ответы на наши жизненные вопросы нужно искать в области чувств).
  • встретиться самим с собой настоящим, истинным.
  • понять, как мы делаем выбор, принимаем решения, что за этим выбором стоит.
  • узнать почему сбываются наши страхи, избавиться от них и обрести гармонию в жизни.
  • Семинар-практикум позволит

  • расширить сознание и познать себя,
  • осознать свои внутренние конфликты и успешно разрешить их,
  • посмотреть на свои повторяющиеся ситуации и проблемы совершенно по-новому,
  • освободиться от напряжения и получить положительные эмоции,
  • актуализировать внутренний потенциал для реализации ваших возможностей,
  • достичь целостности и обрести гармонию в жизни,
  • ориентировать себя на успех во всех сферах жизни.
  • В результате семинара-практикума

  • Меняется отношение к тому, что вокруг Вас происходит.
  • Вы совершенно по-новому взглянете на свои проблемы и сможете понять всю их иллюзорность.
  • Проблемы, которые казались неразрешимыми, на самом деле решаются легко и просто.
  • Начинаете понимать истинные ценности своей жизни.
  • Когда каждую минуту своей жизни Вы проживаете, а не воспринимаете ее как момент ожидания чего-то лучшего.
  • Приходит осознание того, что мир гораздо безопаснее, чем мы думаем и воспринимаем,
  • Приходит понимание того, что в мире, как в любой организации, есть свои законы, и, соблюдая их, можно жить в гармонии.
  • Данный семинар-практикум позволяет человеку поверить в себя и осознать свое жизненное предназначение!

    Отзывы участников


     
    1

    «Очень много открытий о себе, о том как проходит моя жизнь. Очень увлекательное и полезное путешествие. И по ощущениям — это путешествие только начинается.
    Эти три дня — старт новой, интересной, насыщенной жизни нового «Я».
    Такое путешествие полезно каждому. Отдельноа «СПАСИБО» Эмилии за внимание, порой настойчивость, искренность.
    СПАСИБО!»

     

    Наталья Багно, 4 ноября 2012 года

     

    2«Этот семинар я посещаю второй раз. Впечатлений море. Всего и не расскажешь. То, что произошло со мной после первого посещения, это не описать словами. Как будто я стала совершенно другим человеком. Открываешь в себе новое, о чем и не догадывалась раньше. Оказывается, могу смеяться, сближаться с людьми, которых совершенно не знала.
    Прошло пять месяцев, и я вновь встретилась с Эмилией. Это волшебная женщина, которая помогла заглянуть в себя и многое понять. На этом семинаре опять новые люди, новые встречи, впечатления.
    Надеюсь, что получила огромный запас энергии и сил. Будем ждать нашего тренера и постигать новое, что в нас закрыто.
    Семья моя меня не узнала, через 3 дня, когда закончился семинар.»

     

    Елена Гоз, 4 ноября 2012 года

     

    3«Пойти на семенар меня сподвигли личные мотивы жизни, куда двигаться дальше я не представляла. Стояла стена, её я увидела, поняла что... Это важно найти и понять как двигаться дальше. Советую и буду советовать всем своим друзьям и всем кто будет читать! — Вы будите в восторге!!! Спасибо большое Эмилии!!!
    Описать можно только когда посетите!!!»

     

    Елена Николаева, 4 ноября 2012 года

     

    5«Эмилия, спасибо Вам за Ваше внимание и терпение.
    Я знаю теперь, что Я — это Я. Вы мне помогли обрести спокойствие и многое понять. И не только мне!
    Мы с Константином Вам благодарны, мы смогли разобраться в важных для нас эмоциях! Спасибо!»




     

    Ирина, 4 ноября 2012 года

     

    8«Первое впечатление было непонимание, что происходит. Но в процессе семинара и проведения тренингов я открыл для себя интерес к рисованию и внутренней гармонии.
    Очень понравилось. Спасибо БОЛЬШОЕ!!!»





     

    Вадим Крючевский, 4 ноября 2012 года

     

    9«Пришла на семинар потому что последний год чувствовала как из меня уходят жизненные силы. Выразилось это в том, что меня замучили болезни. Я чувствовала, что я медленно ухожу из жизни. Благодарю своих родных, которые встряхнули меня и заставили бороться. Так я попала на этот семинар. Я не знала, что это и как поможет. Но оказалось, что не все потеряно. У меня стали открываться глаза на новые вещи, и я поверила, что у меня все будет хорошо. Спасибо Эмилии, моим детям и моему мужу.»

     

    Анастасия, 4 ноября 2012 года

     

    «Без комментариев. Такое не передать. Надо попробовать самому... Изначально я не знала, что услышу от Эмилии. Но то, что происходило в эти 3 дня, поразило»

     

    Лариса Гетманская, 11.12.2011

     

    «Это очень сильный эмоциональный взрыв, который нужен, как мне кажется, каждому человеку. Тренинг помог мне разобраться в себе, понять, найти свой путь в жизни»

     

    Александр Сазонов, 09.10.2011

     

    «Этот тренинг дал возможность действительно заглянуть в себя и открыть целую Вселенную под названием Я. Все знания, которые уже были, явились только основой для понимания целостной картины мира. Произошло открытие, и оно удивительно прекрасно. Этот курс способен перевернуть жизнь человека, если он к этому готов, или просто открыть дверь в новый мир»

     

    Елена Самарская, 09.10.2011

     

    «Глубинная тема переживается в группе, как в семье, благодаря таланту и призванию Эмилии. Так просто о сложном... Комфортно, нежно и поддерживающе»

     

    Ганияа Замалдинова, психолог-консультант, педагог. 09.10.2011

     

    «Встреча с собой иногда бывает не очень романтическим свиданием, но без него невозможно жить и взаимодействовать с миром. Эта встреча через рисунок и цвет может пройти здесь и использоваться всю жизнь»

     

    Марина Евтухова, 29.05.2011

    Показать все отзывы

     

    «Гениальность в простоте. В процессе получения знаний о себе, сам того не подозревая, находишь ключи к потайным замочкам в своём сознании.»

     

    Сергей Успенский, 29.05.2011.

     

    «Я нашла внутри себя состояние гармонии. Тишина и покой, радость и наслаждение. Узнала, как восстанавливать равновесие с помощью рисования»

     

    Елена Аржанова, 29.05.2011

     

    «Отличный тренинг, дает задор, желание познавать себя дальше, находить в себе точку равновесия, не бояться ничего, ведь Я – сам творец своей жизни»

     

    Наталья Баклушина, генеральный директор ЗАО "АудитФинанс", 10.04.2011

     

    «Тренинг помогает посмотреть на себя со стороны, заглянуть в себя. Главное – найти мир, гармонию в себе, и можно жить и работать где угодно»

     

    Наталья Остроух, финансовый директор ЗАО "АудитФинанс", 10.04.2011

     

    «На самом деле ты открываешь себя. Я просто не ожидал такого прекрасного результата»

     

    Сергей Погодин, исполнительный директор

     

    «Без напряжения, легко, в комфортной обстановке делаешь самые важные открытия в своей жизни»

     

    Ирина Иванова, «Первый канал - СПб»

     

    «Возможность понять и осознать причину проблем, и, главное, научиться общению с собой»

     

    Татьяна Мелентьева, корреспондент радио «Эхо Петербурга»

     

    «Я наконец-то понял, что наши мысли материальны. Я познал себя и постараюсь все свои мысли, планы довести до конца. Эмилия! Большое Вам Спасибо, Вы - Умница!»

     

    Роман Ковалев, ООО «Топливо и Транспорт», менеджер

     

    «Это был второй тренинг, на котором я присутствовал. После второго курса я понял, что душа и сознание открывается постепенно и естественно. И каждый раз видишь себя глубже и исследуешь себя. Глубже прорабатываются внутренние вопросы, которые разрешаются»

     

    Эдуард Мощенков, ведущий инженер

     

    «На самом деле, ожидал несколько иного, но, все же, результаты превзошли все ожидания. Увидел себя со стороны: удивился и продолжил работу над собой. Получается»

     

    Валерий Нечай, ПЦ «Музыкальная фактория», продюсер

     

    «Тренинг очень понравился. Получила массу полезной информации, которую нужно переварить и научиться пользоваться. Спасибо тренеру. Эмилия – чудо и находка для каждого человека. Огромное спасибо за помощь сыну»

     

    Наталия Королева, траффик-менеджер ПЦ «Музыкальная фактория»

     

    О ведущей


    emiliya

    • Психолог с 30-летним стажем
    • Член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги
    • Автор методики спонтанного рисунка на основе многолетнего опыта работы в психологии.
    • Авторские методики успешно использовались в тренингах личной эффективности в России, Литве, Эстонии, Казахстане, Украине.
     

    Интервью о тренинге Эмилии Вакуленко на радио «Эхо Москвы» в Петербурге 
     
     

    В 2022 году контроль налогов перейдет максимально на автоматизированный уровень. Проверять компании и личные доходы владельцев бизнеса будут налоговики и сотрудники банка. Цена «разрывов» в декларациях – блокировка денег на счетах, недоимка и штрафы.

    В то же время Письмо ФНС «О налоговой реконструкции», а также новая судебная практика дает надежду бизнесу защитить свои права на расходы и вычет НДС. Об этом я подробно расскажу на семинаре.

    Я покажу вам, как найти резервы для выживания и развития в сегодняшних реалиях. После семинара вы сможете защитить себя и начать действовать, пока медлят конкуренты!

     
    Эльвира Митюкова, ведущая семинара

    Почему Эльвире Митюковой можно доверять

     

    Моя профессиональная компетенция в данной сфере измеряется десятками лет. Я автор множества книг по теме налогового планирования, выпускаемых крупнейшими издательствами России. Я имею опыт работы в крупных холдингах и знаю все нюансы их бухгалтерии. Мне не раз приходилось помогать клиентам в спорах с налоговой, и мы выигрывали эти споры!

    Наконец, я лично принимала участие в разработке законодательных актов, направленных на формирование и развитие «белой» бухгалтерии в РФ.

    Ко мне ходят учиться аудиторы из «большой четверки». А некоторые «именитые» лекторы пытаются копировать мои программы - не ведитесь на фальшивки, учитесь у оригинала!

     
    Эльвира Митюкова, ведущая семинара

    Семинар необходим

    • Руководителям, чтобы изучить все скрытые резервы и методы контроля своего предприятия
    • Главным бухгалтерам, которые тоже могут нести уголовную ответственность либо быть дисквалифицированными из-за схем
    • Специалистам финансовых и бухгалтерских служб для повышения результативности бизнеса
    • Аудиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности

     

     

    Если вы хотите законно снизить налоги без штрафных санкций и ответственности! Быть готовыми к любым проверкам, защитить свой бизнес, активы и семью – участвуйте в семинаре!

    Полученные знания пригодятся в любой сфере - как организациям малого бизнеса, так и крупным компаниям. Информация, которую я расскажу и покажу на различных примерах, поможет вам работать успешно, уверенно и качественно.

     
    Эльвира Митюкова, ведущая семинара

    Вы узнаете

    — Все изменения в налоговом контроле до 2024 г. Какие хитрости используют инспекторы сейчас в проверках;

    — Налоговая реконструкция – как ее применить для своего бизнеса в 2022 г;

    — Как программа налоговой раскрывает схемы по НДС и зарплате. Прослеживаемость товаров;

    — Налоговики следят за бизнесменами и их финансами. Как доказать право на активы и доходы

    — Как изменить бизнес, чтобы воспользоваться законно налоговыми льготами;

    — Все об изменениях Закона о банкротстве и субсидиарной ответственности;

    — Почему главбухов Цыбина, Ковалева привлекли к ответственности. Как работать, чтобы не посадили и не заставили платить бухгалтера и директора. Анализ положительного судебного решения главбуха Ахмадеевой;

    — Свыше 60 налоговых схем, в т.ч. новых 2022 г., которые помогут оптимизировать доходы, налоги и страховые взносы. Все они будут подтверждены свежей судебной практикой и ссылками на законодательные акты;

    Программа семинара

    Первый день — 10 февраля

    Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности:

  • Налоговая реконструкция. Как воспользоваться новыми правилами в 2022 г., чтобы защитить бизнес. Свежие суды в пользу компаний;
  • Как и за что могут завести уголовное дело на руководителя, главбуха, финансиста, юриста. Практика свежих решений суда. Как «снять» уголовную ответственность, и почему это стало сложнее;
  • Субсидиарная ответственность первых лиц компании по долгам: в каких случаях будет применяться в новых реалиях. Личное банкротство учредителя, директора и главбуха – как избежать и стоит ли бояться;
  • Как построить структуру компании и распределить функционал, чтобы собственники, руководители и главбухи были защищены от штрафов и уголовной ответственности;
  • Как организацию проверяет банк? Изменения в Законе № 115-ФЗ о дополнительных мерах контроля. Какие правила нужно соблюдать, чтобы сделки не признали сомнительными и не заблокировали счета в 2022 г.;
  • Аудиторы, бухгалтеры и юристы передают информацию в налоговую? Все «за» и «против» обязательного аудита за 2021 г.;
  • Прослеживание товаров и обязательный переход на ЭДО. Новые штрафы с 1 июля 2022 г.;
  • Все о новом контроле личных доходов бенефициаров и первых лиц бизнеса в 2022 г.;
  • Почему многие бизнесмены хотят перевести бухгалтерию на аутсорсинг и стоит ли это делать?
  • Как проходит налоговый контроль на предприятии:

  • Что будут искать инспекторы на проверках 2022 г.? Риски дробления бизнеса и смены учредителей ради получения статуса малого или среднего предприятия. Субсидии и госконтракты. Опасные схемы с увольнением персонала и с ИП, которые категорично применять нельзя;
  • Свежие решения Верховного суда по схемам с УСН, самозанятыми и ИП;
  • Почему инспекторов интересуют холдинги, в которых все организации на общем режиме налогообложения? Как снизить риски и обеспечить безопасность такого бизнеса;
  • Взаимозависимость. Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, поручительства с целью подтверждения группы компаний;
  • Как раскрытие налоговой тайны помогает инспекторам разоблачать схемы;
  • Изменения 2022 г. в расчете плана по налоговой проверке: сколько сейчас налогов хотят видеть проверяющие и сколько можно будет доказать в суде;
  • Какие действия предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки;
  • Как проверить самим свое предприятие: все методы контроля для руководителя;
  • Почему крупные компании стали подключаться к «витрине налогового мониторинга». Нужно ли это вам?
  • Антикризисные меры господдержки

  • Какие изменения нас ожидают по налогу на прибыль, НДС, страховым взносам, упрощенному налогу в 2022-2024 гг. Кто имеет право на льготы и как их безопасно получить;
  • Есть кредиты: готовимся к реструктуризации. Как получить беспроцентные или низкопроцентные кредиты и финансово оздоровить организацию.
  • Второй день — 11 февраля

    Анализ схем реструктуризации бизнеса:

    Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж:

  • Какие антикризисные налоговые льготы введены по налогу на прибыль на 2022 г. и как их получить;
  • Рассрочка по налогу на прибыль за счет ИНВ, резервов, амортизационной премии, распределения расходов и доходов – белая экономия здесь и сейчас;
  • Вся суть экономии от спецрежимов и особых экономических зон (Астрахань, Дальний восток, Арктика и др.);
  • Альтернатива «своих» расходов
  • товарищество с ИП или организацией на УСН: все риски и преимущества;
  • Почему схема с ИП-управляющим уже сейчас признана Верховным судом опасной;
  • Действительно ли схемы с «упрощенкой» будут в будущем интересны? Проект изменений налогообложения ИП;
  • Новая онлайн-УСН. Как ее применять и кому будет выгодна;
  • Пожертвования некоммерческим организациям. Почему они выгоднее с 2022 г.;
  • Почему бизнесмены, даже отражая убытки, должны подтверждать их реальность.
  • Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией:

  • Как влияет реорганизация
  • выделение, разделение, присоединение, слияние компаний – на налоговую нагрузку и безопасность бизнеса. Восстановление НДС по результатам реорганизации в 2022 г.;
  • Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга – что сейчас актуально и работает в кризис;
  • Решения Верховного суда и практика налоговых проверок 2021-2022 гг. по результатам реорганизации бизнеса.
  • Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика:

  • Какие антикризисные льготы введены по НДС на 2022 г. и как их получить;
  • Безопасная доля вычета по НДС на 2022 г., чтобы не проверяли и при этом, чтобы была оптимальной для предприятия;
  • Как составить договор, чтобы повторные эпидемии не сказались отрицательно на финансах предприятия. Все методы защиты от недобросовестного поставщика и покупателя;

  • Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-«однодневкой»;
  • Даете скидки на товар, лишь бы купили – экономьте хотя бы на налогах;
  • Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС;
  • Что опасного в схемах НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа;
  • использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров;
  • Глобальные изменения в схемах с векселями, о которых никто не знает;
  • Схемы планирования НДС в производстве и торговле, строительстве.
  • Все о защите работодателя в кризис:

  • Почему увольнять сотрудников в кризис опасно, а если пришлось, то, как оптимально для бизнеса и по закону это сделать;
  • Как сохранить персонал и деньги: возможно ли уменьшение зарплаты работников без их согласия? Простои и отпуска – вынужденная мера или экономия?
  • Контроль налоговой инспекцией страховых взносов в 2022 г. Изменения в схемах, повышение ответственности работодателя;
  • Страховые взносы снижены
  • ставки 15%, 10% и 0%. Кто и каким образом может этим воспользоваться.
  • Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ:

  • Новая онлайн-УСН в 2022 г. Почему она выгодна при больших зарплатах?
  • ИП и самозанятые: могут ли ими быть работники холдинга? Все плюсы и минусы схемы. Анализ проверок 2021-2022 гг.;
  • Оптимизация «зарплатных» налогов через договор: какой договор заключить с физическим лицом: трудовой или гражданско-правовой?
  • Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам;
  • Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Арбитражная практика;
  • Производственный кооператив: почему его применять не стоит?
  • Путевки – новая выгодная схема оптимизации с 2022 г. Почему в 2021 году оплачивать их персоналу было затратно;
  • Фитнес и форменная одежда, представительские затраты и командировки – личные расходы руководства за счет средств предприятия;
  • Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов через бонусы, аренду, командировки. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты»;
  • Другие схемы оптимизации с учетом изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ 2022 г.
  • Принципы налогового планирования и использования основных средств:

  • Налоговые льготы по налогу на имущество в 2022 г.: у кого они есть и на ком интересно регистрировать активы;
  • Как оспаривается кадастровая стоимость: «стоит ли игра свеч»;
  • Использование договоров аренды. Лизинговые схемы.
  • Что применять после отмены ЕНВД: Практические советы.

    Оффшорный бизнес: О чем молчат другие? Новые решения и деоффшоризация:

  • Россия вошла в ОЭСР и обменивается информацией с иностранными банками автоматически: все свежие подробности. Изменения 2022 г. в части доначисления налогов по СИДН;
  • Конфиденциальность бенефициара и защита от рейдерских захватов;
  • Введение налога на доход за непредставление документов о бенефициарах;
  • Какие схемы раскрыл закон о КИК.
  • Показатели и расчет эффективности налогового планирования.
  • Ответственность за применение налоговых схем. Практика последних громких уголовных и арбитражных дел.

    Перспективы 2022-2024 гг.

    В 2021 г. принято более 90 нововведений по бухучету, налогу на прибыль, НДС, НДФЛ и страховым взносам, которые важно учесть бухгалтеру при подготовке отчетности. Все они будут рассмотрены на семинаре.

    В первый день обучения большую часть времени лектор уделит изменениям в бухгалтерском учете, в частности переходу на новый стандарт ФСБУ 5/2019 «Запасы». Вы сможете проверить: все ли учли в своей работе, узнаете, как упростить учет запасов в 2021 г. и как подготовиться к переходу на ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения», 25/2018 «Аренда» и др. На нашем семинаре – простое изложение новых стандартов и практические примеры.

    Дополнительно ведущий выделит вопросы, которые обязательно нужно включить в изменения учетной политики на 2022 год!

    Кроме того, вы узнаете, как изменился налоговый контроль, как по-новому нужно выставлять счета-фактуры, составлять отчетность по прослеживаемым товарам, учитывать электронные документы по ФСБУ 27/2021, оформлять транспортные накладные и путевые листы. Лектор расскажет про все изменения по налогу на прибыль и НДС 2021 г., про распределение налогов по периодам, между головным офисом и обособленными подразделениями, в отношениях с учредителями и т.д. Будут проанализированы основные ошибки и спорные ситуации, выявленные по результатам аудиторских проверок в 2021 г., а также изменения 2022 г.

    Во второй день семинара будут подробно озвучены все изменения 2021-2022 г. Налогового и Трудового кодексов, влияющие на расчет зарплаты, НДФЛ и страховых взносов, а также спорные вопросы при заполнении отчетности.

    Как по-новому заполнять трудовые книжки и рассчитывать пособия? Нужно ли индексировать зарплату в кризис, что нового в расчете отпускных, приеме и увольнении персонала, как перевести работников на удаленную работу и выдавать им новые компенсационные выплаты без налогов? Все это подробно с практическими примерами - на нашем семинаре.

    Каждый участник сможет задать свои вопросы ведущему по теме семинара!

     

    Вы узнаете

    • Все изменения бухгалтерского учета в 2021-2022 гг.;
    • Порядок учета запасов по ФСБУ 5/2019: простым языком сложные вопросы;
    • Как перейти на ЭДО с учетом нового ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот»;
    • Как учитывать в 2022 г. основные средства и капвложения по правилам ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020;
    • Новый порядок учета аренды и лизинга в рамках ФСБУ 25/2018. Какие действия нужно применить уже в конце 2021 г.;
    • Правила перехода на все новые ФСБУ и практические примеры нового учета;
    • Какие новые условия нужно включить в учетную политику на 2022 г.;
    • Как инспекторы будут проверять организации в конце 2021 г.;
    • Новые правила аннулирования декларации;
    • Новое в расчете налога на прибыль в 2021-2022 гг. Спорные доходы и расходы для налогообложения: доходы учредителей, субсидии, транспортные расходы и др.;
    • Изменения по НДС 2021-2022 г. Новые правила для подтверждения льгот и экспорта с 1 октября 2021 г.;
    • Новые формы отчетности по НДС. Изменились счета-фактуры и прослеживаемые товары;
    • Все, что касается расчета страховых взносов и НДФЛ в 2021-2022 гг.;
    • Путевки и иные выплаты для работников в 2021-2022 гг.: как выгодно отражать для налогообложения;
    • Новые правила выдачи пособий работникам в 2021-2022 гг.;
    • Изменения Трудового кодекса 2021-2022 гг. по зарплате, персональным данным, охране труда, удаленной работе и пр., которые должен знать бухгалтер.

    Семинар Необходим

    • Главным бухгалтерам
    • Финансовым директорам
    • Специалистам бухгалтерских и финансовых служб
    • Аудиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности

    Первый день семинара

    Изменения в учетной политике на 2021 г. и новое ФСБУ 5/2019:

  • ФСБУ 5/2019 «Запасы»: как нужно было работать по новому стандарту в 2021 г. Разбор спорных ситуаций и ошибок бухгалтера.
  • Что нужно было сделать на 1 января 2021 г.: перспективный и ретроспективный переходы;
  • Как учесть малоценные ОС, запасы на управленческие нужды, стройматериалы по ФСБУ 5/2019;
  • Как определить стоимость запасов с учетом будущих затрат на их ликвидацию;
  • Что прописать в договоре с поставщиками, чтобы не считать ретроспективно скидки и проценты за рассрочку с 2021 г.;
  • Резерв под обесценение запасов и особенности составления отчетности по правилам ФСБУ 5/2019;
  • Обсуждение сложных ситуаций применения ФСБУ 5/2019.
  • Готовимся к изменениям 2022 г. Новые ФСБУ по основным средствам, аренде, документообороту и т.д.:

  • ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения», 25/2018 «Аренда»: практическое изложение для бухгалтера с примерами и проводками;
  • Разница в учете по ПБУ и ФСБУ. Что поменять в учетной политике относительно основных средств и аренды;
  • Какую стоимость для основных средств лучше определить. Когда недвижимость признается запасами, почему бухгалтерская и налоговая стоимость основных средств будет отличаться;
  • Переход на новые ФСБУ с ПБУ с 2022 г.
  • Что нужно сделать уже в декабре 2021 г. в части основных средств, аренды и лизинга;
  • Учетная политика на 2022 год.

    Что учесть при составлении бухгалтерской отчетности:

  • Новые правила и изменённые формы бухгалтерской отчетности: что учесть в 2021-2022 гг.;
  • Для кого аудит обязателен? Почему важно пройти аудит до сдачи отчетности в ГИРБО;
  • Все об изменениях в порядке представления отчетности, аудиторского заключения в налоговую инспекцию (ГИРБО);
  • Какие ошибки находят аудиторы у бухгалтеров при проверке отчетности. Новые разъяснения Минфина;
  • Публикация отчетности и аудиторского заключения (важно для всех, возможны штрафы вплоть до дисквалификации) и др.;
  • Должен ли бухгалтер отчитываться в Росфинмониторинг о сделках предприятия. Новое в обязанностях и ответственности бухгалтера.
  • Все изменения в расчете налога на прибыль:

  • Новая декларация по налогу на прибыль. Особенности ее заполнения в связи с изменениями 2021-2022 гг. Льготы по налогу на прибыль;
  • Что нужно было проверить и дополнить в учетной политике на 2021 год из-за изменений законодательства и коронавируса. Готовимся к изменениям учетной политики на 2022 г.;
  • Изменения 2021 г.: подарки учредителей, налог на прибыль с дивидендов и налогообложение выплат учредителю при выходе его из организации или ее ликвидации;
  • Новые правила учета и налогообложения амортизации, имущественных прав, субсидий, расходов на сотрудников, путевки, ремонт и реконструкцию, благотворительность, распределения налога на прибыль на подразделение и др.;
  • Транспортные расходы: новое оформление транспортных накладных и путевых листов;
  • Как учесть для налогообложения льготные кредиты: спорные ситуации для бухгалтера;
  • Чеки ККТ на безнал, авансы, зачет и займы, и их влияние на налог на прибыль;
  • Новые разъяснения специалистов Минфина и ФНС России о порядке отражения кредиторской и дебиторской задолженностей, штрафов, аренды, займов, бензина и пр.;
  • Учет понесенных убытков за 2021 г. В случае сокрытия убытков аудиторы дадут отрицательное заключение – свежие рекомендации Минфина России. Как снизить риски бизнеса;
  • Переход на ЭДО в 2021-2022 гг. Как отразить для налогообложения доходы и расходы по электронным документам. Новый ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот».
  • Все изменения в расчете НДС:

  • Комментарий к изменениям главы 21 НК РФ в 2021-2022 гг.: подтверждение льгот по НДС, проверки и аннулирование декларации по НДС и др.;
  • Новые формы отчетности по НДС. Новые счета-фактуры и прослеживаемые товары с 1 июля 2021 г., новая версия программы АСК-НДС;
  • Как перевести на электронный документооборот счета-фактуры и УПД в разных ситуациях;
  • НДС при экспорте – изменения 2021-2022 гг.;
  • Расторжения договоров и возвраты товара: новые правила для налога на прибыль и НДС;
  • Новые требования восстановления НДС при реорганизации;
  • Оформление счетов-фактур при изменении цены товара: предоставлении скидки.
  • Практические примеры и сложные ситуации в расчете НДС.

    Контроль налоговой инспекцией правильности уплаты НДС:

  • Обвинения в недобросовестности поставщиков – как их избежать;
  • Налоговая реконструкция;
  • Налоговые проверки по НДС: новые правила 2021-2022 гг.;
  • Ответственность бухгалтера в случае обнаружения недоимки по НДС.
  • ВТОРОЙ ДЕНЬ СЕМИНАРА:

    Изменения для работодателя:

  • Удаленная и дистанционная работа;
  • Роспотребнадзор о профилактике коронавируса на предприятиях: обязательные требования за невыполнение которых будут штрафы;
  • Электронный кадровый документооборот и отказ от бумажных трудовых книжек. Новые правила оформления трудовых книжек с 1 сентября 2021 г. Каких ошибок важно не допустить работодателю;
  • Новые СЗВ-М, СЗВ-ТД, СТД-Р в 2021-2022 гг.
  • Контроль действий работодателя в период коронавируса и выхода из него:

  • Комментарий к изменениям законодательства и практике проверок со стороны трудовой и налоговой инспекции. Как не допустить нового штрафа в 6 млн. руб.;
  • Прокурорский контроль обязательств работодателей по индексации заработной платы и доплатах до МРОТ;
  • Принудительное исполнение обязанности работодателя по выплате зарплаты. Новые коды при выплате зарплаты.
  • Сложные вопросы исчисления больничных, декретных и детских пособий:

  • Новое в расчете и оплате больничных и декретных в 2021 г., электронные больничные листы с 2022 г.;
  • Изменения по картам «Мир» с октября 2021 г.;
  • Больничные при карантине и самоизоляции. Выплаты из ФСС РФ – пособия работникам возраста 65+;
  • Увеличенные пособия. Индексация пособий.
  • Изменения в расчете страховых взносов:

  • Новая отчетность и изменения по страховым взносам в 2021-2022 гг.;
  • Страховые взносы
  • сниженные тарифы 15%, 10% и 0%. Кто и каким образом может этим пользоваться;
  • Как налоговая инспекция сопоставляет отчетность по страховым взносам, НДФЛ и налогу на прибыль. Как не допустить аннулирования расчета по страховым взносам в 2021-2022 гг.
  • Изменения в расчете НДФЛ:

  • НДФЛ в 2021-2022 гг.: изменения в расчете НДФЛ, новые ставки, виды ответственности, вычеты. Каким образом и с каких доходов применяют ставку НДФЛ 15%;
  • Новые правила расчета НДФЛ.: компенсация затрат и путевки сотрудников, списание долгов граждан, работодатель платит за работника НДФЛ и др.
  • Новая форма 6-НДФЛ.
  • Автор и ведущая семинара

    mit

    Митюкова Эльвира Сайфулловна

    к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета (при Нацсовете при Президенте РФ по проф. квалификациям), победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», аудитор, лектор ИПБ России, по данным журнала «Семинар для бухгалтера» вошла в десятку лучших лекторов России.

    Автор книг

    «Расчет налога на прибыль в бухгалтерском и налоговом учете», «Типичные ошибки в учете материалов», «Налоговое планирование: анализ реальных схем», «Налоговые схемы. Как снизить налоги в соответствии с законодательством», «Малый бизнес: налоги и отчетность», «Строительство: бухгалтерский и налоговый учет», «Бухгалтерский учет и налогообложение некоммерческих организаций», «Новая бюджетная отчетность» и более ста публикаций по бухгалтерскому учету и налогообложению.

    13 Марта 2020

    Спасибо!

    Ваша заявка отправлена!

    В ближайшее время с Вами свяжется менеджер и подтвердит участие.

    Семинар для

    • Руководителей и специалистов кадровых служб
    • Руководителей и менеджеров отдела персонала
    • Юристов, бухгалтеров, руководителей организаций

    ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

    I. Главное изменение – начало перехода к цифровизации кадрового делопроизводства

    1. Мероприятия кадровой службы в 2020 г.

    1.1. Уведомление работников о переходе на электронные трудовые книжки и их праве на продолжение ведения бумажных трудовых книжек:
    – информация, которую надо включить в уведомление;
    – пример составления уведомления;
    – регистрация уведомлений;
    – срок передачи уведомлений, предусмотренный ТК РФ;
    – направление уведомлений по почте;
    – сложные ситуации с вручением уведомлений, не регулируемые ТК РФ.

     

    1.2. Заявления работников о выборе способа учета трудового стажа:
    – целесообразность подготовки шаблонов заявлений;
    – регистрация заявлений;
    – срок подачи заявлений;
    – «колебания» работников, возможен ли отзыв заявлений и их замена;
    – выдавать ли работникам заверенные копии заявлений при увольнении до конца 2020 г.

     

    1.3. Внесение изменений в правила внутреннего трудового распорядка:
    – о новых нормах, связанных с электронными трудовыми книжками и учете трудового стажа работников;
    – о выдаче документов о трудовом стаже по просьбе работника и при увольнении.

     

    1.4. Когда выдавать работникам на руки трудовые книжки, если они отказались от их ведения:
    – в 2020 или 2021 годах, правовая неопределенность;
    – возможное изменение позиции работника, устранение дополнительной работы.

     

    1.5. Передача сведений о трудовой деятельности в Пенсионный фонд России:
    – какие организации заполняют форму;
    – сведения о каких работниках включаются в форму;
    – срок передачи сведений в 2020 г.;
    – форма СЗВ-ТД, состав информации, кадровые мероприятия, которые включаются в отчет;
    – порядок заполнения формы, примеры заполнения в различных ситуациях;
    – исправление ошибок в поданной отчетности;
    – нерешенные вопросы по заполнению формы СЗВ-ТД, учет разъяснений ПФР;
    – ответственность за нарушение сроков передачи сведений.

    2. Подготовка к мероприятиям 2021 г.

    2.1. Продолжение приема в 2021 г. заявлений о выборе формы учета трудового стажа от работников, не имевших возможности подать их в 2020 г. или изменивших своё решение о продолжении ведения бумажной трудовой книжки.

    2.2. Выдача работникам трудовых книжек на руки при отказе от продолжения их ведения:
    – внесение соответствующей записи в выдаваемую трудовую книжку;
    – письменное подтверждение факта получения трудовой книжки работником;
    – возможные конфликтные ситуации и их разрешение с учетом требований ТК РФ.

    2.3. Изменение сроков передачи формы СЗВ-ТД в 2021 г. при приеме и увольнении работников.

    2.4. Прекращение выдачи трудовых книжек работникам, поступающим на работу впервые. Подтверждение трудового стажа без трудовой книжки.

    2.5. Форма СТД-Р, состав информации, порядок заполнения.

    2.6. Форма СТД-ПФР, состав информации, порядок заполнения. 

     

    3. Дальнейшие планы Правительства РФ и предложения депутатов Госдумы РФ по цифровизации кадрового делопроизводства:

    3.1. Проведение эксперимента по электронному документообороту в кадровой службе.

    3.2. Виды кадровых документов, которые предлагается переводить в электронный формат.

    II. Новые статьи в Трудовом кодексе РФ

    1. Принудительное исполнение работодателем обязанности по выплате заработной платы.

    2. Гарантии женщинам, работающим в сельской местности.

    III. Новые нормативные правовые акты и иные документы, связанные с трудовыми отношениями

    1. Новые правила использования результатов специальной оценки условий труда.

    2. Новые премии для медицинских работников.

    3. Единые рекомендации по установлению систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2020 г.

    IV. Обзор с комментариями писем Минтруда России за IV кв. 2019 г.

    1. Нужно ли направлять работников на независимую оценку квалификации.

    2. Предоставление отпуска без сохранения заработной платы.

    3. Отзыв из ежегодного оплачиваемого отпуска.

    4. О подаче заявлений на отпуск работниками льготных категорий.

    5. О прогуле в командировке.

    V. Обзор с комментариями судебных решений за IV кв. 2019 г.

    1. Конституционный Суд РФ о доплате за совмещение должностей и расширении обязанностей работника.

    2. Верховный Суд РФ о трудоустройстве инвалидов на квотируемые места.

    3. Судебные решения о: приеме на работу, сроке испытания работника, содержании приказа о дисциплинарном взыскании, срочном трудовом договоре, неправильном увольнении за прогул, разглашении коммерческой тайны, взыскании расходов на обучение, ошибках при сокращении работников, увольнении во время болезни, нестандартной ситуации при увольнении по инициативе работника, перезаключении срочного трудового договора и др.

    VI. Ответы на вопросы участников, индивидуальные консультации.

    Присылайте заблаговременно вопросы, которые не вошли в программу, но Вы хотели бы получить на них ответы.

     
     
     

    «В 2020 г. реорганизация, дробление бизнеса, применение ИП и многие другие схемы, которые считались «законной оптимизацией», стали опасны и не актуальны!

    Налоговый контроль направлен на анализ доходов и расходов граждан. Что позволяет инспекторам в случае выявления «серых» схем сразу доначислить НДФЛ, взносы, налог на прибыль и НДС! А от суммы в 5 млн. руб. по уклонениям завести уголовное дело на руководство! Причем работники заинтересованы рассказать о «конвертных схемах» предприятия: при обелении заработных плат им пересчитают пенсии, а неуплаченный НДФЛ заберут с компании.

    Не верите? Консультанты говорят, что все не так страшно? Значит, они не знают или обманывают с корыстной целью получать от Вас деньги! Цена их незнания – Ваша свобода и риски! ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ!

    Знайте! Сейчас информация о схемах в налоговую поступает от банков, аудиторов, операторов связи и даже от бухгалтерских и юридических компаний! Я Вам по-честному все это расскажу. Объясню, почему применение ИП или «упрощенки» может быть признано схемой дробления. Приведу десятки свежих решений Верховного суда.

    Я не обещаю Вам сверхприбыль, но я дам Вам все необходимые инструменты для прохождения любых проверок, отвечу на любые вопросы, связанные с оптимизацией. РЕАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СЕМИНАРА – ЭКОНОМИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА.

    Я – на Вашей стороне!»

     
    Эльвира Митюкова, ведущая семинара

    Почему Эльвире Митюковой можно доверять

    Профессиональная компетенция Э.Митюковой в данной сфере измеряется десятками лет. Она автор множества книг по теме налогового планирования, выпускаемых крупнейшими издательствами России. Она имеет опыт работы в крупных холдингах и знает все нюансы их бухгалтерии. Ей не раз приходилось помогать клиентам в спорах с налоговой, и они выигрывали эти споры!

    Наконец, Э.Митюкова лично принимала участие в разработке законодательных актов, направленных на формирование и развитие «белой» бухгалтерии в РФ.

    Весь семинар ведущий семинара Э.Митюкова будет лично отвечать на Ваши вопросы по налоговым схемам. Мы специально не набираем более 30 участников в группе, чтобы КАЖДЫЙ МОГ ПОДОЙТИ И КОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ ПО ВОПРОСАМ СВОЕГО БИЗНЕСА!

    Семинар необходим

    • Руководителям для изучения всех скрытых резервов и методов контроля всего предприятия
    • Главным бухгалтерам 
    • Специалистам бухгалтерских и финансовых служб для повышения результативности бизнеса
    • Аудиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности

     

     

    Полученные знания пригодятся в любой сфере - как организациям малого бизнеса, так и крупным компаниям. Информация, которую я расскажу и покажу на различных примерах, поможет Вам работать безбоязненно, уверенно и качественно.

    В идеале я жду Вас в таком составе: собственник, финансист, бухгалтер, юрист. В таком случае эффективность применения полученных на тренинге знаний повысится в десятки раз. 

     
    Эльвира Митюкова, ведущая семинара

    Вы узнаете

    — Последние изменения в налоговом контроле 2019-2020 гг., и какие законы еще будут введены до 2024 г.;

    — Почему посадили собственника ресторанов «Тарас Бульба» и смогла ли защитить свои деньги бухгалтер Ахмадеева;

    — Что исправить в бизнесе прямо сейчас вследствие налоговых реформ;

    — Как инспекторы раскрывают схемы по НДС и зарплатным налогам?

    — Как следят за бизнесменами и их финансами. К чему приведут крупные покупки и допросы сотрудников;

    — Какую налоговую нагрузку оставить на предприятии, чтобы «не проверяли»;

    — Как защитить активы и самих собственников, сохранить и преумножить бизнес;

    — Почему с 2019 г. банкротства стали бояться больше, чем уголовной ответственности;

    — Свыше 60 налоговых схем, в т.ч. новых 2019-2020 гг., которые помогут оптимизировать бизнес, налоги и страховые взносы. Все они будут подтверждены свежей судебной практикой и ссылками на законодательные акты.

    Выходя с семинара, Вы будете точно знать, какие именно действия предпринять, чтобы вести свой бизнес легально и при этом максимально эффективно!
    Эльвира Митюкова покажет женский подход к налоговой оптимизации: она расскажет, не только как оптимизировать налоги, но и как обеспечить развитие бизнеса и увеличить свои дивиденды!

    Программа семинара

    Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности

    – Как и за что могут завести уголовное дело на руководителя, главбуха, финансиста, юриста. Практика свежих решений суда. Как «снять» уголовную ответственность, и почему это стало сложнее в 2019-2020 гг.;

    – Сотрудникам все чаще приходится самим платить налоги за предприятие по ст. 45 НК РФ и Закону «О банкротстве» - суды и законы об этом. Как уменьшить риски;

    – Аудиторы, бухгалтеры и юристы передают информацию в налоговую? Все «за» и «против» обязательного аудита 2019-2020 гг.;

    – Маркировка и обязательный переход на ЭДО до 2024 г. практически для всех.

     

    ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСАМИ И РАСКРЫТИЕ БЕНЕФИЦИАРОВ: 

    – Каким образом раскрывают ответственных лиц и реальных бенефициаров бизнеса;
    – Поправки и дополнения, внесенные в законодательство о противодействии незаконным финансовым операциям;
    – Как «следят» за бизнесом. Когда банк может заблокировать счета предприятия, списать недоимки со счетов взаимозависимых лиц и как этому противодействовать;
    – Предоставление банками информации в налоговую о счетах физических лиц. Как Закон «О кассах» раскрывает налоговые схемы и реальные доходы людей.

    КАК ПРОХОДИТ НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ:

     - Новые методы выявления схем дробления бизнеса и по «обналичке». Свежие решения Верховного суда по схемам с ИП и с применением «упрощенцев»;
    – Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, поручительства с целью подтверждения взаимозависимости;
    – Как раскрытие налоговой тайны помогает инспекторам разоблачать схемы;
    – Изменения 2020 г. в расчете плана по налоговой проверке: сколько сейчас налогов хотят видеть проверяющие и сколько можно будет доказать в суде;
    – Какие действия предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки;
    – Как проверить самим свое предприятие: все методы контроля для руководителя;
    – Почему крупные компании стали подключаться к «витрине налогового мониторинга». Нужно ли это Вам?


    АНАЛИЗ СХЕМ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

    СХЕМЫ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ. ИХ АНАЛИЗ. АРБИТРАЖ 

    – Формирование эффективной учетной политики (инвестиционный налоговый вычет, резервы, амортизационная премия, распределение расходов и доходов) – белая экономия здесь и сейчас;
    – Налоговые расходы (маркетинг, управление, лицензионные платежи за товарный знак, реклама, НИОКР, транспорт и логистика, коллекторские услуги, цессия и др.) в свете последних изменений;
    – Как альтернатива - товарищество с ИП или организацией на спецрежиме: все риски и преимущества;
    – Почему схема с ИП-управляющим уже сейчас признана Верховным судом опасной;
    – Действительно ли схемы с «упрощенкой» будут в будущем интересны? Проект изменений налогообложения ИП. Что будет с ЕНВД и УСН в 2021 г.;
    – Почему бизнесмены, даже отражая убытки, должны подтверждать их реальность.

     

    СХЕМЫ БИЗНЕСА, СВЯЗАННЫЕ С РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ 

    – Как влияет реорганизация - выделение, разделение, присоединение, слияние компаний – на налоговую нагрузку и безопасность бизнеса. Восстановление НДС по результатам реорганизации с 2020 г.;
    – Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга – что сейчас актуально;
    – Решения Верховного суда и практика налоговых проверок 2019 г. по результатам реорганизации бизнеса.


    СХЕМЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ НДС. ИХ ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ. АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

    – Безопасная доля вычета по НДС;
    – Как составить договор, чтобы повышение ставки НДС не сказалось отрицательно на финансах предприятия. Все методы защиты от недобросовестного поставщика;
    – Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-«однодневкой». Выделение, разделение, ликвидация и банкротство организаций-контрагента: как это отразится на Вашем предприятии;
    – Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС;
    – Применение трансфертного ценообразования. Риски и оптимизация при предоставлении скидок;
    – Что опасного в схемах НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров;
    – Глобальные изменения в схемах с векселями, о которых никто не знает;
    – На сколько реально применение опционов для налоговой оптимизации НДС;
    – Схемы планирования НДС в производстве и торговле, строительстве.

     

    НАЛОГОВЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ РИСКИ ВЫПЛАТЫ «СЕРОЙ» ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. СХЕМЫ И МЕТОДЫ ЕЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ

     - Контроль налоговой инспекцией страховых взносов в 2019-2020 гг. Изменения в схемах, повышение ответственности работодателя;
    – Самозанятые скоро в каждом регионе в 2020-2021 гг.: могут ли ими быть работники предприятия?
    – Оптимизация «зарплатных» налогов через договор: какой договор заключить с физическим лицом: трудовой или гражданско-правовой? Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам;
    – Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Документальное оформление операций. Арбитражная практика;
    – Производственный кооператив: действительно ли помогает сэкономить и почему его применять не стоит?
    – Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов: бонусная схема выплат, служебные командировки и служебные поездки, договор аренды или компенсация расходов за использование личного имущества работника;
    – Оптимизация налогообложения при формировании соцпакета для сотрудника (страхование, лечение, отдых, обучение, питание, проезд, сотовая связь). Подарки и материальная помощь. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты»;
    – Расторгаем трудовой договор с работником: сокращение, увольнение по собственному желанию и по соглашению сторон. Кого увольнять нельзя? Как выгодней оформить взаимоотношения для предприятия;
    – Другие схемы оптимизации с учетом изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ 2020-2021 гг.


    ПРИНЦИПЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

    – Налоговые льготы по налогу на имущество: у кого они есть и на ком интересно регистрировать активы;
    – Увеличение налога на имущество. Почему на УСН с 2020 г. придется платить дополнительный налог. Как оспаривается кадастровая стоимость: «стоит ли игра свеч»;
    – Использование договоров аренды. Лизинговые схемы;
    – ПИФ, как инструмент защиты недвижимости.

     

    АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ФИРМ НА УСН И ЕНВД, НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

    ОФФШОРНЫЙ БИЗНЕС: О ЧЕМ МОЛЧАТ ДРУГИЕ? НОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ДЕОФФФШОРИЗАЦИЯ 

    - Россия вошла в ОЭСР и с 30 сентября 2018 г. обменивается информацией с иностранными банками автоматически: все свежие подробности;
    -Конфиденциальность бенефициара и защита от рейдерских захватов;
    - Введение налога на доход за непредставление документов о бенефициарах;
    - Какие схемы раскрывает закон о КИК?
    - Импорт, экспорт. Роялти, дивиденды, займы. Аренда недвижимости.

     

    ПОКАЗАТЕЛИ И РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. 

    ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СХЕМ. ПРАКТИКА ПОСЛЕДНИХ ГРОМКИХ УГОЛОВНЫХ И АРБИТРАЖНЫХ ДЕЛ.

     ЗАДАНИЯ по построению схем налоговой оптимизации. Обсуждение возможных вариантов. Перспективы 2020-2021 гг.

     
     

    В 2021 г. принято более 70 нововведений по налогу на прибыль, НДС, бухучету, НДФЛ и страховым взносам, которые важно учесть бухгалтеру при составлении отчетности за полугодие 2021 г. Все они будут рассмотрены на семинаре.

    В первый день обучения вы узнаете, как изменился налоговый контроль, как по-новому нужно подтверждать доходы и расходы, учитывать электронные документы, оформлять транспортные накладные и путевые листы. Лектор расскажет про все изменения по налогу на прибыль и НДС 2021 г., про распределение налогов по периодам, между головным офисом и обособленными подразделениями, в отношениях с учредителями и т.д. Будут приведены спорные ситуации по проверкам вычетов и восстановлению НДС, переходу на маркируемые и прослеживаемые и товары с 1 июля 2021 г.

    Большое внимание ведущий уделит изменениям в бухгалтерском учете, в частности переходу на новый стандарт ФСБУ 5/2019 «Запасы». Вы сможете проверить: все ли учли в своей работе, узнаете, как упростить учет запасов в 2021 г. и как подготовиться к переходу на ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения», 25/2018 «Аренда» и др. На нашем семинаре – простое изложение новых стандартов и практические примеры.

    Во второй день семинара будут подробно озвучены все изменения 2021 г. Налогового и Трудового кодексов, влияющие на расчет зарплаты, НДФЛ и страховых взносов, а также спорные вопросы при заполнении отчетности.

    Нужно ли индексировать зарплату в кризис, что нового в расчете отпускных и пособий, приеме и увольнении персонала, как перевести работников на удаленную работу и выдавать им новые компенсационные выплаты без налогов? Все это подробно с практическими примерами - на нашем семинаре.

    Вы узнаете

    • Какие антикризисные поправки ввели в 2021 году, и как они повлияют на контроль и налоги
    • Почему инспекторы вправе аннулировать декларации с 1 июля 2021 г.
    • Новые формы отчетности по НДС. Новые счета-фактуры и прослеживаемые товары с 1 июля 2021 г.
    • Новое в расчете налога на прибыль в 2021 г. Спорные доходы и расходы для налогообложения
    • Доходы от учредителей в 2021 г.: как безопасно использовать новые правила
    • Как учесть льготные кредиты и субсидии от государства и др. спорные ситуации 2021 г.
    • Переход на новое ФСБУ 5/2019: простым языком сложные вопросы
    • Как перейти на ЭДО с учетом нового ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот»
    • Поправки в новые ФСБУ на 2022 г. по основным средствам, аренде
    • Все, что касается расчета страховых взносов и НДФЛ в 2021 г.
    • Путевки и иные выплаты для работников в 2021-2022 гг.: как выгодно отражать для налогообложения
    • ГПХ вместо трудового договора, индексация зарплаты, отпускные и др. спорные вопросы бухгалтера
    • Новые правила выдачи пособий работникам в 2021 г.
    • Изменения Трудового кодекса 2020-2021 гг. по персональным данным, охране труда, удаленной работе и пр., которые должен знать бухгалтер

    Семинар Необходим

    • Главным бухгалтерам
    • Финансовым директорам
    • Специалистам бухгалтерских и финансовых служб
    • Аудиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности

    Программа семинара День 1

    ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

    – Новая декларация по налогу на прибыль. Особенности ее заполнения в связи с изменениями 2021 г. Льготы по налогу на прибыль;
    – Что нужно было проверить и дополнить в учетной политике на 2021 год из-за изменений законодательства и коронавируса;
    – Изменения 2021 г.: подарки учредителей, налог на прибыль с дивидендов и налогообложение выплат учредителю при выходе его из организации или ее ликвидации;
    – Новые правила учета и налогообложения имущественных прав, субсидий, расходов с сотрудниками, на путевки, амортизации, на ремонт и реконструкцию, благотворительность, распределения налога на прибыль на подразделение и др.;
    – Как учесть для налогообложения льготные кредиты: спорные ситуации для бухгалтера;
    – Чеки ККТ на безнал, авансы, зачет и займы, и их влияние на налог на прибыль;
    – Новые разъяснения специалистов Минфина и ФНС России о порядке отражения кредиторской и дебиторской задолженностей, штрафов, аренды, займов, бензина и пр.;
    – Учет понесенных убытков за 2021 г. В случае сокрытия убытков аудиторы дадут отрицательное заключение – свежие рекомендации Минфина России. Как снизить риски бизнеса;
    – Переход на ЭДО в 2021 г. Как отразить для налогообложения доходы и расходы по электронным документам. Новый ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот».

    ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ И СЛОЖНЫЕ СИТУАЦИИ В РАСЧЕТЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ.

    ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ НДС

     

    – Комментарий к изменениям главы 21 НК РФ, в т.ч. о проверках и аннулировании декларации по НДС с 1 июля 2021 г.;
    – Новые формы отчетности по НДС. Новые счета-фактуры и прослеживаемые товары с 1 июля 2021 г., новая версия программы АСК-НДС;
    – Как перевести на электронный документооборот счета-фактуры И УПД в разных ситуациях в 2021 г.;
    – НДС при экспорте – изменения 2021 гг.;
    – Расторжения договоров и возвраты товара: новые правила для налога на прибыль и НДС;
    – Новые требования восстановления НДС при реорганизации с 2020 г.;
    - Оформление счетов-фактур при изменении цены товара: предоставлении скидки.


    ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ И СЛОЖНЫЕ СИТУАЦИИ В РАСЧЕТЕ НДС.

    КОНТРОЛЬ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ ПРАВИЛЬНОСТИ УПЛАТЫ НДС:

     

    – Обвинения в недобросовестности поставщиков – как их избежать;
    – Налоговая реконструкция 2021 г.;
    – Налоговые проверки по НДС: новые правила 2021 г.;
    – Ответственность бухгалтера в случае обнаружения недоимки по НДС.

    ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 2021 Г. И НОВОЕ ФСБУ 5/2019

    – ФСБУ 5/2019 «Запасы»: как перейти на новый стандарт. Что нужно было сделать на 1 января 2021 г., перспективный и ретроспективный переходы;
    – Как учесть малоценные ОС, запасы на управленческие нужды, стройматериалы по ФСБУ 5/2019;
    – Как определить стоимость запасов с учетом будущих затрат на их ликвидацию;
    – Что прописать в договоре с поставщиками, чтобы не считать ретроспективно скидки и проценты за рассрочку с 2021 г.;
    – Резерв под обесценение запасов и особенности составления отчетности по правилам ФСБУ 5/2019;
    – Обсуждение сложных ситуаций применения ФСБУ 5/2019.

    ГОТОВИМСЯ К ИЗМЕНЕНИЯМ 2022 Г.

    – НОВЫЕ ФСБУ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ, АРЕНДЕ, ДОКУМЕНТОООБОРОТУ И Т.Д.: ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения», 25/2018 «Аренда»: практическое изложение для бухгалтера с примерами и проводками;
    – Разница в учете по ПБУ и ФСБУ. Что поменять в учетной политике относительно основных средств и аренды;
    – Какую стоимость для основных средств лучше определить. Когда недвижимость признается запасами, почему бухгалтерская и налоговая стоимость основных средств будет отличаться;
    – Переход на новые ФСБУ с ПБУ с 2022 г.

    ЧТО УЧЕСТЬ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ

    – Новые правила и изменённые формы бухгалтерской отчетности: что учесть в 2021 г.;
    – Для кого по новым правилам аудит обязателен? Почему важно пройти аудит до сдачи отчетности в гирбо;
    – Все об изменениях в порядке представления отчетности, аудиторского заключения в налоговую инспекцию (ГИРБО);
    – Какие ошибки находят аудиторы у бухгалтеров при проверке отчетности. Новые разъяснения Минфина;
    – Публикация отчетности и аудиторского заключения (важно для всех, возможны штрафы вплоть до дисквалификации) и др.;
    – Должен ли бухгалтер отчитываться в Росфинмониторинг о сделках предприятия. Новое в обязанностях и ответственности бухгалтера.

    Программа семинара День 2

    ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ

    – Удаленная работа и дистанционная работа;
    – Роспотребнадзор о профилактике коронавируса на предприятиях: обяза-тельные требования за невыполнение которых будут штрафы; - Электронный кадровый документооборот и отказ от бумажных трудовых книжек. Каких ошибок важно не допустить работодателю. Новые СЗВ-М, СЗВ-ТД, СТД-Р в 2021 г.

    КОНТРОЛЬ ДЕЙСТВИЙ РАБОТОДАТЕЛЯ В ПЕРИОД КОРОНАВИРУСА И ВЫХОДА ИЗ НЕГО

    – Комментарий к изменениям законодательства и практике проверок со стороны трудовой и налоговой инспекции. Как не допустить нового штрафа в 6 млн. руб.;
    – Прокурорский контроль обязательств работодателей по индексации заработной платы и доплатах до МРОТ;
    – Принудительное исполнение обязанности работодателя по выплате зарплаты. Новые коды при выплате зарплаты.

    СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ В ИСЧИСЛЕНИИ БОЛЬНИЧНЫХ, ДЕКРЕТНЫХ И ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ

    – Новое в расчете и оплате больничных и декретных в 2021 г., электронные больничные листы;
    – Больничные при карантине и самоизоляции. Выплаты из ФСС РФ – пособия работникам возраста 65+;
    – Увеличенные пособия в 2021 г. Индексация пособий.

    ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЁТЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

    – Новая отчетность и изменения по страховым взносам 2021 г.;
    – Страховые взносы - сниженные тарифы 15%, 10% и 0%. Кто и каким образом может этим пользоваться;
    – Как налоговая инспекция сопоставляет отчетность по страховым взносам, НДФЛ и налогу на прибыль. Как не допустить аннулирования расчета по страховым взносам с 1 июля 2021 г.

    ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЁТЕ НДФЛ

    – НДФЛ в 2021 г.: изменения в расчете НДФЛ, новые ставки, виды ответственности, вычеты. Каким образом и с каких доходов применяют ставку НДФЛ 15%;
    – Новые правила расчета НДФЛ.: компенсация затрат и путевки сотрудников, списание долгов граждан, работодатель платит за работника НДФЛ и др. – Новая форма 6-НДФЛ с 2021 г.

    О чём семинар?

    Все самые важные нововведения 2018-2019 гг. для бухгалтеров за два дня!

    Ведущая разъяснит изменения в заполнении декларации по налогу на прибыль, в отражении расходов по основным средствам, применения инвестиционного налогового вычета, отражения доходов, не учитываемых для налогообложения, резервов, убытков, штрафных санкций, аренды, беспроцентных займов, «законных» процентов, бензина, «малоценки» и пр.

    Кроме того, будут озвучены нововведения 2019 г. в части отражения в затратах стоимости путевок работников, транспортного налога и платежей по «Платону» и др.

    Ведущая расскажет также про новые ставки НДС 2019 г. и о том, что необходимо сделать бухгалтеру в переходный период; про новые формы счетов-фактур, расчет НДС с авансов, экспорта и продажи-покупки лома, ведения раздельного учета. Будут рассмотрены более 30 спорных вопросов по налогу на прибыль и НДС, а также последние изменения в налоговом контроле.

    Как глобально меняется бухгалтерский учет? В центре внимания — новый стандарт «ЗАПАСЫ», актуальный с 2019 г. А также остальные ФСБУ: по учету основных средств, аренде, МПЗ, документообороту и др. Все они будут обязательны и без подготовки очень сложны для бухгалтеров. На нашем семинаре – их простое изложение и практические примеры.

    Будут подробно озвучены и изменения Налогового кодекса в расчете НДФЛ и страховых взносов, а также спорные вопросы при заполнении отчетности и 6-НДФЛ.

    Кратко основные темы семинара

    — изменения 2018-2019 гг. в НК РФ по налогу на прибыль и НДС. Новые декларации;

    — инвестиционный налоговый вычет – новые правила уменьшения налога!

    — изменения в части не отражения доходов с 2018 г.;

    — новые разъяснения по самым спорным вопросам: учет ОС, арендных и лизинговых операций, списание бензина, процентов по кредитам и займам, резервов, подотчетных сумм и представительских расходов, расходов на охрану труда, премий, убытков и пр.;

    — НДС по ставке 20%: что нужно предусмотреть в договорах, спорные ситуации переходного периода;

    — как изменены правила проведения проверок НДС;

    — новые разъяснения и изменения при заполнении счетов-фактур, отражении для НДС экспортных операций, продажи-покупки лома, авансов, возвратов, скидок, ведения раздельного учета и пр.;— изменения в ПБУ 1/2008: просто о сложном;

    — что ждать: новый учет запасов, основных средств, аренды, резервов и пр.;

    — как отражать по-новому отдельный актив – арендованное имущество, как считать приведенную стоимость арендных платежей, дисконтировать дебиторскую и кредиторскую задолженности, рассчитывать резервы и др.

    — как составить отчетность по новым правилам;— все, что касается расчета страховых взносов в 2018-2021 г.;

    — как изменится и уже изменилась отчетность по НДФЛ и страховым взносам, и как ее будут проверять инспекторы;

    — изменения Трудового кодекса, которые должен знать бухгалтер.

    Семинар Необходим

    • Главным бухгалтерам
    • Финансовым директорам
    • Специалистам бухгалтерских и финансовых служб
    • Аудиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности

    Программа семинара День 1

    ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

    — Изменения главы 25 НК РФ на 2018 г.: инвестиционный налоговый вычет, новый налоговый учет безвозмездно полученных и выявленных при инвентаризации средств, НИОКР, резерва по сомнительным долгам и др.;

    — Изменения главы 25 НК РФ на 2019 г.: отражение в расходах стоимости путевок работников, транспортного налога и платежей по «Платону» и др.;

    — Новые разъяснения специалистов Минфина и ФНС России о порядке расчета налога на прибыль и отражения основных средств, штрафных санкций, аренды, дивидендов, займов, бензина, расчетов с подотчетными лицами; затрат, не уменьшающих налогооблагаемую прибыль и пр.;

    — Порядок подтверждения расходов на товар и доставку. Порядок оформления товарных и транспортных накладных, УПД, доверенностей;

    — Начисление законных процентов и штрафных санкций в целях налога на прибыль и НДС;

    — Новые риски по отражению кредиторской задолженности, беспроцентных займов, безвозмездного пользования имуществом, подарков и пр.;

    — Исчисление и уплата налога на прибыль обособленными подразделениями. Порядок переноса убытков на будущее;

    — Новая декларация по налогу на прибыль.

    ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ И СЛОЖНЫЕ СИТУАЦИИ В РАСЧЕТЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ.

    ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ НДС

    — Переход на ставку НДС 20% с 2019 г.;

    — Комментарий к изменениям главы 21 НК РФ, в т.ч. проверки декларации по НДС;

    — Изменения в декларации по НДС. Новые правила оформления счетов-фактур, заполнения книги покупок и продаж;

    — Переход на электронный документооборот счетами-фактурами. Универсальный передаточный документ в разных ситуациях по НДС;

    — НДС при экспортно-импортных операциях. НДС налогового агента. Купля-продажа лома для НДС в 2018 г., макулатуры в 2019 г.;

    — Исчисление НДС и оформление счетов-фактур по договорам комиссии (агентским договорам, поручения), при получении и возврате предоплаты, взыскании штрафных санкций;

    — Оформление счетов-фактур при изменении цены товара: предоставлении скидки, бонуса, премии и т.п., в том числе – за прошлые налоговые периоды. Возвраты товара;

    — Раздельный учет по НДС: новые правила 2018 г. и судебная практика.

    ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ И СЛОЖНЫЕ СИТУАЦИИ В РАСЧЕТЕ НДС.

    КОНТРОЛЬ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ ПРАВИЛЬНОСТИ УПЛАТЫ НДС:

    — Обвинения в недобросовестности поставщиков – как их избежать;

    — Налоговые проверки по НДС: новые правила 2018-2019 гг.;

    — Ответственность бухгалтера в случае обнаружения недоимки по НДС.

    ИЗМЕНЕНИЯ В ПБУ 1/2008. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

    — Если порядок в ПБУ или Законе не отражен – применяют МСФО. С какого момента действуют новые правила;

    — Как учитывать долговременные контракты и аренду в 2018 г.;

    — Когда можно новые правила не применять, и как поступить тем, кто имеет право на упрощенный бухгалтерский учет;

    — Изменения учетной политики на 2019 г.

    НОВЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ: ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

    — Переход российских организаций на учет по МСФО. Новые федеральные стандарты.

    — Новый стандарт «Запасы»: порядок перехода, на что обратить внимание, чтобы не допустить ошибок;

    — Основные средства по-новому: как считать амортизацию, оценку, ликвидационную стоимость и затраты на восстановление окружающей среды; 

    — Требования дисконтирования дебиторской и кредиторской задолженности. Резервы. «НМА» и справедливая стоимость активов;

    — Изменились правила Стандарта «Бухгалтерская отчетность организации», «Доходы организации», «Расходы организации»;

    — Новый Стандарт «Учет аренды»: арендатор учитывает арендованное имущество в качестве актива и амортизируют арендованное имущество;

    — Новый Стандарт «Учет вознаграждений работникам»: начислять оплату отпусков надо не накануне ухода в отпуск, а тогда, когда работники на него зарабатывают;

    — Порядок изменения Плана счетов бухгалтерского учета.

    Программа семинара День 2

    ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

    — Изменения главы 25 НК РФ на 2018 г.: инвестиционный налоговый вычет, новый налоговый учет безвозмездно полученных и выявленных при инвентаризации средств, НИОКР, резерва по сомнительным долгам и др.;

    — Изменения главы 25 НК РФ на 2019 г.: отражение в расходах стоимости путевок работников, транспортного налога и платежей по «Платону» и др.;

    — Новые разъяснения специалистов Минфина и ФНС России о порядке расчета налога на прибыль и отражения основных средств, штрафных санкций, аренды, дивидендов, займов, бензина, расчетов с подотчетными лицами; затрат, не уменьшающих налогооблагаемую прибыль и пр.;

    — Порядок подтверждения расходов на товар и доставку. Порядок оформления товарных и транспортных накладных, УПД, доверенностей;

    — Начисление законных процентов и штрафных санкций в целях налога на прибыль и НДС;

    — Новые риски по отражению кредиторской задолженности, беспроцентных займов, безвозмездного пользования имуществом, подарков и пр.;

    — Исчисление и уплата налога на прибыль обособленными подразделениями. Порядок переноса убытков на будущее;

    — Новая декларация по налогу на прибыль.
    ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ И СЛОЖНЫЕ СИТУАЦИИ В РАСЧЕТЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ.

    ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ НДС

    — Переход на ставку НДС 20% с 2019 г.;

    — Комментарий к изменениям главы 21 НК РФ, в т.ч. проверки декларации по НДС;

    — Изменения в декларации по НДС. Новые правила оформления счетов-фактур, заполнения книги покупок и продаж;

    — Переход на электронный документооборот счетами-фактурами. Универсальный передаточный документ в разных ситуациях по НДС; 

    — НДС при экспортно-импортных операциях. НДС налогового агента. Купля-продажа лома для НДС в 2018 г., макулатуры в 2019 г.;

    — Исчисление НДС и оформление счетов-фактур по договорам комиссии (агентским договорам, поручения), при получении и возврате предоплаты, взыскании штрафных санкций;

    — Оформление счетов-фактур при изменении цены товара: предоставлении скидки, бонуса, премии и т.п., в том числе – за прошлые налоговые периоды. Возвраты товара;

    — Раздельный учет по НДС: новые правила 2018 г. и судебная практика.

    ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ И СЛОЖНЫЕ СИТУАЦИИ В РАСЧЕТЕ НДС.

    КОНТРОЛЬ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ ПРАВИЛЬНОСТИ УПЛАТЫ НДС

    — Обвинения в недобросовестности поставщиков – как их избежать;

    — Налоговые проверки по НДС: новые правила 2018-2019 гг.;

    — Ответственность бухгалтера в случае обнаружения недоимки по НДС.

    ИЗМЕНЕНИЯ В ПБУ 1/2008. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

    — Если порядок в ПБУ или Законе не отражен – применяют МСФО. С какого момента действуют новые правила;

    — Как учитывать долговременные контракты и аренду в 2018 г.;

    — Когда можно новые правила не применять, и как поступить тем, кто имеет право на упрощенный бухгалтерский учет;

    —  Изменения учетной политики на 2019 г.

    НОВЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ: ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

    — Переход российских организаций на учет по МСФО. Новые федеральные стандарты.

    — Новый стандарт «Запасы»: порядок перехода, на что обратить внимание, чтобы не допустить ошибок;

    — Основные средства по-новому: как считать амортизацию, оценку, ликвидационную стоимость и затраты на восстановление окружающей среды;

    — Требования дисконтирования дебиторской и кредиторской задолженности. Резервы. «НМА» и справедливая стоимость активов;

    — Изменились правила Стандарта «Бухгалтерская отчетность организации», «Доходы организации», «Расходы организации»;

    — Новый Стандарт «Учет аренды»: арендатор учитывает арендованное имущество в качестве актива и амортизируют арендованное имущество;

    — Новый Стандарт «Учет вознаграждений работникам»: начислять оплату отпусков надо не накануне ухода в отпуск, а тогда, когда работники на него зарабатывают;

    — Порядок изменения Плана счетов бухгалтерского учета.

    Уважаемые друзья!

    6 августа в 19 часов  в конференц-зале гостиницы «Калининград»  состоится встреча с автором и ведущей эксклюзивного курса  по раскрытию возможностей памяти и внимания Татьяной Мазиной. ВХОД СВОБОДНЫЙ. 

    Татьяна Мазина — автор уникальных методик на основе психологии и нейропсихологии. Имеет большой опыт работы с военными, космонавтами, политиками, бизнесменами. Более 25-ти лет занимается развитием памяти, ее методики  позволяют активировать правое полушарие головного мозга, открывая  доступ к скрытым резервам нашей психики,  и эффективно использовать свой мозг.  

    На встрече Татьяна Николаевна расскажет:

    — о целях  и задачах курса по развитию памяти;
    — почему мы используем лишь малую часть наших возможностей;
    — о  технологиях  и  методиках, используемых для запоминания большого объема информации: цифр, картин, лиц, имен, звуков  и т.д.,  покажет некоторые методики быстрого запоминания информации;
    — о тесной взаимосвязи нашей памяти с нашим психическим состоянием, нашим здоровьем; 
    — о том, насколько важно развивать память каждому из нас, как выстраивать  наше жизненное пространство, чтобы жить в нем  в гармонии;
    — ответы на вопросы участников встречи.

    А ещё вы пройдёте тест и узнаете состояние своей памяти.

     

    Приглашаем всех заинтересованных познакомиться с Татьяной Мазиной. Вход свободный по предварительной записи.
    Сообщите о своём намерении принять участие во встрече, связавшись с нами:

    — По телефону 75-31-03
    — По почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
    — Нажав на зелёную кнопку «Принять участие» чуть ниже.

    Страница 1 из 24